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正文內(nèi)容

廣西科學(xué)院20xx年部門預(yù)算說明(編輯修改稿)

2024-11-14 19:54 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 ;(9“)事業(yè)單位醫(yī)療” ,%;(10“)住房公積金” ,%;按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。(1)基本支出預(yù)算。,%。其中: ,%; ,% ,%。(2)項目支出預(yù)算。項目支出3134萬元,%,%。其中:經(jīng)費預(yù)算撥款3009萬元,未納入財政專戶管理的收入安排的資金125萬元。五、其他需要說明的事項(一)名詞解釋:是指事業(yè)單位通過預(yù)算從財政部門取得的和通過主管部門從財政部門取得的各類事業(yè)經(jīng)費,包括正常經(jīng)費和專項資金。:政府性基金是按照國家規(guī)定的審批程序批準(zhǔn)設(shè)立,由政府或所屬部門向公民、法人和其他社會組織征收的具有專項用途的資金。:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的一般公共預(yù)算撥款資金。:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出(基礎(chǔ)科研):反映從事基礎(chǔ)研究和近期無法取得實用價值的應(yīng)用基礎(chǔ)研究機構(gòu)的基本支出:反映用于專項基礎(chǔ)科研方面的支出。:反映從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。:反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。11.“三公”經(jīng)費:納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。廣西科學(xué)院及下屬單位均為全額財政撥款公益一類事業(yè)單位,無行政及參公單位機關(guān)運行經(jīng)費。(二)2018年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況 2018年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。2018年公共財政資金安排的“三公”,其中:1.因公出國(境)經(jīng)費 40萬元,與上年持平。具體計劃為:(1)為了履行國際工業(yè)生物技術(shù)協(xié)作聯(lián)盟(IIBN)創(chuàng)始成員職責(zé),完成該聯(lián)盟對廣西科學(xué)院的工作的要求,2018年廣西科學(xué)院擬組團出訪參加國際工業(yè)協(xié)作聯(lián)盟年會經(jīng)費預(yù)算8萬元。(2)按照自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和廣西科技對外合作的總體部署要求,2018年廣西科學(xué)院除了繼續(xù)保持與國際組織和歐美國家的技術(shù)合作外,重點開拓與東盟國家的技術(shù)合作,以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、成果輸出為指導(dǎo),構(gòu)建與東盟各國的合作平臺體系,以科技輻射影響來實現(xiàn)國家周邊安全戰(zhàn)略,進而進一步構(gòu)建和完善廣西科學(xué)院大型國際合作平臺的建設(shè)。共計劃出訪4批次經(jīng)費預(yù)算32萬元。主要是用于公務(wù)活動的接待費用以及開展業(yè)務(wù)活動需要開支的公務(wù)接待費用。2018年部門預(yù)算財政供養(yǎng)一般公務(wù)用車11輛,中巴車1輛。其中,廣西科學(xué)院本級一般公務(wù)用車8輛、中巴車1輛,廣西紅樹林研究中心一般公務(wù)用車3輛。本年度公務(wù)用車購置費為0萬元。第二篇:部門預(yù)算情況說明篇一:潁上縣地震辦公室2014年預(yù)算情況說明一、部門主要職責(zé)根據(jù)縣編委潁編字[2007]42號“關(guān)于印發(fā)《潁上縣地震辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”明確,縣地震辦的主要工作職責(zé)有以下十項:(一)、負責(zé)防震減災(zāi)工作方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和全縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃的制定和實施。(二)、會同有關(guān)部門制訂本縣的地震應(yīng)急預(yù)案,綜合防御措施,協(xié)助政府監(jiān)督落實,并承擔(dān)縣防(抗)震減(救)災(zāi)指揮機關(guān)辦事機構(gòu)的職責(zé)。(三)、負責(zé)審核基本建設(shè)工程的抗震設(shè)防要求,監(jiān)管重大工程的地震安全性評價工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定,會同有關(guān)部門對村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃和農(nóng)居建設(shè)抗震設(shè)防進行監(jiān)管。(四)、編制轄區(qū)內(nèi)地震監(jiān)測臺網(wǎng)優(yōu)化方案并組織實施,負責(zé)全縣地震監(jiān)測網(wǎng)點的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負責(zé)對全縣防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作的業(yè)務(wù)管理,負責(zé)全縣地震觀測環(huán)境的管理和保護。