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正文內(nèi)容

5審計局制度意見二-資料下載頁

2024-09-11 21:13本頁面
  

【正文】 ( 1)基本情況:被審計對象任職期,主管和分管工作;部門機構(gòu)設置、下屬單位分布結(jié)構(gòu);審計方式方法,已審計單位,包括委托審計單位、抽審單位和審計調(diào)查單位; ( 2)審計結(jié)果:審計期限內(nèi)的財政預算執(zhí)行和財務收支情況,資產(chǎn)負債損益情況,國有及集體資產(chǎn)保值增值等情況; 第 8 頁 共 9 頁 ( 3)審計評價:(詳見第四部分內(nèi)容); ( 4)審計發(fā)現(xiàn)的問題、處理意見和責任界定:對問題定性要準確,表達要清晰,運 用法規(guī)要正確,并提出有針對性的處理意見; ( 5)審計建議。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出相應的審計建議。所提建議要避免格式化、類同式,力求有深度,立意要高,具有可操作性。 六、有關(guān)注意事項 經(jīng)濟責任審計工作是一項政治任務,層次高、難度大,審計人員需認真對待。 經(jīng)濟責任審計范圍廣,要把重點放在審計操作階段,盡量減少前后準備階段和后期資料整理、擬寫報告、征求意見的時間。 經(jīng)濟責任審計以財政財務收支審計為基礎,以審計調(diào)查等方法為補充,注重審計資料的積累,發(fā)現(xiàn)重 大問題應及時向領導請示匯報。 經(jīng)濟責任審計報告是審計質(zhì)量和審計成果的重要體現(xiàn);因此,審計工作不僅要達到一定的覆蓋面,掌握足夠的審計證據(jù),而且還要進行深入的審計分析,指出存在問題的各種原因。經(jīng)濟責任審計報告的重點在審計評價,難點也在審計評價。評價必須客觀公正、實事求是,成績要講,問題不回避,防止出現(xiàn)經(jīng)濟責 第 9 頁 共 9 頁 任審計報告類同財務收支審計報告的情況。 送達審計通知書時,應同時書面送達審計所需資料清單,并要求被審計領導在審計組進點后 5 個工作日內(nèi)向?qū)徲嫿M提交其本人任期內(nèi)的書面述職材料(一式兩份 )。述職材料內(nèi)容主要有:( 1)本人的職責范圍;( 2)任期內(nèi)所在單位、部門、地區(qū)的財政、財務收支情況和各項工作、目標完成情況;( 3)單位、部門遵守國家財經(jīng)法規(guī)情況;( 4)個人廉政自律情況;( 5)其他需要向?qū)徲嫿M說明的情況。
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