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機關(guān)單位財務(wù)工作計劃_20xx機關(guān)單位財務(wù)年度工作計劃精選合集-資料下載頁

2025-03-29 10:45本頁面
  

【正文】 業(yè)的發(fā)展。 四、工作重點與難點 增加資金投入:資金需求計劃和融資計劃。根據(jù)我司 2020 年的銷售計劃,資金缺口比較大,如何更好地與銀行合作,取得銀行的資金支持是我司 2020 年總目能否實現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個問題上財務(wù)部感覺壓力特別大,如何多方位拓寬融資渠 道,保證公司高速發(fā)展所需資金,是財務(wù)部的工作重點和難點。 五、建議和措施 重大發(fā)生費用支出應(yīng)報財務(wù)部備案,以使有計劃地攤銷支付 (如銷售返利 )。 加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度,改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 做好原料定價采購工作,控制采購成本升高,努力降低采購成本,增加產(chǎn)品毛利率。 擴大產(chǎn)品銷售范圍,增加銷售收入。 量入而出,控制費用支出: (1)要控制推銷費用支出,制定促銷費支出,要量入而出。 (2)期間費用 (管理費用等 )要制定一定措施,要有一套 嚴謹?shù)膱箐N制度,而且要加強管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多事。 機關(guān)財務(wù)工作計劃篇四 2020 年全市衛(wèi)生系統(tǒng)規(guī)劃財務(wù)工作的指導思想是,以推進和保障醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革作為主要工作目標任務(wù),強化規(guī)劃財務(wù)管理,強力推進基本建設(shè)項目管理,以“保吃飯、保平衡”為原則,保證單位在職職工以及離退休職工的工資和津補貼足額、及時發(fā)放,保證重點工程建設(shè)及各項衛(wèi)生業(yè)務(wù)必需的經(jīng)費 。堅持嚴格的計劃管理,堅持量入為出,厲行節(jié)約,確保收支平衡,略有結(jié)余,確保衛(wèi)生事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。主要工作任務(wù)是: 一、積極開展衛(wèi)生規(guī)劃的研究 和編制工作 積極開展市衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃思路和重大課題研究,完成《市衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》編制工作。 積極配合市規(guī)劃局、市規(guī)劃設(shè)計研究院,完成《市 20202020年醫(yī)療衛(wèi)生用地規(guī)劃》的編制工作。 進一步完善市 15 個“中心鎮(zhèn)、小城鎮(zhèn)、特色鎮(zhèn)”二級綜合醫(yī)院建設(shè)規(guī)劃。 二、進一步加強衛(wèi)生系統(tǒng)財務(wù)管理 進一步加強市直醫(yī)療衛(wèi)生單位的財務(wù)預(yù)算和財務(wù)收支管理。繼續(xù)對局直各單位財務(wù)收支實行預(yù)算管理,并對各單位財務(wù)收支預(yù)算、經(jīng)管核算方案、基本建設(shè)計劃、設(shè) 備購置和大型維修計劃進行審核批復(fù),并對局直醫(yī)療衛(wèi)生單位的基建維修、設(shè)備采購進行嚴格的計劃管理。 進一步嚴格控制四項費用開支。認真貫徹落實中央八項制度規(guī)定、省委九項規(guī)定、市委“兩規(guī)定一辦法”以及厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費等各項制度規(guī)定,嚴格控制“招待費、會議費、差旅費、交通費”等四項費用的開支,進一步加大對局直醫(yī)療衛(wèi)生單位“四項費用”監(jiān)督檢查的力度,嚴肅制度、嚴明紀律。 繼續(xù)嚴格執(zhí)行內(nèi)部審計制度。一是建立完善公立醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)注冊會計師審計制度,開展市屬公立醫(yī)院財務(wù)收支、財務(wù)報告 (會計年報、會計報表附注及財務(wù)情況說明 )的審計。二是繼續(xù)實行局直醫(yī)療衛(wèi)生單位基本建設(shè)和基建維修的三級審核制度。 繼續(xù)加強區(qū)、縣 (市 )衛(wèi)生局財務(wù)管理。一是繼續(xù)鞏固和加強區(qū)、縣 (市 )衛(wèi)生局會計核算中心的能力建設(shè)。