(五)、收集整理地震監(jiān)測技術(shù)資料,進行分析、研判,提出階段性或地震趨勢意見,按照《國務(wù)院地震預(yù)報管理條例》規(guī)定,為政府提供發(fā)布48小時臨震警報的依據(jù)。(六)、調(diào)查核實本地出現(xiàn)的各類宏微觀異常并負責(zé)向上級業(yè)務(wù)部門報告,負責(zé)及時處理當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)的地震謠傳、誤傳事件。(七)、會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)知識的宣傳和普及教育,提高全社會的防震減災(zāi)意識和抗災(zāi)能力,最大限度地減輕地震災(zāi)害損失。(八)、研究地震監(jiān)測預(yù)報新理論、新方法,開展科技創(chuàng)新,不斷提高地震監(jiān)測預(yù)報能力。(九)、負責(zé)地震發(fā)生后的災(zāi)情速報,參與震災(zāi)評估、震后救災(zāi)和恢復(fù)重建工作。(十)、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。二、部門概況潁上地震辦公室為全額撥款事業(yè)單位。全辦編制 5 人,目前在職 5 人。離休人員 0人,退休人員 1 人。三、2014主要工作任務(wù)根據(jù)當(dāng)前的地震形勢和上級業(yè)務(wù)部門、縣委、縣政府和工作部署,二0一四年計劃完成以下十項重點工作。(一)、完成省“十二五”防震減災(zāi)重點項目潁上地震臺建設(shè)任務(wù),力爭盡快投入使用。(二)、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件,積極爭取上級和地方的資金支持,上馬潁上縣地震科普館項目,力爭早日建成。(三)、加強對防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作管理,重點管理好全縣的地震觀測點。完成災(zāi)情速報網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。(四)、切實加強群測群防工作,增加宏觀網(wǎng)點、對各類宏觀異?,F(xiàn)象,及時核實上報。(五)、組建虛擬小臺網(wǎng)、全部實現(xiàn)數(shù)字化速報,以手機為接收終端,速報地震信息。(六)、加強建設(shè)工程抗震設(shè)防要求的監(jiān)管,爭取政府支持、出臺對建設(shè)工程抗震設(shè)防要求全程監(jiān)管的政策。(七)、會同有關(guān)部門對全縣新農(nóng)村規(guī)劃、建設(shè)抗震設(shè)防要求的監(jiān)管,繼續(xù)加強農(nóng)村民居地震安全示范工程工作。(八)、加強防震減災(zāi)科普宣傳工作,爭取新創(chuàng)建一、二所市級防震減災(zāi)科普示范學(xué)校,創(chuàng)建一所省級示范學(xué)校。(九)、會同有關(guān)部門做好縣城地震應(yīng)急避難場所的規(guī)劃建設(shè)工作,按標(biāo)準(zhǔn)掛牌。(十)、購置必需的地震應(yīng)急救援裝備,參與市地震應(yīng)急救援隊的活動,如有機會參與實戰(zhàn)演練。四、收支預(yù)算安排情況潁上縣地震辦公室2014可支配收入 萬元,其中預(yù)算撥款為 萬元,納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元;其他收入(上年結(jié)余) 萬元。支出預(yù)算 萬元,收支平衡。其中基本支出 萬元,用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出 ,用于完成地震觀測點運行經(jīng)、防震減災(zāi)宣傳經(jīng)、農(nóng)村民居地震安全示范工程、地震群測群防業(yè)務(wù)管理、地震應(yīng)急救援隊伍建設(shè)、地震觀測點改造費等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為:, %。, %。, %.附件:1.單位公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表2.單位公共財政預(yù)算收入預(yù)算表3.單位公共財政預(yù)算支出預(yù)算表4.單位公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表5.單位政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表篇二:縣財政局2014年預(yù)算情況說明一、部門主要職責(zé)(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章;擬定和執(zhí)行縣財政、稅收中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策;參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會財力的建議;擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn),政府與企業(yè)的分配政策。(二)編制全縣財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行;受縣人民政府的委托,向縣人民代表大會報告全縣和縣級預(yù)算及其執(zhí)行情況,向縣人大常委會報告財政決算;管理和監(jiān)督全縣各項財政收支,負責(zé)財政資金的高度和撥款;審查匯編財政收支計劃和決算。(三)管理和監(jiān)督國債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付;管理和撥補重要商品儲備補貼資金、財政補貼農(nóng)民資金和其他政策性補貼資金。