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正文內(nèi)容

審計師20xx年工作計劃書與審計師20xx年度工作計劃匯編(編輯修改稿)

2024-11-23 01:22 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 的內(nèi)部控制是否存在重大缺陷或重大風(fēng)險。各項財務(wù)信息準(zhǔn)確完整。(二)幕集資金的使用和保管審計級次:一級(年度重點(diǎn)項目)審計安排:每季度一次審計目標(biāo): 募集資金按《公司募集資金管理辦法》進(jìn)行管理和使用,審批控制手續(xù)完備、賬務(wù)記錄準(zhǔn)確、完整。審計內(nèi)容:,支付款審批權(quán)限是否按公司規(guī)定執(zhí)行。2. 是否存在未履行審議程序擅自變更募集資金用途、暫時補(bǔ)充流動資金、置換預(yù)先投入、改變實(shí)施地點(diǎn)等情形。3. 募集資金使用與已披露情況是否一致,項目進(jìn)度、投資效益與招股說明書是否相符。,合同履行是否正常,合同審批權(quán)限是否符合授權(quán)規(guī)定。(三)固定資產(chǎn)審計審計級次:一級(年度重點(diǎn)項目)審計安排:半年度檢查一次審計目標(biāo):固定資產(chǎn)內(nèi)部控制管理制度有效
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