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正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)第三季度工作總結(jié)(三篇)與財(cái)務(wù)第二季度工作總結(jié)(三篇)匯編(編輯修改稿)

2024-11-22 22:11 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ,當(dāng)日登記入庫(kù),中途不得辦理其它任何事務(wù),領(lǐng)取后必須保證重要空白憑證、印章等安全及時(shí)入庫(kù)。嚴(yán)禁重要空白憑證出入庫(kù)登記不及時(shí),必須做到賬簿、賬表、賬實(shí)相符。嚴(yán)禁重要空白憑證保管、使用不規(guī)范。各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須對(duì)重要空白憑證的領(lǐng)用、使用、結(jié)存、作廢情況進(jìn)行認(rèn)真登記,要將作廢的重要空白憑證加蓋“作廢”印章,進(jìn)行剪角處理后附在當(dāng)日傳票后面。嚴(yán)禁不按規(guī)定收回已銷戶客戶的重要空白憑證。對(duì)客戶銷戶交回的重要空白憑證必須逐份核對(duì)、登記,進(jìn)行剪角處理,并在重要空白憑證上加蓋“作廢”章。嚴(yán)禁將缺少聯(lián)數(shù)的重要空白憑證在未查明原因前進(jìn)行“作廢”處理。嚴(yán)禁不按規(guī)定上交銷毀重要空白憑證。各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)停用、換版不用的重要空白憑證必須及時(shí)上交總行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部,由總行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門、稽核部門、監(jiān)察保衛(wèi)部門共同進(jìn)行逐份的檢查、登記后集中銷毀??傂幸獙?duì)重要空白憑證銷毀的每個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)密監(jiān)控,如銷毀的重要空白憑證出現(xiàn)流失,必須對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。嚴(yán)禁支行長(zhǎng)、會(huì)計(jì)主管不按規(guī)定對(duì)重要空白憑證進(jìn)行檢查。支行長(zhǎng)每月不少于一次、會(huì)計(jì)主管每月不少于三次必須對(duì)重要空白憑證使用、保管、庫(kù)存情況進(jìn)行檢查,并在查庫(kù)記錄簿上登記檢查記錄,總行財(cái)務(wù)部門、稽核部門要按制度要求定期或不定期進(jìn)行抽查。嚴(yán)禁在重要空白憑證上預(yù)先加蓋業(yè)務(wù)印章備用。(4)加強(qiáng)現(xiàn)金管理。各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須嚴(yán)格總行制定的庫(kù)存限額和柜員尾箱限額,嚴(yán)禁營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和柜員尾箱超出庫(kù)存限額。對(duì)柜員尾箱超限額的及時(shí)上交庫(kù)管員,對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)超限額庫(kù)存現(xiàn)金及殘幣要及時(shí)上交清算中心。辦理大額現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)必須登記大額交易登記簿及授權(quán)登記簿,支現(xiàn)用途要符合大額現(xiàn)金管理的規(guī)定,嚴(yán)禁大額現(xiàn)金支付無審批或超權(quán)限審批。嚴(yán)格執(zhí)行一日三碰庫(kù)制度,營(yíng)業(yè)終了,經(jīng)辦柜員必須對(duì)尾箱中的現(xiàn)金、重要空白憑證進(jìn)行核對(duì),復(fù)核柜員必須對(duì)經(jīng)辦柜員尾箱中的現(xiàn)金和重要空白憑證進(jìn)行復(fù)點(diǎn),會(huì)計(jì)主管必須對(duì)主辦柜員尾箱中的現(xiàn)金和重要空白憑證進(jìn)行復(fù)點(diǎn),核對(duì)無誤后方可上鎖封箱。堅(jiān)持查庫(kù)制度,嚴(yán)禁支行長(zhǎng)、會(huì)計(jì)主管不按規(guī)定查庫(kù)。支行長(zhǎng)每月不少于一次、會(huì)計(jì)主管每月不少于三次查庫(kù)。查庫(kù)內(nèi)容必須全面,有價(jià)單證、重要空白憑證、代保管抵質(zhì)押品等都是必查內(nèi)容,必須按規(guī)定登記《查庫(kù)登記簿》,填寫查庫(kù)意見。嚴(yán)禁代查或不實(shí)際檢查而直接進(jìn)行登記。支行長(zhǎng)與會(huì)計(jì)主管要分別查庫(kù),嚴(yán)禁在同一時(shí)間,就同一金額搭便車查庫(kù)。嚴(yán)禁現(xiàn)金賬款不符。嚴(yán)禁出現(xiàn)長(zhǎng)款寄庫(kù)、短款空庫(kù)、單據(jù)抵庫(kù)、白條抵庫(kù)等現(xiàn)象。嚴(yán)禁柜員將個(gè)人現(xiàn)金與業(yè)務(wù)庫(kù)現(xiàn)金混放。嚴(yán)禁柜員短期離崗不將尾箱現(xiàn)金、憑證等全部上繳庫(kù)管員,上繳時(shí)必須登記現(xiàn)金、憑證登記簿。柜員上班期間離開營(yíng)業(yè)間時(shí),會(huì)計(jì)主管必須對(duì)其全面碰庫(kù),核對(duì)現(xiàn)金、憑證、流水賬,并在工作日志上作祥細(xì)登記。嚴(yán)禁柜員離崗時(shí)業(yè)務(wù)系統(tǒng)不退出、重要物品不上鎖。柜員離開崗位或監(jiān)控區(qū)必須將綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)退出到“Login”狀態(tài)下,撥出柜員卡,將現(xiàn)金、重要空白憑證、有價(jià)單證、印章及聯(lián)行機(jī)具等全部重要物品上鎖保管。