(四)管理和監(jiān)督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支;參與投資、勞動工資、物價、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會保險等方面的改革;監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。(五)負責(zé)管理縣級財政和支農(nóng)資金;負責(zé)管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和財務(wù)。(六)監(jiān)督和管理全縣財務(wù)、會計工作,執(zhí)行會計法律及國家統(tǒng)一的財務(wù)、會計制度,對違反會計制度的個人和單位實施行政處罰;指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師和會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估師事務(wù)所、稅務(wù)代理所以及其他有關(guān)經(jīng)濟鑒證類社會中介機構(gòu)的業(yè)務(wù);指導(dǎo)和管理社會審計;負責(zé)會計委派制度試點工作。(七)擬定和執(zhí)行國有資本金基礎(chǔ)管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國有資產(chǎn)處置行為;組織實施國有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和國有股權(quán)管理,制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度,并組織實施其產(chǎn)權(quán)界定、清查、登記等;負責(zé)國有資本金的統(tǒng)計、分析、對資產(chǎn)評估進行合規(guī)性審核;制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度。(八)負責(zé)全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔(dān)保等機構(gòu)的財務(wù)監(jiān)督工作;管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發(fā)銀行貸款;負責(zé)涉外企事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管工作;負責(zé)管理黨政機關(guān)外事經(jīng)費和財政預(yù)算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。(九)負責(zé)財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;檢查反映財政收支管理中的重大問題;提出加強財政管理的政策建議。(十)承辦縣人民政府交辦的其他事項。二、部門概況潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機構(gòu)和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所組成,其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔(dān)保中心和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所為全額撥款事業(yè)單位,核算編制204人,在職214人,離休人員2人,退休人員31人。三、2014主要工作任務(wù)2014年主要工作任務(wù)是:堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),認真貫徹落實縣委縣政府決策部署,充分發(fā)揮財政職能作用,促進縣域經(jīng)濟發(fā)展;狠抓增收節(jié)支,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu);推進財政科學(xué)化精細化管理,提高財政資金使用效益;堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),以全面深化改革為動力,以保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保信譽、保項目為原則,統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險,實施積極的財政政策,促進潁上經(jīng)濟持續(xù)健康較快發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。四、收支預(yù)算安排情況,(2014年年初預(yù)算安排1495萬元,),納入專戶管理的政府非稅收入/萬元;其他收入/萬元。,收支平衡。,用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;,用于完成特定的工作任務(wù)、財政發(fā)展改革支出等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為:,%。,%。,%.附件:篇三:潁上縣種子管理站2014年預(yù)算情況說明一、部門主要職責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)種子的法律法規(guī)和方針政策;負責(zé)種子行政許可、行政處罰,行政管理;負責(zé)種子市場和種子質(zhì)量的監(jiān)管;負責(zé)農(nóng)作物新品種引種、試驗、審定、示范、推廣和保護。二、部門概況潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)
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