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正文內(nèi)容

技術(shù)臺帳管理制度(編輯修改稿)

2024-11-04 23:00 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 度根據(jù)《中華人民共和國放射性污染防治法》和《放射性同位素與射線裝置安全和防護條例》,為了加強我院的放射源管理,避免輻射事故的發(fā)生,特制定本制度。臺賬管理人員必須認真填寫放射源的基本技術(shù)參數(shù)和狀態(tài)。建立一一對應的放射源明細臺賬。射源裝置臺賬應做到一源一卡,技術(shù)參數(shù)準確無誤,不能私自涂改,劃改參數(shù),做到物帳相符。放射源從訂貨、接收、運輸、安裝、存放必須有專人負責,并做好放射源檔案,做好記錄;放射源出入,拆卸、安裝,必須經(jīng)公司主管領導批準,并做好記錄。射源裝置的大中小維修,都能在臺賬上顯示,做到有據(jù)可查。射源裝置的定期檢定工作由臺賬管理人員提前報告送檢,檢定報告也應按時歸檔。臺賬管理人員應定期核對臺賬,使每臺設備檢修維護記錄都能與臺賬相符合。臺賬不允許私自外借,如果外借必須經(jīng)主管領導同意辦理登記手續(xù),因私自外借,使臺賬資料丟失的,須追究臺賬管理人員的責任。造成嚴重后果的,責任自負。丹東華山醫(yī)院有限公司 第三篇:放射源臺帳管理制度放射源臺帳管理制度根據(jù)《中華人民共和國放射性污染防治法》和《放射性同位素與射線裝置安全和防護條例》,為了加強我單位的放射源管理,避免輻射事故的發(fā)生,特制定本制度。臺賬管理人員必須認真填寫放射源的基本技術(shù)參數(shù)和狀態(tài)。建立一一對應的放射源明細臺賬。射源裝置臺賬應做到一源一卡,技術(shù)參數(shù)準確無誤,不能私自涂改,劃改參數(shù),做到物帳相符。放射源從訂貨、接收、運輸、安裝、存放必須有專人負責,并做好放射源檔案,做好記錄;放射源出入,拆卸、安裝,必須經(jīng)公司主管領導批準,并做好記錄。射源裝置的大中小維修,都能在臺賬上顯示,做到有據(jù)可查。射源裝置的定期檢定工作由臺賬管理人員提前報告送檢,檢定報告也應按時歸檔。臺賬管理人員應定期核對臺賬,使每臺設備檢修維護記錄都能與臺賬相符合。臺賬不允許私自外借,如果外借必須經(jīng)主管領導同意辦理登記手續(xù),因私自外借,使臺賬資料丟失的,須追究臺賬管理人員的責任。造成嚴重后果的,責任自負。第四篇:綜合臺帳管理制度綜合臺帳管理制度第一章總則第一條、為提高企業(yè)管理水平,建立科學規(guī)范的臺賬管理機制,保證臺賬資料完整、統(tǒng)一,提高綜合臺賬的利用效率,根據(jù)公司經(jīng)理辦公會關于在全公司推行臺賬管理的有關精神制定本制度。第二條、臺賬管理的基本要求是注重實用、內(nèi)容完整、簡明扼要。具體要求是工作任務量化,責任單位明確,時間節(jié)點具體,操作簡單容易。第三條、綜合臺賬包括合同管理、固定資產(chǎn)管理、應收應付款管理等 第四條、各公司辦公室、財務、業(yè)務人員負責綜合臺賬的編制、匯總、反饋工作。在臺帳資料的記錄、整理和積累過程中起到自我督促、強化管理的作用。第五條、臺賬運作程序:(一)臺賬建立。各部門根據(jù)公司提供的臺賬模板建立相應的本部門工作臺賬,全面推行臺賬管理。(二)臺賬督查。按職責分工對臺賬相關事項實行跟蹤督辦,周督辦、月提醒、季度檢查、半年點評、年終總結(jié)。對重要工作、重點工程、重點項目,適時組織相關部門開展聯(lián)合督查,及時公開督查結(jié)果。(三)臺賬反饋。按職責分工對臺賬相關工作進展情況按月進行登記,并進行結(jié)果認定。每月5日前將結(jié)果認定情況匯總至綜合事業(yè)部。每個季度進行一次通報。第二章 合同臺賬管理制度第六條、凡以各公司或集團名義簽訂的合同,均應由專職或兼職合同管理人員依照本制度建立合同臺賬,并向公司綜合事業(yè)部備案。第七條、專職或兼職合同管理人員負責合同的分類歸檔、臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。同時負責對本部門合同簽訂、履行進行監(jiān)督,對合同履行過程中出現(xiàn)的質(zhì)量、價格、數(shù)量、交貨期等主要條款的實質(zhì)性變更情況,要及時向主管領導匯報,重要情況應同時向有關部門通報。第八條、專職或兼職合同管理人員應在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬,并對重大合同進行備案審查。第九條、合同臺帳應包括以下內(nèi)容:(一)合同名稱;(二)合同主體;(三)合同內(nèi)容(含標的、數(shù)量、價款或者酬金、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法及其他須注明的事項);(四)合同履行情況(有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間);(五)合同所附資料;(六)其他應當記載的重要內(nèi)容。第十條、合同臺帳應附以下資料: ;《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級證明等資料的復印件;; 、會議紀要、往來函電; 。第十一條、專職或兼職合同臺帳管理人員有權(quán)對合同及所附資料進行審查,發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤、資料不全、顯失公平、重大誤解或?qū)Ψ接衅墼p行為,嚴重損害我方利益等問題時,應及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料,以保證合同的簽訂和履行合法有效。第十二條、使用或借用合同臺帳資料,應當辦理使用或借用手續(xù),使用人或借用人應妥善保管合同資料,不得損壞或遺失,更不得擅自涂改或更換;辦理結(jié)束后,應及時將使用或借用的合同資料歸還合同臺帳管理人員。若違反前款規(guī)定給企業(yè)造成不良后果,將追究相關責任人責任。第十三條、財務部門為合同金額的結(jié)算部門及控制部門(一)對涉及金額結(jié)算的合同應嚴格按照合同的內(nèi)容及要求進行結(jié)算,嚴禁沒有合同而向其他單位、個人等進行付款。(二)對合同的履行情況進行監(jiān)督并嚴格按照實際履行情況和合同的內(nèi)容、條件進行結(jié)算,對合同檔案進行管
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