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正文內(nèi)容

機關(guān)事業(yè)單位財務管理制度-資料下載頁

2025-04-12 13:04本頁面
  

【正文】 核原始憑證是否合法,內(nèi)容是否真實,手續(xù)是否完備,數(shù)字是否正確。審核記賬憑證的編制是否符合制度規(guī)定。抽查賬簿記錄是否符合記賬要求。復核各種會計報表是否符合制度規(guī)定的編報要求,簽章是否齊全,是否按期上報,發(fā)現(xiàn)問題查明更正。稽核人員要對審核簽署的計劃預算、憑證、賬簿和報表負責。 六、財產(chǎn)清查制度 (一)財產(chǎn)清查包括固定資產(chǎn)清查以及債權(quán)債務的清查(一年不少于一次)。清查方式采用定期清查和不定期清查,定期清查每年6月進行;在發(fā)生意外事故、自然災害損失的情況下進行不定期清查,通過清查使賬實相符,保證資產(chǎn)的安全、完整。 (二)債權(quán)債務的清查,對所有往來款項,要加強結(jié)算,核對、清理。半年內(nèi)還沒有收到的,必須發(fā)函、發(fā)信、支電或組織專人催收,防止發(fā)生壞賬。 (三)固定資產(chǎn)清查每年6月進行一次,并與明細分類賬、固定資產(chǎn)卡相核對。發(fā)生盤盈、盤虧,要及時處理,保證賬物相等,同時,要配合紀檢室對在職干部內(nèi)審時進行資產(chǎn)核對。 七、財務收支審批制度 (1) 本單位財務收支必須堅持經(jīng)辦人簽章,有關(guān)人員驗收或證明,領(lǐng)導或有關(guān)人員審批制度。 (2) 實行“財務一支筆”審批制度,各項支出,無論金額大小,均由分管領(lǐng)導審核,實行“財務一支筆”審批,再由財務審核后方可報銷(經(jīng)人事局、老干部局批準、定期發(fā)放的工資、獎金及辦理托收手續(xù)的水電、電話費除外)。(3) 各基層單位應當在年度部門預算限額內(nèi)開支,若有特殊需要,須經(jīng)有關(guān)部門批準同意,調(diào)整部門預算。(四)預算內(nèi)、外經(jīng)費支出數(shù)額較大的,須經(jīng)領(lǐng)導辦公會議集體討論決定寧可累死在路上,也不能閑死在家里!寧可去碰壁,也不能面壁。是狼就要練好牙,是羊就要練好腿。什么是奮斗?奮斗就是每天很難,可一年一年卻越來越容易。不奮斗就是每天都很容易,可一年一年越來越難。能干的人,不在情緒上計較,只在做事上認真;無能的人!不在做事上認真,只在情緒上計較。拼一個春夏秋冬!贏一個無悔人生!早安!—————獻給所有努力的人.學習參考
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