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正文內(nèi)容

農(nóng)工委20xx部門決算分析報告[大全五篇](編輯修改稿)

2025-10-29 01:04 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的安排、評估論證、計劃編制、申報立項等工作,負責研究部署、綜合協(xié)調(diào)、組織實施、督促檢查和驗收農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目,配合財政等部門做好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金的監(jiān)督使用和專項審計等工作。我辦屬正科級財政全額撥款事業(yè)單位,無下屬機構(gòu),定編5人,2004年本辦有工作人員5人,2005年提干調(diào)出1人,現(xiàn)有工作人員4人。二、本辦預算執(zhí)行情況分析2005年1月至12月我辦收入總計為265966元,收入主要來源于三方面:一是財政補助收入211326元,其中150000元用于車輛購置補助,其余61326為在職人員工資、經(jīng)費等補助;二是上級(市開發(fā)辦)補助購置工作用車收入10000元;三是其他收入44640元,此收入主要為2005年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)水利工程招投標報名費、資料費等收入。支出主要分為三大塊:,其中基本工資39520元,津貼8999元,獎金10900元,其他11782元;,其中辦公費7915元,水電費749元,交通費3343元,交通工具購置費151626元,其他10873元;三是對個人和家庭的補助支出3368元。收入支出與預算對比分析:2005我辦收入支出與年初預算略有差距,差距原因為本辦工作人員1人因提拔使用調(diào)離本單位,致使財政調(diào)少撥入本辦收入1萬元。收入支出與上對比分析:本辦2005年收入較2004年增加15萬元用于購置工作用車,相對應支出方面2005年較2004年增加151626元交通工具購置費及交通費,其他方面無較大差距。年未收支節(jié)余情況分析。,扣除暫存應付款等因素。結(jié)余原因為本辦一年來本著量入為出,勤儉節(jié)約原則使用有限資金,財務運行正常。資產(chǎn)負債情況分析:2005年我辦因工作需要購置工作用車1輛,較2004年賬面資產(chǎn)增加額為151626元。其他資產(chǎn)負債與2004年無較大變化。三、本辦2005年財務管理比較規(guī)范、嚴格,賬務真實,財務運行符合法律法規(guī),未發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟方面違法違紀問題。且單位能在財政安排資金緊張的情況下,量入為出,勤儉節(jié)約,較好地完成各項工作任務,2005獲市開發(fā)辦目標考評先進進步單位獎。第四篇:2016部門決算分析報告【2016部門決算分析報告2】一、2016收入支出決算總體情況(一)。,為縣本級財政當年撥付的資金。(二)。包括:一般公共服務(類):主要用于局機關(guān)和局屬事業(yè)單位為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項統(tǒng)計工作任務、保障統(tǒng)計事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按興安縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出以及用于統(tǒng)計專項檢查、各項大型普查、“四大工程”和信息化建設、服務業(yè)統(tǒng)計改革等方面的項目支出。二、2016公共預算財政撥款支出決算情況,其中:。其中:。三、2016政府性基金支出決算情況桂林市統(tǒng)計局2016政府性基金支出0萬元。四、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明(一)。,為縣本級財政當年撥付的資金。(二)。包括:因公出國(境)費支出決算0萬元。主要用于機要文件交接、市縣內(nèi)因公出行以及開展統(tǒng)計業(yè)務所需燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。舊城鎮(zhèn)初級中學認真貫徹執(zhí)行上級部門的工作領(lǐng)導,在教育局及上級部門的領(lǐng)導下,依法教育,全面貫徹落實科學發(fā)展觀,促進本校教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展。我校隸屬于瀘西縣教育局統(tǒng)一負責管理領(lǐng)導下的一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學。現(xiàn)有教職工78人,在校學生1131人,共舉辦22個教學班,有寄宿學生1083人。屬于全額撥款事業(yè)單位,我校認真落實義務教育“兩免一補”政策,學生的學雜費實行全部免費,學校的財務管理屬于“零戶統(tǒng)管”的單位,舊城鎮(zhèn)初級中學是全額撥款事業(yè)單位,獨立核算單位1個,機構(gòu)增減沒有變動。舊城鎮(zhèn)初級中學現(xiàn)在共有財政供養(yǎng)人員85人。其中:在職教職工78人,退休人員7人。比上年減少1人,原因是2013年調(diào)入我單位在職人員3人,新分配教師1人,2013年調(diào)出我單位在職人員4人,退休1人。二、部門預算執(zhí)行情況分析(1)各項收入占總收入比重,各項支出占總支出比重。,%。,%。,%。,%。(2)收入支出增減變動原因分析2013收入支出增加,主要原因是增加工資等。2013收支相抵,(營養(yǎng)餐結(jié)余+應收款+教育費附加+社會保障和就業(yè))。,。資產(chǎn)總額比上年增加的原因主要是學校購置了一批辦公用品,用于改善辦學條件。三、2013取得的主要成效從整個收支預決算可以看出,2013年收支預決算執(zhí)行情況是比較良好的,收支都保持了一定的增長,運行基本正常。財政收支都取得了明顯的成效。財
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