二是對中央、省、市下?lián)艿母黝悓m椊?jīng)費的下?lián)芎褪褂们闆r以及區(qū)、縣 (市 )財政各類配套經(jīng)費是否足額到位情況進行專項檢查。 繼續(xù)加強局直單位經(jīng)濟運行情況分析。繼續(xù)開展市直單位經(jīng)濟運行情況分析講評活動。每季度召開市直醫(yī)療衛(wèi)生單位經(jīng)濟管理運行分析會,詳細通報各項業(yè)務(wù)工作量指標完成情況、財務(wù)收支情況、 預(yù)算執(zhí)行情況、病人醫(yī)藥費用負擔情況等,認真分析局直各單位經(jīng)濟運行質(zhì)量、分析財務(wù)運行特征。 繼續(xù)加強區(qū)、縣 (市 )衛(wèi)生局財務(wù)管理以及財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓。一是進一步加強全市衛(wèi)生系統(tǒng)財會人員的業(yè)務(wù)培訓,重點培訓“醫(yī)院全面預(yù)算管理”、“醫(yī)院全成本核算”、“經(jīng)濟運行、預(yù)算執(zhí)行及財務(wù)分析評價”等專業(yè)知識。二是在局直三級醫(yī)院建立總會計師制度。 三、積極爭取財政對醫(yī)療衛(wèi)生體制改革和衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的投入。 充分利用我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策和醫(yī)療衛(wèi)生體制改革不斷深入的良好氛圍,積極爭取財政對醫(yī)療衛(wèi)生體制改革和衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的投入。積極落實市政府財政對我市農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院周轉(zhuǎn)宿舍建設(shè)專項補助經(jīng)費,積極爭取市財政 2020 年市級公立醫(yī)院改革試點單位財政補償經(jīng)費以及醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的各項重點醫(yī)改項目經(jīng)費。 四、強力推進衛(wèi)生系統(tǒng)項目建設(shè) 繼續(xù)強化對局直醫(yī)療衛(wèi)生單位項目建設(shè)的管理,確保 2020 年局直單位重大項目按時完成目標任務(wù)。 2020 年我局直屬醫(yī)療衛(wèi)生單位申報市重大項目共 12 個,計劃總投資 億元,計劃建筑面積 萬平方米,其中續(xù)建及新建項目 7 個,計劃總投資 億元,計劃建筑面積 449134 平方米 。預(yù)備項目 5 個,計劃總投資 億元,計劃建筑面積 207900平方米。具體目標任務(wù):市中心醫(yī)院胸科中心綜合樓及附樓新建項目年底前竣工,計劃投資完成額 4825 萬元 。市四醫(yī)院門急診樓住院樓維修改造項目年底完工,計劃投資完成額 3100 萬元,市中心醫(yī)院醫(yī)療綜合樓 (含全科醫(yī)生培訓基地 )新建項目底前完成土方及基坑支護工程,完成投資額 800 萬元,市兒童醫(yī)學中心建設(shè)項目底前完成土方和基坑支護工程,完成投 資額 15000 萬元,市四醫(yī)院濱水新城醫(yī)院新建項目年底前開工建設(shè),計劃投資完成額 5000 萬元 。長沙中醫(yī)院 (市第八醫(yī)院 )名老中醫(yī)館改擴建項目年底前開工建設(shè),計劃投資完成額 700 萬元,市一醫(yī)院新建住院大樓建設(shè)項目啟動征收拆遷等前期工作,長沙衛(wèi)生職院擇址新建項目完成完成規(guī)劃選址和土地使用證的辦理、環(huán)評和節(jié)能審查,市口腔醫(yī)院五一路門診大樓維修項目年底前完成可研批復(fù)、概算批復(fù)、初步設(shè)計審查、概算審查 。市口腔醫(yī)院友誼路院科教樓項目前完成完成可研批復(fù)、概算批復(fù)、初步設(shè)計審查、概算審查。 繼續(xù)積極推進基層醫(yī)療衛(wèi)生 機構(gòu)標準化建設(shè)三年行動 2020 年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室的項目建設(shè)。確保年底前完成 20 所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(分院 )、 160所村衛(wèi)生室的建設(shè)改造任務(wù)。 繼續(xù)做好 20202020 年中央預(yù)算內(nèi)投資衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)項目的管理。 2020 年中央共下達建設(shè)項目 92 個,計劃投資 21626 萬元 (中中央投資 5935 萬元,地方配套 15691 萬元 ),計劃建設(shè)面積 方米。 2020 年中央共下達建設(shè)項目 101 個,計劃投資 4808 萬元,計劃建設(shè)面積 19972萬平方米。 