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正文內(nèi)容

國際業(yè)務(wù)自查報告及擴展資料(編輯修改稿)

2025-11-04 22:06 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 完整打印報關(guān)單電子底帳,確保了報關(guān)單的真實有效;能及時準確上報各類進口付匯核銷報表,無錯報、漏報現(xiàn)象。業(yè)務(wù)人員能通過“個人結(jié)售匯系統(tǒng)”對因私購結(jié)匯進行實施監(jiān)控;按時上報“個人結(jié)售匯報表和報告。核準件的領(lǐng)用、使用、保管、作廢及核準專用章的使用均建立了相應(yīng)登記簿,認真完整進行詳細記載;核準件及核準專用章嚴格實行雙人分管,核準件與IC卡嚴格按重要空白憑證管理規(guī)定入保險柜管理,并按期對庫存情況進行盤點,無丟失情況發(fā)生。業(yè)務(wù)處理中,嚴格按規(guī)定要求填制“資本項目業(yè)務(wù)內(nèi)部審批表”,由經(jīng)辦、復(fù)核、領(lǐng)導(dǎo)逐級審核,認真上機操作,換人復(fù)核,操作手續(xù)規(guī)范;外商投資企業(yè)檔案資料嚴格按規(guī)定分類建檔,妥善保管。辦理預(yù)收貨款額度外人工確認時做到審核資料齊全,操作規(guī)范。對國際收支形勢按月、季進行監(jiān)測、分析并形成報告上報分局。嚴格執(zhí)行銀行結(jié)售匯統(tǒng)計工作制度,并按旬、月報送報表,能做到數(shù)據(jù)準確無誤,沒有錯報、遲報情況發(fā)生;統(tǒng)計報表檔案資料按旬、按月進行裝訂,并妥善保管。程序合法,實體處理得當,檔案資料完整規(guī)范。業(yè)務(wù)人員充分利用非現(xiàn)場檢查系統(tǒng),不定期監(jiān)測可疑數(shù)據(jù),定期上報非現(xiàn)場檢查報告。(二)內(nèi)控建設(shè)工作責任落實情況。多年來,我們局始終把制度建設(shè)作為一項重要工作來抓,內(nèi)部監(jiān)督檢查分層次實施,形成了分管局長主管抓,部門領(lǐng)導(dǎo)重點抓,崗位人員具體負責,一級抓一級,層層落實。檢查期內(nèi),我局在制度建設(shè)方面主要做了以下工作:一是完善了包括部門職責、崗位職責及業(yè)務(wù)操作規(guī)程等內(nèi)控制度,明確了部門職責和崗位職責分工。二是根據(jù)外匯管理政策的變化及時修訂相關(guān)內(nèi)控制度。20xx年《國家外匯管理局行政許可項目表》修訂后,我中心支局根據(jù)新的39。行政許可項目及設(shè)立依據(jù)等,及時對公示內(nèi)容進行了更新替換。進口核銷制度改革后,我中心支局對原有的進口核銷內(nèi)控制度進行了更新修訂,為進口核銷改革工作的有序推進提供了保障。(三)風險防范和應(yīng)急管理措施。成立了外匯案件查處審議委員會。在疑難業(yè)務(wù)處理、外匯查處等重大事項處理方面,我們通過案件查處審議委員會進行集體審議做出決定。在容易發(fā)生政策和操作風險的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和工作環(huán)節(jié),嚴格遵守各項規(guī)章制度,執(zhí)行操作規(guī)程。同時,針對易發(fā)風險部位,制定了內(nèi)部風險控制措施及責任表。根據(jù)我們內(nèi)控監(jiān)督檢查制度規(guī)定,部門領(lǐng)導(dǎo)按月對崗位人員外匯業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進行全面檢查,局領(lǐng)導(dǎo)每年檢查至少一次。為了崗位各層級職責權(quán)限明確,我們根據(jù)內(nèi)控有關(guān)規(guī)定,對業(yè)務(wù)審批處理事項按權(quán)限進行了授權(quán)。對不同層級的崗位所具備的業(yè)務(wù)審批權(quán)或事務(wù)決定權(quán)以制度形式,進行了嚴格劃分,對權(quán)限劃分事項或金額標準等做出了明確界定。崗位之間權(quán)責明確、相互制約,對不宜兼任的職務(wù)進行了嚴格分離。主要表現(xiàn)在憑證保管與使用相分離,印章保管與使用相分離、憑證與印章保管的分離。重要事項、重大差錯和事故按有關(guān)規(guī)定及時做到上報。對于突發(fā)事件或緊急情況,制定了應(yīng)急預(yù)案,預(yù)案涵蓋了對突發(fā)事件或緊急情況的預(yù)測預(yù)警、信息報告、應(yīng)急處置、恢復(fù)重建及調(diào)查評估等內(nèi)容;并結(jié)合情況適時演練,能夠及時預(yù)警并反應(yīng),保證不受損失或?qū)p失降低到最低程度。通過這次內(nèi)控自查,一方面,進一步健全和規(guī)范了中心支局的內(nèi)控制度和各項業(yè)務(wù)操作規(guī)程,另一方面也讓我們清醒地認識到工作中還存在一定的差距。我局將以此次省分局組織的內(nèi)控監(jiān)督現(xiàn)場檢查為契機,提高內(nèi)控自律意識,進一步完善內(nèi)控監(jiān)督管理,提高履行職責效能,使我局的外匯管理工作進一步規(guī)范化、程序化。國際業(yè)務(wù)自查報告5為配合國家外匯管理局以“維護國家經(jīng)濟和金融安全,嚴厲打擊熱錢跨境流動”為主題的違法違規(guī)資金專項檢查,同時也加強國際業(yè)務(wù)的管理工作,確保國際業(yè)務(wù)安全、穩(wěn)定、持續(xù)運行,根據(jù)要求對支行xxxx年度的外匯業(yè)務(wù)開展情況進行一次自查。整個自查工作情況匯報如下:一、自查相關(guān)內(nèi)容我支行檢查人員于xxxx年xx月xx日對支行xxxx年xx月xx日xxxx年xx月xx日發(fā)生的經(jīng)常項目、資本項目、國際收支等三大類外匯業(yè)務(wù),主要包括貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、個人、外商直接投資項下的國際收支交易以及跨境資金流入等相關(guān)內(nèi)容進行自查。其中:1.出口收匯業(yè)務(wù):出口收匯xxx筆,全部為貿(mào)易項下的款項,無轉(zhuǎn)口貿(mào)易和非貿(mào)易等服務(wù)貿(mào)易項下款項,所有出口收匯款項全部入待核查賬戶核查
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