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正文內(nèi)容

縣20xx年衛(wèi)生監(jiān)督工作計(jì)劃與縣20xx年審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目計(jì)劃匯編(編輯修改稿)

2024-11-22 05:47 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 行、稅收征管等情況,并對(duì)預(yù)算執(zhí)行的總體情況作出客觀評(píng)價(jià)。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,從體制機(jī)制層面分析原因,提出加強(qiáng)管理,并進(jìn)一步深化財(cái)政管理制度改革的意見(jiàn)和建議。6月上旬完成。(二)鎮(zhèn)(中心)財(cái)政決算審計(jì)(法定)以維護(hù)財(cái)政資金安全、提高財(cái)政資金使用效益為目標(biāo),堅(jiān)持“把握總體,突出重點(diǎn),深化分析,服務(wù)宏觀,規(guī)范管理,維護(hù)安全”的總體思路,對(duì)小村鎮(zhèn)、南仁、代家、普集街三農(nóng)發(fā)展服務(wù)中心財(cái)政決算情況進(jìn)行審計(jì)。以政府性資金管理情況為主線,摸清政府性財(cái)政資金總體規(guī)模,了解財(cái)政資金管理制度是否健全,執(zhí)行是否嚴(yán)格。重點(diǎn)審計(jì)財(cái)政資金分配、撥付、管理和使用情況,揭示資金管理中存在的突出矛盾和問(wèn)題,找出問(wèn)題產(chǎn)生原因,提出加強(qiáng)財(cái)政資金管理的意見(jiàn)和建議,維護(hù)財(cái)政資金安全。10月底完成。(三)全縣預(yù)算執(zhí)行單位審計(jì)、預(yù)算執(zhí)行單位會(huì)議費(fèi)及“三公經(jīng)費(fèi)”專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查(省定)以促進(jìn)建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)、切實(shí)降低行政成本、提高財(cái)政資金使用效益和財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平為目標(biāo),對(duì)縣法院、計(jì)生局、物價(jià)局、司法局、信息辦、廣播電視臺(tái)、工業(yè)園區(qū)(臺(tái)資辦)、中小企業(yè)局、老干局、教育局等部門(mén)、單位XX年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。通過(guò)審計(jì),摸清X(qián)X年度預(yù)算單位基本情況,部門(mén)收支預(yù)算編制執(zhí)行情況。重點(diǎn)審計(jì)預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行的差異,項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余過(guò)大以及財(cái)政資金存放方式、管理現(xiàn)狀等,以支出審計(jì)為重點(diǎn),檢查當(dāng)年收支預(yù)算編制是否科學(xué)、合理,收支預(yù)算執(zhí)行結(jié)果是否真實(shí)、合法,突出關(guān)注財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金分配和政策落實(shí),審查決算上報(bào)數(shù)據(jù)是否真實(shí)、完整,部門(mén)和單位是否存在漏報(bào)、瞞報(bào)、錯(cuò)報(bào)情況。重點(diǎn)檢查部門(mén)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及其相關(guān)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)以及會(huì)議費(fèi)。注重整體性,對(duì)預(yù)算執(zhí)行的總體情況作出評(píng)價(jià);注重效益性,檢查財(cái)政資金使用效益;注重宏觀性,對(duì)一些涉及宏觀政策的問(wèn)題提出審計(jì)意見(jiàn);注重建設(shè)性,對(duì)關(guān)系財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要問(wèn)題提出建設(shè)性意見(jiàn);注重揭露和查處亂設(shè)財(cái)政賬戶、出借財(cái)政資金等問(wèn)題,分析其中存在的隱患,提出對(duì)策建議。同時(shí)關(guān)注全縣各部門(mén)、單位會(huì)議經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算,會(huì)議立項(xiàng)、預(yù)算的合法、合規(guī)性,經(jīng)費(fèi)收支的真實(shí)性,檢查有無(wú)擴(kuò)大會(huì)議規(guī)模,提高會(huì)議標(biāo)準(zhǔn),甚至虛報(bào)會(huì)議經(jīng)費(fèi)、套取資金、設(shè)立“小金庫(kù)”等問(wèn)題,直接審計(jì)和調(diào)查的覆蓋面不低于30%。6月上旬完成。(四)預(yù)算執(zhí)行單位自查及抽查以促進(jìn)規(guī)范各單位預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政財(cái)務(wù)收支管理、健全內(nèi)控制度、提高資金使用效益為目標(biāo),對(duì)縣委辦、人大辦、工商局、技術(shù)監(jiān)督局、信訪局、檢察院、商務(wù)局7個(gè)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行內(nèi)審自查和抽審。自查重點(diǎn)是財(cái)務(wù)管理等內(nèi)控制度建立健全和執(zhí)行情況,預(yù)算執(zhí)行情況,各項(xiàng)收支活動(dòng)真實(shí)性、合法性和有效性。檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,有無(wú)隱瞞、截留、坐支應(yīng)上繳的財(cái)政收入,有無(wú)滯留、擠占、挪用財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金和虛列支出等問(wèn)題;銀行賬戶開(kāi)設(shè)和管理是否規(guī)范;有無(wú)違反行政事業(yè)性收費(fèi)規(guī)定亂收費(fèi)、亂攤派、亂發(fā)放津補(bǔ)貼、擴(kuò)大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)
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