積極開展全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員周轉(zhuǎn)宿舍建設(shè)工作。 2020年力爭啟動全市 1430套鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員周轉(zhuǎn)宿舍建設(shè)工作。 五、繼續(xù)加強醫(yī)療服務(wù)價格管理,規(guī)范收費行為,努力減輕病人醫(yī)藥費用負擔。 繼續(xù)加強監(jiān)管,進一步規(guī)范醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)收費行為,督促市屬公立醫(yī)院認真執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)價格公示、明碼標價、“一日清單”、臨床路徑單病種包干收費等制度。繼續(xù)加強全市公立醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的費用控制。按照《市衛(wèi)生局關(guān)于嚴格控制病人醫(yī)藥費用,進一步降低患者平均負擔水平的通知》要求,對局直屬三級公立醫(yī)院、區(qū)、縣 (市 )二級公立醫(yī)院以及基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的病人醫(yī)藥費用負擔指標 (平均門診人次費用、出院病人次均費用、藥占比 )按月進行監(jiān)測,并定期進行通報,強化物價管理措施,努力控制醫(yī)藥費用的不合理增長。 六、繼續(xù)推進市屬公立醫(yī)院藥品、耗材及檢驗試劑的集中招標采購工作 繼續(xù)積極推進以省為平臺的藥品、高值醫(yī)用耗材網(wǎng)上集中招標采購工作。繼續(xù)鞏固以市級平臺的普通醫(yī)用耗材及檢驗試劑的網(wǎng)上集中招標采購工作。努力完成“ 1199”目標。 七、做好大型醫(yī)用設(shè)備配置管理和乙類大型醫(yī)用設(shè)備配置審批工作。 以省衛(wèi)生廳市屬 醫(yī)院乙類大型醫(yī)用設(shè)備配置審批權(quán)限下發(fā)為契機,按照《市區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃 (20202020年 )》和全市衛(wèi)生事業(yè)改革發(fā)展的趨勢,制定下發(fā)《市乙類大型醫(yī)用設(shè)備配置與使用管理辦法實施細則》,嚴格加強乙類大型醫(yī)用設(shè)備配置的審核和管理。 機關(guān)財務(wù)工作計劃篇五 2020 年計劃財務(wù)科工作的總體要求是:認真貫徹落實我局年初工作會議精神,以組織收入為中心,主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),統(tǒng)籌規(guī)劃稅收收入,深化稅收經(jīng)濟分析,圍繞深化征管改革、推進依法治稅的主題,發(fā)揮參謀助手作用。堅持依法理財、科學管理,落實新的會計制度,加強 預(yù)算管理,強化預(yù)算執(zhí)行和監(jiān)督,促進財務(wù)管理工作科學化、制度化、規(guī)范化。 一、做好組織收入中心工作。適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),創(chuàng)新稅收收入管理模式,構(gòu)建新型稅收收入管理體系。根據(jù)阿拉爾經(jīng)濟稅源實際、稅種情況、行業(yè)分布等要素,科學分解 2020 稅收計劃,增強任務(wù)觀念和憂患意識,充分認識有利條件和不利因素,從年初開始緊抓組織收入工作 ,分析增收點,找準漏征點,向管理要收入,向服務(wù)要收入,向改革要收入,向打擊違法犯罪要收入,依法征稅,確保圓滿完成全年稅收收入目標。 二、強化收入質(zhì)量管理。堅持組織收入原則,堅決 防止有稅不收和收“過頭稅”等違規(guī)行為,按照區(qū)局對收入質(zhì)量管理的相關(guān)要求,確保稅收收入質(zhì)量穩(wěn)步提高,促進依法征稅。 三、扎實做好稅收分析工作。結(jié)合區(qū)局關(guān)于對稅收形勢分析、稅收風險分析、政策效應(yīng)分析和經(jīng)濟運行分析的相關(guān)要求,建立健全由計劃財務(wù)科牽頭、相關(guān)科室共同參與的稅收分析工作機制。結(jié)合《自治區(qū)地稅局關(guān)于進一步完善稅收分析機制的意見》精神,完善修訂我局稅收分析管理辦法,準確把握稅收收入增減變化的主要原因,及時揭示收入中潛在的問題和隱患,積極利用各類微觀和宏觀數(shù)據(jù)查找稅收管理風險和稅收收入風險,及時分析 “營改增”等稅收政策調(diào)整、減免稅優(yōu)惠政策對稅收、經(jīng)濟、社會帶來的影響,更好地為宏觀決策和組織收入工作服務(wù)。 四、提高稅收預(yù)測水平。按照區(qū)局要求繼續(xù)執(zhí)行月度與相結(jié)合、各科室互相配合的稅收預(yù)測工作機制。