【導(dǎo)讀】對財務(wù)帳務(wù)處理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性進(jìn)行監(jiān)督檢查;按公司規(guī)定協(xié)助外審單位完成對項目的結(jié)算審計;工程進(jìn)度月報審計。全面了解各公司經(jīng)濟(jì)合同的簽訂情況和履行狀況;按規(guī)定流程,審核合同內(nèi)容;對重要崗位和業(yè)務(wù)層經(jīng)營責(zé)任人在任期內(nèi)履行職責(zé)情況進(jìn)行定期審計;外部審計機(jī)構(gòu)的聯(lián)系、接洽及工作配合;具體審計方案的制定和執(zhí)行;審計報告的擬定、審計結(jié)論及審計處理建議意見的提出;擬定部門管理細(xì)則,貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度;嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方相關(guān)法律、法規(guī)。協(xié)調(diào)部門內(nèi)部及部門與其他部門之間的工作關(guān)系;及時掌握和發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)合同方面存在的問題,有針對性地組織相關(guān)審計。專項審計根據(jù)上級指令或其他審計線索,組織相關(guān)人員進(jìn)行專項審計;組織編寫專項審計報告,出具審計結(jié)論和處理建議意見。制定部門工作計劃,以此知道下屬制定工作計劃;負(fù)責(zé)本部門人員的業(yè)績面談、考核與技能培訓(xùn),促進(jìn)人員與公司共同發(fā)展。