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正文內(nèi)容

20xx財政局行政權力自查報告-資料下載頁

2025-01-25 00:56本頁面
  

【正文】 室、局屬各單位對照方案,梳理各崗位職責和職權,重新審查了每一項公共權力的運行流程,全面查找廉政風險點,認真填報《廉政風險防控措施一覽表》和《重點權力事項廉政風險點及防控措施表》,進一步明確了每一個流程的風險等級和具體工作環(huán)節(jié)中存在的或潛在的廉政風險點及相應風險等級,切實加強權力運行的前期預防措施、中期監(jiān)控機制和后期處置辦法,實現(xiàn)有效地內(nèi)控監(jiān)督,切實將防范利益沖突落實到財政重要部門和關鍵崗位。我局28個機關科室和下屬單位,共查找廉政風險點340個,并相應區(qū)分了風險等級,制定了前期預防措施、中期監(jiān)控機制和后期處置辦法。
二、存在問題隨著財政改革與發(fā)展進入攻堅階段,財政收支規(guī)模越來越大,財政公開涉及面越來越廣,社會各界對財政監(jiān)督的意識越來越強,對加快依法行政、依法理財、規(guī)范權力運行工作,提出了新的更高要求。在新形勢、新要求下,我局在規(guī)范權力運行過程中還存在著一些不足和問題,主要表現(xiàn)在》第二十六條之規(guī)定及《財政部門監(jiān)督辦法》有關規(guī)定,財政部門應當建立健全財政檢查的復核制度,指定內(nèi)部有關職能機構(gòu)或者專門人員,對檢查組提交的財政檢查報告以及其他有關材料予以復核。對財政監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)督行為進行再監(jiān)督,形成相互制約、相互制衡的機制。擬成立以局長為組長,分管領導為副組長,相關科室負責人為成員的財政監(jiān)督審理小組,負責對檢查小組檢查報告和處理建議的合規(guī)性進行審核,依據(jù)審理小組的意見出具檢查報告和處理意見、處罰決定。
(四)切實增強財政行政監(jiān)督效能。嚴格財政行政問責,加大財政執(zhí)法監(jiān)督力度,扎實做好財政行政復議工作。特別是對會計從業(yè)人員資格及配備情況檢查出的問題,做到認定依據(jù)、證據(jù)準確充分,并依據(jù)有關法律法規(guī)及《市財政行政處罰裁量權執(zhí)行制度標準》的有關規(guī)定做出處理處罰。
(五)進一步規(guī)范政府采購供應商質(zhì)疑、投訴、舉報工作。
一是向供應商宣傳政府采購制度、程序和公平競爭、誠實守信的參與原則,認真做好供應商的接待工作,做到耐心解釋,熱情周到,妥善處理好供應商的質(zhì)疑、投訴、舉報工作。
二是嚴格公示公告制度,遵守公示公告期限,對書面質(zhì)疑、投訴和舉報,要確保渠道暢通,并按規(guī)定認真負責地予以受理和答復。
三是不斷完善質(zhì)疑、投訴機制,各政府采購當事人和財政監(jiān)督部門要嚴格按照《市政府采購供應商質(zhì)疑處理暫行辦法》和《政府采購供應商投訴處理辦法》的有關規(guī)定,依法依規(guī)受理、處理供應商的質(zhì)疑、投訴、舉報工作。努力構(gòu)建和諧誠信的政府采購平臺,共同促進我市政府采購活動的公開、公平、公正和健康有序開展。
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