每月統(tǒng)計各科室提供的預(yù)測數(shù)據(jù),結(jié)合納稅申報和稅款入庫分析預(yù)測的稅收收入情況,及時了解稅源變動趨勢。綜合經(jīng)濟運行、政策變化、征管措施等因素開展稅收預(yù)測。加強稅收預(yù)測工作考核,摸清稅源底數(shù),掌握稅收趨勢,通過月度收入預(yù)測準確率和收入預(yù)測準確率進行綜合評價,月度預(yù)測準確率使用每月中旬旬報的當月預(yù)測數(shù)據(jù)計算。 五、加強重點稅源數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用。深化重點稅源日常分析、專題分析、稅源景氣指數(shù)分析等,尤其對稅收變動較大的企業(yè)、行業(yè)進行綜合分析,剖析稅收增減原因,預(yù)測稅源發(fā)展趨勢。 六、提高稅收調(diào)查工作質(zhì)量和效率。提高數(shù)據(jù)質(zhì)量,加強業(yè)務(wù)培訓,確保企業(yè)填報指標數(shù)據(jù)的準確、完整。強化數(shù)據(jù)分析應(yīng)用,提高數(shù)據(jù)分析質(zhì)量,按照區(qū)局要求認真撰寫稅收調(diào)查分析報告。 七、進一步完善會統(tǒng)基礎(chǔ)制度。充分發(fā)揮稅收會計職能,加強與財政、人民銀行等部門配合,做好稅制改革有關(guān)的稅款入庫工作。按照區(qū)局稅收統(tǒng)計與分析指標體系改革的安排 部署和強化欠稅按風險分類核算管理的要求,做好會統(tǒng)相關(guān)工作。 八、積極推進減免稅核算管理。認真分析減免稅核算工作中存在的問題,做好重點項目減免稅核算統(tǒng)計工作,結(jié)合區(qū)局對減免稅核算工作的要求,根據(jù)“營改增”以及消費稅、資源稅、環(huán)境保護稅等稅種改革進展,開展相關(guān)測算和分析,確保減免稅核算工作取得明顯進展。 九、落實票證管理制度。繼續(xù)加強對我局新版票證的使用情況和執(zhí)行《新疆地稅系統(tǒng)稅收票證管理暫行規(guī)定》情況的監(jiān)管,進一步分析總結(jié)我局在票證管理中存在的問題和困難,及時向區(qū)局反映和協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。 十、嚴格財務(wù)管理。貫徹落實新修訂的《預(yù)算法》和新的會計制度,增強經(jīng)費保障能力,強化預(yù)算執(zhí)行,加強會計核算,實行預(yù)、決算公開制度,強化財務(wù)監(jiān)督和實有資金監(jiān)控。 十一、提高資金效益。積極落實項目資金的使用,加快資金運行,規(guī)范資金支出,提高房屋、車輛、辦公設(shè)備等資產(chǎn)利用率,做好預(yù)算執(zhí)行工作,確保資金使用效率,全面提高我局財務(wù)管理水平。 十二、優(yōu)化國有資產(chǎn)。按照區(qū)局統(tǒng)一部署推進公務(wù)用車改革、清理辦公用房等工作,對閑置不用,利用率不高的資產(chǎn)進行清理,優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),確保國有資產(chǎn)完全完整。 十三、加強基建管理。根據(jù)區(qū)局對財政資金使用績效管理評價要求,做好我局基建資金的安排、使用、支付等相關(guān)工作。 十四、加強黨風廉政建設(shè)和糾風工作。堅持把黨風廉政建設(shè)貫穿于各項工作之中,貫穿于“兩權(quán)監(jiān)督”全過程。鞏固群眾路線教育實踐活動成果,加強干部的思想、作風和紀律建設(shè),以作風建設(shè)的新成效保證各項工作任務(wù)落到實處。落實中央“八項規(guī)定”和自治區(qū)“十項規(guī)定”,加強財務(wù)管理權(quán)、行政管理權(quán)監(jiān)督,重點加強專項資金安排、經(jīng)費使用、基本建設(shè)項目、國有資產(chǎn)處置、大宗物資采購等重要環(huán)節(jié)的監(jiān)督。 十五、不斷加強績效管理考核工作。結(jié)合區(qū)局和我局制定的績效管理考核指標,分解項目、專人負責、責任到人,確保完成局績效辦部署的工作任務(wù)。 十六、做好督查督辦工作。強化內(nèi)控機制建設(shè),按照區(qū)局要求每季終了后 3 日內(nèi)上報計財工作總結(jié)。 第五篇:事業(yè)單位機關(guān)財務(wù)工作計劃 2020 工作計劃可以協(xié)調(diào)大家的行動,增強工作的主動性,減少盲目性,使工作有條不紊地進行。那么事業(yè)單位機關(guān)財務(wù)工作計劃該怎樣寫呢 ?下面就是給大家?guī)淼氖聵I(yè)單位機關(guān)財務(wù)工作計劃 2020,希望大家喜歡 ! 事業(yè)單位機關(guān)財務(wù) 工作計劃 2020(一 ) 2020 年全市衛(wèi)生系統(tǒng)規(guī)劃財務(wù)工
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