營(yíng)業(yè)終了必須將現(xiàn)金、重要空白憑證、有價(jià)單證、印章及聯(lián)行機(jī)具等全部重要物品上鎖入庫(kù)保管,嚴(yán)禁遺留在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。(5)規(guī)范對(duì)賬工作,嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)賬制度,防范操作風(fēng)險(xiǎn),確保我行與客戶資金安全。對(duì)賬范圍包括:(1)貸款核對(duì)。(2)存款核對(duì),主要核對(duì)正常發(fā)生的單位、個(gè)人存款類賬戶(不包括睡眠戶)及內(nèi)部往來賬戶。(3)行社內(nèi)部往來款項(xiàng)賬戶、準(zhǔn)備金存款和備付金存款賬戶、同業(yè)存放賬戶、存出保證金賬戶、系統(tǒng)內(nèi)存放賬戶、拆借賬戶、約期存款賬戶、資金清算賬戶和聯(lián)行往來賬戶等。(4)9需要核對(duì)的其他業(yè)務(wù)項(xiàng)目。對(duì)賬方式采取上門面對(duì)面對(duì)賬、郵遞委托對(duì)賬等方式進(jìn)行周期性對(duì)賬。會(huì)計(jì)主管要按月檢查往來賬務(wù)及存款對(duì)賬情況,單位賬戶要在次月后10日內(nèi)互相發(fā)送明細(xì)對(duì)賬單和“余額對(duì)賬單”且收回,對(duì)確實(shí)無法收回的要做好記錄備查,并采取上門面對(duì)面逐筆勾對(duì)方式進(jìn)行核對(duì)。與人民銀行往來每天系統(tǒng)核對(duì)(紙質(zhì)按月核對(duì))。同業(yè)往來賬務(wù)按月核對(duì)。與省聯(lián)社往來賬務(wù)按旬進(jìn)行系統(tǒng)核對(duì)。帳據(jù)按月?lián)Q人核對(duì)。內(nèi)部賬務(wù)按月?lián)Q人核對(duì)(注明已核對(duì)一致并簽章),有價(jià)單證、重要空白憑證、抵押及質(zhì)押有價(jià)物品要求每月清點(diǎn),賬、實(shí)、簿核對(duì)相符。核對(duì)時(shí)要逐筆勾對(duì),收回的對(duì)賬回單上要由對(duì)賬人員(非記賬人員)雙人簽字,收回對(duì)賬資料按照五年期限歸檔保管。對(duì)長(zhǎng)期不動(dòng)戶(久懸戶)納入休眠賬戶管理,不再進(jìn)行對(duì)賬,各支行要建立休眠戶電子臺(tái)賬進(jìn)行單獨(dú)管理。加大對(duì)重點(diǎn)賬戶、可疑賬戶、異常變動(dòng)賬戶、高風(fēng)險(xiǎn)賬戶對(duì)賬監(jiān)控,加強(qiáng)對(duì)賬力度,嚴(yán)密防控風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)關(guān)注:(1)連續(xù)兩個(gè)對(duì)賬周期對(duì)賬失敗的賬戶。(2)短期內(nèi)頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)馁~戶。(3)賬戶所有者與無業(yè)務(wù)往來者之間劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)的賬戶。(4)未經(jīng)銀行營(yíng)銷主動(dòng)開立并立即收付大額款項(xiàng)的存款賬戶。(5)其他未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶。(6)多次不及時(shí)領(lǐng)取對(duì)賬回單或返回對(duì)賬回執(zhí)、對(duì)賬過程中出現(xiàn)可疑情況的賬戶。強(qiáng)化對(duì)賬工作的監(jiān)督檢查。提高對(duì)賬工作有效性,稽核部門應(yīng)將對(duì)賬工作作為內(nèi)控制度執(zhí)行情況的重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)未按照規(guī)定進(jìn)行對(duì)賬或?qū)~中出現(xiàn)問題未及時(shí)核對(duì)的,要立即督促整改并追究相關(guān)人員責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行《存款實(shí)名制》規(guī)定,嚴(yán)禁違反實(shí)名制要求開立各種銀行存款賬戶,對(duì)客戶提供的開戶資料嚴(yán)格審核,對(duì)于證件過期或其他不符合開戶規(guī)定的,嚴(yán)禁為其開立存款賬戶。嚴(yán)禁柜員辦理留有預(yù)留印鑒的業(yè)務(wù)時(shí)不執(zhí)行折角驗(yàn)印制度。嚴(yán)禁公款私存和一般存款賬戶支取現(xiàn)金。嚴(yán)禁違反規(guī)定辦理儲(chǔ)蓄掛失業(yè)務(wù)。掛失業(yè)務(wù)必須嚴(yán)格核對(duì)存款人及代理人的有效身份證件,并將存款人及代理人的有效身份證件復(fù)印件留存,經(jīng)會(huì)計(jì)主管審批后方可辦理。嚴(yán)禁不及時(shí)報(bào)告大額可疑支付交易。必須對(duì)發(fā)生大額可疑支付交易的賬戶進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控,由會(huì)計(jì)主管(反洗錢信息報(bào)告員)檢查其手續(xù)是否規(guī)范,劃款憑證是否由客戶開具,是否存在自制憑證入賬問題,憑證賬號(hào)、戶名、印鑒是否相符。發(fā)現(xiàn)問題,在第一時(shí)間向上級(jí)報(bào)告。嚴(yán)禁隨意辦理賬務(wù)沖正業(yè)務(wù)。賬務(wù)沖正業(yè)務(wù)必須經(jīng)會(huì)計(jì)主管審批后方能在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)
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