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正文內(nèi)容

qs9000培訓(xùn)教材--內(nèi)部質(zhì)量體系審核(ppt70)-iso9000-資料下載頁

2025-08-08 23:01本頁面

【導(dǎo)讀】準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。自己或以組織的名義進行,可作為組織自我合格聲明的基礎(chǔ)。外部審核包括通常所說的“第二方審核”和“第三方審核”。第二方審核由組織的相關(guān)方(如顧客)或由其他人員以相關(guān)。當兩個或兩個以上審核機構(gòu)合作,共同審核同一個受審核方。時,這種情況稱為“聯(lián)合審核”。相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的體系。在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。為順利通過第二、三方審核做好準備;選擇、評價、認可供應(yīng)商;得到符合QS9000標準的注冊;提高企業(yè)的信譽和市場競爭力;要求:應(yīng)包含QS9000標準的所有要求,剪裁應(yīng)予。一般以質(zhì)量手冊中所列的范圍為準。均應(yīng)列入審核范圍。QS9000:1998質(zhì)量體系要求;的合同和協(xié)議要求、產(chǎn)品標準等)。有效實施和保持。在每次審核前兩周由管理者代表任命。由審核組長確定審核組,制定審核實施計劃;審核員應(yīng)來自不同的部門,便于審核分工??紤]審核活動和區(qū)域狀況及重要程度;

  

