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正文內(nèi)容

20xx項目經(jīng)理個人工作計劃范本(編輯修改稿)

2024-12-05 22:27 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 主、工程名稱、竣工時間、結(jié)算時間、結(jié)算金額、累計報量、收款總額、末筆收款時間、現(xiàn)拖欠款?! 。?)、已竣工未結(jié)算工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、竣工時間、合同價款、報出結(jié)算時間、報出結(jié)算價款、累計收款、累計報量、報量與收款差、報出結(jié)算與收款差?! 。?)、在建工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、開工時間、合同價款、累計收款、累計報量、報量與收款差。  ”應付帳款””暫估材料帳款”:年底有余額的(本科目不能出現(xiàn)”借方”余額,如有要追究當事人的責任),要依據(jù)年底財務帳面金額分別以工程項目、暫估時間、供應單位、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價,編制”貨物暫估明細表”并注明未及時沖銷的原因?! 「鞣职牭母犊罘椒ǎ贺熑蝿澐置鞔_,付分包隊款時如財務帳面不欠款的超付款,必須是以借款的手續(xù)辦理后付款,在”其他應收款”科目反應。所謂超付款是指:(1)超完成工程量超付款。(2)超業(yè)主所付款的工程款(扣除管理費后的超付款)。(3)超結(jié)算款的超付款?! ∑渌浳飭挝坏某犊睿ㄊ且载攧杖霂闇剩┮脖仨毷且越杩畹氖掷m(xù)辦理后付款,在”其他應收款”科目反應;有供貨合同約定予付款的,付款時在”預付帳款”科目反映?! 呢攧諑っ婵匆研纬蓪Πり?、機械租賃費、人工費、材料供應商超付款的部分金額,到20XX年6月底以前必須辦理原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù),財務部門依據(jù)原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)進”其他應收款”的相關明細科目。  ”其他應收款”、”其他應付款”的長期掛帳業(yè)務要及時清理,以便形成呆帳。  ”內(nèi)部單位核算往來”“集團內(nèi)部往來”要于集團公司與分公司、分公司與分公司之間、分公司與項目之間的財務往來帳年底必須無未達帳項,如年底審計查出未達帳  項按分公司本年度潛虧處理?! ?備用金要逐個落實,年底清理完畢?! ?”待攤費用”“預提費用”要有充分的依據(jù)財務才能入帳,無依據(jù)入財務帳的憑證,經(jīng)查處按違犯財經(jīng)制度論處?! ?依據(jù)承包協(xié)議據(jù)實搜集資料,按權責發(fā)生制核算。  1項目成本按實際價格核算的,材料差異不能出現(xiàn)”貸方”余額。  如果有”借方”材料差異必有業(yè)主核簽的證明資料財務方能入帳,審計查處無證明資料的按本年度成本潛虧?! ?掛靠工程的成本報表不能有降本。如有按本年成本潛虧。  1稅金要足額提取進”其他應付款預提稅金”科目  1根據(jù)集團公司相關規(guī)定提取壞帳準備金,20XX年《集財字(20XX)第6號》文件規(guī)定提取工程維修保證金?! ?20XX年的質(zhì)量獎,按當年簽訂合同總額的1%預提進成本?! ?項目成本核算要依據(jù)法律、法規(guī)、企業(yè)規(guī)定進行。對分包隊伍的帳務核算時,如果有供應商的發(fā)票可以抵沖應稅計提額?! ∑摺㈨椖坎堪磿r上交分公司資金的規(guī)定  20XX年分公司施行項目部財務人員派出制,財務人員派出的目的是更好的貫徹、落實國家、集團、分公司的各種制度和規(guī)定,同時進一步服務好項目部的財務工作?! ∧壳?,分公司資金的壓力非常大,投標保證金、保函保證金占用萬元,工程拖欠款億元,主要原因是分公司給項目部的前期啟動資金和項目部應上交的管理費不能及時收回,等業(yè)主全部付清工程款后才能收回此款。根據(jù)以上的情況,經(jīng)分公司領導研究決定:  由分公司派出項目財務人員為主責,及時與項目經(jīng)理溝通,等項目部收到工程予付款后首先歸還分公司墊付的前期啟動資金。其次,按本月完成工程量計算應上繳分公司管理費的數(shù)額,下月
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