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信陽林業(yè)局部門預算公開說明(編輯修改稿)

2024-10-29 00:02 本頁面
 

【文章內容簡介】 技中心1750萬元。鄭州市大河村遺址博物館(1)2018年國家文物保護專項資金372萬元。(2)大河村運轉經費160萬元。鄭州博物館(1)文物征集保護費15萬元。(2)臨時人員支出48萬元。(3)展覽經費70萬元。(4)鄭州博物館物業(yè)費補助42萬元。(5)文化創(chuàng)意產業(yè)研發(fā)25萬元。(6)2018年中央補助地方博物館紀念館免費開放資金市級配套41萬元。鄭州市文物稽查大隊(1)2018年市級文物保護專項補助經費—文物行政執(zhí)法電子巡查系統(tǒng)30萬元。鄭州市世界文化遺產保護管理辦公室(1)勘探經費649萬元。(2)“天地之中”歷史建筑群現(xiàn)狀勘察、病害調查及基礎數據庫建設工作180萬元。(3)登封“天地之中”歷史建筑群日常管理工作經費20萬元。四、預算收支增減變化情況(一)財政撥款收入支出預算總體情況說明 ,政府性基金收支預算0萬元。與2017年預算相比,一般公共預算收支預算(減少),減少的原因是:基本建設項目減少(二)一般公共預算支出預算情況說明,主要用于以下方面:,%, %;,占 %;, %, %。(三)一般公共預算基本支出預算情況說明,其中:,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金;,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費。(四)政府性基金支出預算情況說明 2018年政府性基金支出預算0萬元。(五)“三公”經費支出預算情況說明2018年“三公”。其中,因公出國(境)費0元,公務用車購置費 0 元, 萬元(包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出), 萬元。與2017年“三公”(公務用車運行維護費壓縮1萬元,)壓縮原因:嚴格公務用車制度壓縮公務用車運行維護費,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定控制接待標準和數量壓縮公務接待費。五、機關運行經費安排情況說明:2018年,主要用于保障行政單位運行,其中:,會議費10萬元,委托業(yè)務費22萬元,公務接待費 3 萬元,公務用車運行維護費25萬元,維修(護),辦公設備購置費、。,減少的主要原因是培訓支出30萬元納入教育支出。六、政府采購情況2018年政府采購預算 萬元,其中:,具體采購明細如下。鄭州市文物局機關(1)空氣調節(jié)設備,數量1臺,;(2)空氣調節(jié)設備,數量2臺,;(3)一體機,數量2臺,;(4)投影儀,數量1臺,;(5)臺式計算機,數量10臺,共計5萬元;(6)便攜式計算機,數量7臺,;(7)打印機,數量3臺,;(8)碎紙機,數量2臺,;鄭州市商城遺址保護管理處(1)辦公家具,數量1個,;(2)計算機,數量1臺,;鄭州市文物考古研究院(1)試驗室設備,數量10臺,;(2)掃描儀,數量2臺,;(3)打印機,數量4臺,;(4)傳真機,數量1臺,;(5)計算機,數量20臺,共計18萬元;(6)復印機,數量 2臺,;(7)碎紙機,單價 ,數量2臺,;(8)投影儀,單價2萬元,數量 2臺,共計4萬元;(9)攝影、攝像器材,數量10臺,共計8萬元;(10)其他網絡設備,單價5萬元,數量1批,共計5萬元;(11)空氣調節(jié)設備,數量10臺,;(12)攝影、攝像器材,數量20 部,共計8萬元;(13)其他家具,單價30萬元,數量1批,共計30萬元;(14)辦公家具,數量4批,;(15)文物保護科技中心 試驗室設備,單價175萬元,數量 10套,共計1750萬 元;鄭州市文物稽查大隊(1)工具和儀器,數量1臺,;(2)計算機,數量1臺,;(3)辦公家具,數量 3張,;(4)辦公家具,數量6把,;(5)攝影、攝像器材,數量1臺,;(6)打印機,數量4臺,;鄭州市大河村遺址博物館(1)空氣調節(jié)設備,數量2臺,;鄭州博物館(1)空氣調節(jié)設備,數量1臺,;(2)錄音筆,數量1支,;(3)傳真機,數量1臺,;(4)空氣凈化器,數量1臺,;(5)一體機,數量1臺,;(6)臺式電腦,數量 10臺,共計5萬元;(7)錄音筆,數量4支,;鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館(1)計算機,;七、國有資產占用情況截至2017年12月31日,本部門共有車輛 35 輛,其中:一般公務用車29 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛,其他用車 0 輛;單價50萬元以上通用設備 15 臺(套),單位價值100萬元以上專用設備 2 臺(套)。八、預算績效目標部門預算項目績效目標編制項目19個。九、空表情況說明1.政府性基金預算支出情況表??毡淼闹饕蚴潜鞠到y(tǒng)不涉及政府基金預算。2.國有資本經營預算支出情況表。空表的主要原因是本系統(tǒng)資本經營收入。十、名詞解釋1.機關運行經費。為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2.“三公”經費。納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。附件:1.部門收支總體情況表2.部門收入總體情況表 3.部門支出總體情況表 4.財政撥款收支總體情況表 5.一般公共預算支出情況表 6.一般公共預算基本支出情況表 7.一般公共預算“三公”經費支出情況表 8.政府性基金預算支出情況表 9.國有資本經營預算支出情況表 10.政府采購預算表 11.預算項目績效目標表第三篇:省人力資源和社會保障廳2012年部門預算說明一、部門職能職責(一)貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障方針政策和法律法規(guī),擬訂全省人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策,起草人力資源和社會保障地方性法規(guī)規(guī)章草案,并組織實施和監(jiān)督檢查。對全省人力資源資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調服務。(二)擬訂并組織實施全省人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策,指導全省建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置。(三)負責促進就業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)服務體系,擬訂和組織落實就業(yè)援助制度,擬訂落實職業(yè)資格制度相關政策,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度,牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策,會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養(yǎng)和激勵
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