【正文】 內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持,使審核工作進展順利,按計劃完成了全部審核任務(wù)。審核中共發(fā)出不合格報告 33項,其中文件控制( )要求中發(fā)現(xiàn)的問題較多(共 11項),反映出在文件控制方面是一個弱點。生產(chǎn)和品管部門發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門多,其中原因是:生產(chǎn)部的人員多且范圍最大,管理難度較大。品管部由于涉及到質(zhì)量管理體系要求較多,也造成工作上的困難。另外管理評審工作未做,因此這項內(nèi)容未包括在本次審核中。,也未列入本次審核中。 綜上所述,本公司的質(zhì)量管理體系已進入正常運行狀態(tài),若本次審核發(fā)出的不符合項報告能按規(guī)定的時間在 40天內(nèi)整改完畢,可以在 60天后申請 QS9000:1998的正式認證。 頁碼: 3/5 2020/9/18 庫下載 55 審核報告 —— 范例 不符合項分布 總經(jīng)理 管理代表 人事部 采購部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 品管部 營銷部 合計 1 1 1 1 1 1 … … 合計 頁碼: 4/5 2020/9/18 庫下載 56 審核報告 —— 范例 審核報告發(fā)放范圍 部門 職務(wù) 姓名 不符合項報告編號 總經(jīng)理 管理代表 人事部 采購部 技術(shù)部 制造部 品管部 營銷部 頁碼 :5/5 2020/9/18 庫下載 57 五、跟蹤驗證 跟蹤驗證 制定糾正措施計劃 糾正措施的實施 糾正措施的驗證 2020/9/18 庫下載 58 制定糾正措施計劃 審核組在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)不符合項時,除要求受審核部門主管確認不合格事實外,還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因,有的放矢地制定糾正措施計劃(包括糾正措施、責任人員、期限)。 如果受審核方堅持不同意對不合格的判定,也不肯制定糾正措施,則爭執(zhí)應(yīng)提交管理者代表仲裁。 內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向,但不能代替責任部門制定糾正措施計劃。 責任部門提出的糾正措施計劃應(yīng)得到審核員的認可,必要時還要經(jīng)過管理者代表的批準。 2020/9/18 庫下載 59 糾正措施的實施 責任單位按糾正措施計劃實施糾正措施。 糾正措施實施過程中如發(fā)生問題不能按期完成時,責任部門應(yīng)向?qū)徍私M長說明原因,申請延長期限。審核組長批準后方可修改糾正措施計劃。 如在實施過程中涉及到幾個部門,發(fā)生爭議并難以解決時,應(yīng)提請管理代表協(xié)調(diào)仲裁。 糾正措施實施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。 2020/9/18 庫下載 60 糾正措施的驗證 審核員應(yīng)對糾正措施計劃完成情況進行驗證。 驗證的內(nèi)容包括: ? 計劃是否按規(guī)定的日期完成; ? 計劃中的各項措施是否都已完成; ? 完成后的效果如何?是否還有類似不符合 項 發(fā)生? ? 實施情況是否有記錄可查,記錄是否按規(guī)定編號并妥為保存; ? 如引起文件修改,是否按規(guī)定辦理了修改批準和發(fā)放手續(xù)并加以記錄?該文件是否已執(zhí)行? ? 如果某些效果要更長時間才能體現(xiàn),可留作問題待下一次審核時再查。 ? 審核員負責將驗證情況和結(jié)論記錄在不符合項報告相關(guān)欄位中。 2020/9/18 庫下載 61 第三部分 質(zhì)量體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的工作技巧 內(nèi)審員的素質(zhì) 審核組長、審核員的職責 2020/9/18 庫下載 62 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi) 審 員 素 質(zhì) 知識要求 經(jīng)驗要求 道德要求 技能要求 掌握 QS9000:1998標準要求 熟悉 QS9000參考手冊 熟悉與質(zhì)量認證有關(guān)的法律、法規(guī)等 能編制審核計劃、檢查表、不符合項報告 具備質(zhì)量體系文件與現(xiàn)場審核能力 具有從事質(zhì)量管理和企業(yè)管理的經(jīng)驗 具有一定的工廠生產(chǎn)經(jīng)驗 正直誠實和客觀公正 尊重人 冷靜的態(tài)度和堅毅的精神 善于溝通、機智靈活、適應(yīng)性強 2020/9/18 庫下載 63 審核組長職責 全面負責審核各階段的工作; 有權(quán)對審核工作的開展和審核結(jié)果做最后的決定; 協(xié)助選擇審核組成員; 制定審核實施計劃; 代表審核組與受審核部門主管接觸; 編制并提交審核報告。 2020/9/18 庫下載 64 內(nèi)審員職責 遵守相應(yīng)的審核要求并傳達和闡明審核要求; 參與制定審核實施計劃,編制檢查表,并按計劃完成審核任務(wù); 將審核發(fā)現(xiàn)形成文件并報告審核結(jié)果; 驗證被審核部門所采取的糾正措施的有效性; 整理、保存與審核有關(guān)的文件; 配合并支持審核組長工作。 2020/9/18 庫下載 65 審核員的工作技巧 審 核 技 巧 審核中的面談 審核中的聆聽 審核中的提問 聯(lián)想與追溯 創(chuàng)造一個良好的氛圍 2020/9/18 庫下載 66 審核中的面談 得當?shù)靥釂枺? 講得少,聽得多; 保持融洽的關(guān)系; 選擇恰當?shù)拿嬲剬ο螅? 避免打斷、干擾、反駁對方的談話; “ 請 ” 和 “ 謝謝 ” 應(yīng)適當多用; 對誤解要有耐心; 保持客觀公正的態(tài)度。 2020/9/18 庫下載 67 審核中的提問 通常問:怎么樣?什么?何時?何地?誰?為什么 ?請告訴我 …… 封閉式與開啟式問題相結(jié)合。 提問與索看相結(jié)合; 發(fā)問一定考慮被問者的背景; 注意神態(tài)表情; 適時表達好意; 不說有情緒的話; 不可連續(xù)發(fā)問。 2020/9/18 庫下載 68 審核中的聆聽 應(yīng)專注、認真地聽; 應(yīng)有耐心; 應(yīng)及時反饋; 盡可能不要做不成熟的反應(yīng); 多鼓勵講話者; 保持善意的態(tài)度。 2020/9/18 庫下載 69 聯(lián)想與追溯 善于從一個體系要求聯(lián)想到其他體系要求,而到其他部門追溯證據(jù)。 但應(yīng)避免過渡聯(lián)想而顧此失彼 。 2020/9/18 庫下載 70 創(chuàng)造一個良好的氛圍 平等; 和氣待人; 認真記好筆記; 保持正常的節(jié)奏。
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