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5農(nóng)信社內(nèi)審工作現(xiàn)狀透視及應(yīng)對(duì)措施探略-資料下載頁(yè)

2024-09-11 19:23本頁(yè)面
  

【正文】 部審計(jì)定義為。內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)客觀獨(dú)立的保證和咨詢活動(dòng),其目的是為實(shí)現(xiàn)價(jià)值增加并提高組織的經(jīng)營(yíng)效率。它采取系統(tǒng)規(guī)范的方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理、控制以及治理 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 程序進(jìn)行評(píng)價(jià),改進(jìn)其有效程度,從而幫助組織實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。同樣,巴塞爾委員會(huì)也認(rèn)為,建議或咨詢應(yīng)當(dāng)是對(duì)內(nèi)部審計(jì)基本職能 —— 銀行內(nèi)部建立的一種獨(dú)立的評(píng)價(jià)功能,以檢查 和評(píng)價(jià)其內(nèi)部控制系統(tǒng) —— 的一種補(bǔ)充??梢?jiàn),農(nóng)信社的內(nèi)部審計(jì)工作應(yīng)是一種對(duì)農(nóng)信社日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展效益的一種檢查、監(jiān)督、評(píng)價(jià)或建議,從而不斷改善和促進(jìn)其有效程度,實(shí)現(xiàn)價(jià)值增加和提高組織的經(jīng)營(yíng)效率。 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)內(nèi)審報(bào)告內(nèi)部審計(jì)范圍一般應(yīng)包括:檢查和評(píng)價(jià)內(nèi)部控制系統(tǒng)的充分性和有效性;審查會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性;審查風(fēng)險(xiǎn)管理程序和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的應(yīng)用和有效性;審查已經(jīng)建立的系統(tǒng)是否遵循法律和監(jiān)管要求、行為準(zhǔn)則和政策、程序的執(zhí)行情況;測(cè)試交易和
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