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正文內(nèi)容

審計局審計優(yōu)化工作半年總結(jié)與審計局審計工作效益化半年總結(jié)匯編(編輯修改稿)

2024-11-23 02:21 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 。二是加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度,開展領(lǐng)導(dǎo)帶學(xué)、同志幫學(xué)、專家講學(xué)等形式多樣的專業(yè)學(xué)習(xí)活動。三是加強與人事、組織、紀委、檢察院等有關(guān)部門的溝通聯(lián)系,加大查處違法違紀行為的力度。(四)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè),確保廉潔審計一是認真抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。年初,成立黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,專門召開機關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議,學(xué)習(xí)傳達了全國、全區(qū)審計機關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議精神,總結(jié)廉政建設(shè)工作,研究部署工作。二是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實。局黨組書記與黨組成員、各股負責(zé)人簽訂責(zé)任狀,層層抓落實。三是組織全體黨員干部認真學(xué)習(xí)有關(guān)黨紀條規(guī)。四是實行審計紀律公示制和回訪制,從嚴管理審計隊伍,確保廉潔從審。審計期間,不定期到被審計單位調(diào)查回訪審計人員遵紀守法情況,以此加強審計人員的廉政執(zhí)法監(jiān)督。(五)扎實推進績效建設(shè)工作深入開展我局積極轉(zhuǎn)變審計方式,提高了工作效率,完善規(guī)章制度、規(guī)范行為,把績效建設(shè)工作落到實處,更好地發(fā)揮了審計監(jiān)督作用。一是堅持制度建設(shè)。修訂完善上下班制度、請銷假制度等制度。堅持不定期查崗,每周不少于二次。保證在上班時間不玩游戲、不串崗聊天、不做與工作無關(guān)的事項。二是審計效率建設(shè)。審計項目實行就地審計與送達審計相結(jié)合,對時間緊的審計項目,由分管領(lǐng)導(dǎo)和審計組長親自抓,在保證質(zhì)量的前提下,加快審計進度。三是審計組建設(shè)。強化班子成員責(zé)任制。每個審計項目都有局分管領(lǐng)導(dǎo)參與,及時發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,提高了審計工作效能,做到廉潔從審。四是審計聯(lián)席會議建設(shè)。定期召開經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議,組織、紀檢、監(jiān)察和審計部門審前交流溝通,審初聯(lián)合進點,審中互通情況,審后聯(lián)合督查,形成審計監(jiān)督合力。三、存在的主要問題(一)人員少、任務(wù)重的矛盾突出隨著審計地位的不斷提升以及我市經(jīng)濟的迅速發(fā)展,審計任務(wù)特別是政府投資審計工作越來越重,現(xiàn)有的審計人員已不堪重任。不僅人員少、任務(wù)重,而且干部隊伍的知識結(jié)構(gòu)不盡合理,特別是政府投資方面的審計人才更加缺乏,影響了審計事業(yè)的進一步發(fā)展。(二)審計質(zhì)量和水平有待提高一是審計技術(shù)單一,手段落后。當(dāng)前審計業(yè)務(wù)干部雖然基本掌握計算機運用,但未能真正很好運用計算機進行輔助審計,計算機審計實際操作能力和水平還有待提高。二是審計質(zhì)量控制薄弱,質(zhì)量有待加強。審計項目質(zhì)量控制方面雖然采取了許多措施,但由于時間緊,任務(wù)多,審計組織手段和審計技術(shù)方法落后等有待進一步創(chuàng)新。審計局審計工作效益化半年總結(jié)一、**年前半年審計工作情況**年前半年,根據(jù)上級審計機關(guān)和地方黨政部門安排,共完成審計及審計調(diào)查項目12個。具體是XX年度預(yù)算執(zhí)行情況審計、計劃生育專項資金審計、農(nóng)村義務(wù)教育階段“兩免一補”資金和現(xiàn)代化遠程教育資金審計、農(nóng)村飲水安全建設(shè)資金使用情況審計、地方六大造林綠化工程專項資金使用情況審計和審計調(diào)查、農(nóng)村公路建設(shè)資金使用情況審計調(diào)查、社會保障專項資金管理使用情況審計調(diào)查、污染治理專項資金使用情況審計調(diào)查、科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)資金管理使用情況審計調(diào)查、企業(yè)財務(wù)收支審計、固定資產(chǎn)投資審計、領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計。共審計及審計調(diào)查單位53個,查出違規(guī)金額3828萬元,損失浪費金額405萬元,管理不規(guī)范金額210萬元,應(yīng)上交財政124萬元(其中:罰款124萬元),應(yīng)調(diào)賬處理金額72萬元,已交財政119萬元(其中:罰款119萬元)。提交審計工作報告、信息78篇(其中:工作報告18篇,信息60篇),采納36篇,其中:國家級成果1篇,省級采用14篇,市級3個,縣領(lǐng)導(dǎo)批示18篇。移送案件4起,涉及金額14萬元。二、主要工作特點與做法(一)預(yù)算執(zhí)行審計與專項審計調(diào)查相結(jié)合,維護財政經(jīng)濟秩序健康運行。**年上半年,我局積極轉(zhuǎn)變審計工作思路,結(jié)合我縣的經(jīng)濟特點適時調(diào)整審計工作重點,科學(xué)整合審計資源,實行上下聯(lián)動,將預(yù)算執(zhí)行審計與專項資金審計緊密結(jié)合,分9個審計小組在5月20日前,對縣財政局、地稅局、法院、安監(jiān)局、衛(wèi)生局、畜牧中心、廣電中心、水利局、報社、農(nóng)經(jīng)局、交通局、黨校、城建局、文化中心、
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