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危險源辨識與風險評價管理程序-資料下載頁

2024-11-16 16:53本頁面

【導讀】措施,從而把風險消除或降低到最低或控制在可以接受的程度范圍內。備、施工生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境及施工生產(chǎn)條件的危險源辨識、風險評價、危害分析和控制管理?!獙ξkU源辨識與風險評價工作直接負責,組織成立風險評價小組確定重大風險,落實重大事故隱患的整改措施;雜的設備安裝及在有毒有害、易燃易爆區(qū)域施工等重大危險作業(yè)進行危險源和風險評價。1)確定風險評價計劃或活動,設立其目的和目標;3)明確所需開展研究的范圍、目標和資源需求;根據(jù)集團公司當前職業(yè)健康安全狀況和相關法律法規(guī)要求,建立評價準則。3)制定風險消減措施并評審、驗證其有效性;6)異?;蚓o急情況下的應急反應及響應系統(tǒng)。選擇和確定評估范圍和對象。全面識別和評估。能影響的最大范圍,采取有效和適當?shù)目刂拼胧?,把風險降低或控制在可以容忍的范圍。2)根據(jù)附錄4《危害發(fā)生的可能性》確定可能性程度,分為五級。

  

【正文】 影響 XXX xxx11— xxx 附錄 4 危險源 發(fā)生的可能性(L) 可能性級別 (L) 標 準 5 沒有采取防范控制措施;每周均有發(fā)生 2 次及以上偏差。 4 在現(xiàn)場有控制防范措施,但不完善,且控制不當;每周均有發(fā)生 1 次偏差。 3 有控制、防范措施,經(jīng)常執(zhí)行不嚴格;每個月發(fā)生 1~ 2 次的偏差。 2 有控制、防范措施,偶爾執(zhí)行不嚴格;一年內曾經(jīng)偶爾發(fā)生偏差。 1 有充分、有效的防范控制措施,執(zhí)行嚴格;從未發(fā)生偏差。 XXX xxx11— 2020 附錄 5 風險評價表 XXX xxx11— 2020 附錄 6 風險控制措施及實施期限 風險度 等級 應采取的行動 /控制措施 實施期限 17~ 25 不可容忍 在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè), 對改進措施進行評估 立即 11~ 16 重大風險 采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定 期檢查、測量及評估 立即 或近期整改 9~ 10 中等風險 可考慮建立目標、建立操作規(guī)程, 加強培訓及溝通 一年內治理 4~ 8 可容忍風險 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書, 但需定期檢查 有條件,有經(jīng)費時 治理 < 4 輕微或可忽略 的風險 無需采用控制措施,但需保存記錄 嚴重性 1 2 3 4 5 風險度 可能性 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 危險源辨識 與風險評價清單 項目(單元)名稱: XXX xxx11— xx 表 1 序號 作業(yè)活動 (產(chǎn)品、服務、區(qū)域) 危險源 后果影響 L S 風險度( R) 風險 等級 是否重大危險源 改進措施 評估 負責人 重大危險源 及 控制措施清單 項目(單元)名稱: XXX xxx11— xx 表 2 序號 作業(yè)活動 (產(chǎn)品、服務、區(qū)域) 重大 危險源 后果影響 風險 等級 控制 措施 責 任 人 評價清單序號 編制人: 日期: 審核人: 日期:
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