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單位審計檢查整改報告材料三篇-資料下載頁

2025-04-14 05:09本頁面
  

【正文】 礎材料,審計組長要求審計組成員及時予以補正,確保審計基礎材料完整、準確、充分。二是審計報告復核。審計報告復核由業(yè)務股長負責,復核時主要把握審計報告的要件是否齊全、項目運作程序是否合規(guī)、是否嚴格按照審計實施方案的要求實施審計,審計報告所列的違反國家財政法規(guī)問題是否與審計證據(jù)相符,提出的處理、處罰建議是否恰當,運用的法律、法規(guī)是否準確,審計評價和審計建議是否符合實際等。在確保審計報告質量后,審計組將審計報告連同被審計單位對審計報告的意見,提交局審計業(yè)務會議審定。三是結論文書的復核。該項復核由局辦公室人員負責,主要看審計決定草擬稿是否與審計報告以及業(yè)務會議審定的內容相一致,重點對處理、處罰額度和適用的法律法規(guī)正確性進行復核,認真把好審計項目質量關。  五、跟蹤整改,促進審計成果轉化  在局內部,實行審計組跟蹤整改責任制。由實施審計項目的審計組負責跟蹤督促被審計單位整改,并對整改工作給予業(yè)務上的指導和幫助。局在考核審計組工作業(yè)績和評選優(yōu)秀審計項目時,堅持把整改情況和成效作為一個重要考評內容。這些做法,增強了審計組在督促整改工作中的責任意識。  六、審計質量存在的主要問題及今后的努力方向  xx年實施的審計項目,審計質量尚存在一些問題和不足。在審計實施方案方面,有些實施方案欠周詳。在審計文書方面,個別項目的審計評價缺乏充分的證據(jù)支撐,個別查出的問題的定性及處理引用法律法規(guī)不夠具體。在審計力度和深度方面,存在處理、處罰偏寬的現(xiàn)象,審計綜合分析工作有欠缺。在機構方面,由于縣級審計機關編制所限,未能設立專門的審計復核和審理機構,復核工作不夠到位?! ∫槍徲嫻ぷ髦写嬖诘膯栴}及薄弱環(huán)節(jié),下一步,我們從如下幾個方面進一步加強審計質量工作:  一是堅持隊伍建設先行,大力培養(yǎng)審計人才。通過學習培訓和實戰(zhàn)鍛煉,培養(yǎng)一專多能的審計能手,提高審計人員在信息化條件的各種審計能力?! 《羌訌娭贫冉ㄔO,健全質量管理和控制機制,對項目審計的各個環(huán)節(jié)及全過程實行有效監(jiān)管?! ∪翘岣邔徲嫳O(jiān)督的深度。要注重揭示和分析財經(jīng)領域中存在的機制性缺失、制度性缺陷及管理上的漏洞并提出建設性建議,增強審計的宏觀性?! ∷氖亲ズ脤徲嫼笳墓ぷ?,改變屢審屢犯的現(xiàn)象。要建立以政府為主導,審計、紀檢、監(jiān)察、組織和財政等部門通力協(xié)作的督促整改機制,加大整改工作力度。五是推行陽光審計,增強審計的透明度。從內部監(jiān)管和外部監(jiān)督兩個方面來確保審計人員依法履行審計職責。
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