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正文內(nèi)容

20xx年部門預(yù)算安排及三公經(jīng)費預(yù)算報表說明五篇(編輯修改稿)

2024-10-28 21:37 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 定,強(qiáng)化機(jī)關(guān)財務(wù)管理,狠抓各項制度的落實。在審核各項支出時,堅持勤儉節(jié)約,精打細(xì)算、合理安排的原則,嚴(yán)格控制一般性支出和“三公經(jīng)費”支出。具體支出預(yù)算如下:。主要用于本單位為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。,全部是項目支出預(yù)算。主要用于本單位為完成各項財政工作任務(wù)、保障財政事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出。,全部是基本支出預(yù)算。用于支付行政及事業(yè)單位在職職工的單位養(yǎng)老保險費用。,全部是基本支出預(yù)算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定,為本單位職工計繳的生育保險金。,全部是基本支出預(yù)算。是按行政機(jī)關(guān)在職職工工資總額的一定比例計繳的醫(yī)療保險。,全部是基本支出預(yù)算。是按行政機(jī)關(guān)在職職工工資總額的一定比例計繳的醫(yī)療保險。三、2018年部門政府性基金預(yù)算支出情況 保密局無此項預(yù)算支出。四、2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況 保密局無此項預(yù)算支出。五、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況(一)2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。2018年部門預(yù)算安排的“三公”(全口徑),比上年持平。其中:(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,同比持平。,同比持平。公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元,同比持平。(二)2018年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算25萬元,比上年減少11萬元,%其中:(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,同比持平。,同比持平。公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元,同比持平。第四部分:2018年部門預(yù)算其他事項說明一、保密局部門預(yù)算單位的構(gòu)成保密局2018年的部門預(yù)算由本級1個機(jī)構(gòu)構(gòu)成。二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況,全部屬于基本支出。主要用于本單位為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。,%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央和自治區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費等有關(guān)規(guī)定,強(qiáng)化機(jī)關(guān)財務(wù)管理,狠抓各項制度的落實。在審核各項支出時,堅持勤儉節(jié)約,精打細(xì)算、合理安排的原則,嚴(yán)格控制各項支出。三、政府采購預(yù)算安排情況保密局無此預(yù)算支出。四、國有資產(chǎn)的情況說明根據(jù)公務(wù)用車制度改革方案相關(guān)規(guī)定核定我局保留的公務(wù)用車編制為0輛,其中:局本級核定公務(wù)用車編制0輛,實有車輛0輛。五、2018年列入項目預(yù)算績效說明按財政局下發(fā)《關(guān)于開展那坡縣2018年預(yù)算績效管理工作的通知》要求,我單位列入績效考核范圍涉及的一般公共預(yù)算撥款112萬元,其中:本級有2個績效考核項目,分別是:國庫支付系統(tǒng)專線數(shù)據(jù)費用,項目經(jīng)費預(yù)算49萬元;財政信息化建設(shè),項目經(jīng)費預(yù)算63萬元。第五部分:名詞解釋一、財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金)彌補(bǔ)本收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。十四、事業(yè)單位運行經(jīng)費:為保障事業(yè)單位(不含行政和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。第四篇:部門預(yù)算和三公經(jīng)費預(yù)算公開報告鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 2018年部門預(yù)算
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