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正文內(nèi)容

發(fā)展黨員自查報告及整改措施精品合集精選合集(編輯修改稿)

2025-10-20 23:23 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 責(zé)任追究制等工作制度,進(jìn)一步規(guī)范發(fā)展黨員工作程序,確保發(fā)展黨員工作逐步走上制度化、規(guī)范化軌道。三是加強對發(fā)展黨員工作的組織領(lǐng)導(dǎo),堅持做到每年都制定發(fā)展黨員工作計劃,每半年組織一次檢查,每年召開一次發(fā)展黨員工作會議,確保發(fā)展黨員各項工作落到實處。發(fā)展黨員工作自查報告 7 我們堅持以《中國共產(chǎn)黨章程》和《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》為指導(dǎo),著眼于始終保持共產(chǎn)黨員的先進(jìn)性,認(rèn)真貫徹《關(guān)于加強新形勢下發(fā)展黨員和管理工作的意見》文件規(guī)定,有領(lǐng)導(dǎo)、有計劃、有組織地抓好黨員發(fā)展工作,扎實推進(jìn)組織建設(shè),不斷加強黨員管理工作,取得了一定的成效。現(xiàn)就我支部黨員發(fā)展與管理工作情況自查如下:一、發(fā)展黨員工作 基本情況我院現(xiàn)有黨員 27 名,其中預(yù)備黨員 1 名。2012年共發(fā)展入黨積極分子 1 名,轉(zhuǎn)正黨員 2 名,轉(zhuǎn)預(yù)備黨員 1 名。其中 39 歲以下 7 名,占 26%;大專以上文化程度 22 名,占 81%;女黨員 13 名,占 44%。發(fā)展黨員工作的主要做法首先,保證新發(fā)展黨員質(zhì)量,切實增強發(fā)展黨員的透明度。我院遵循“堅持標(biāo)準(zhǔn)、保證質(zhì)量、改善結(jié)構(gòu)、慎重發(fā)展”的原則,緊緊圍繞建設(shè)高素質(zhì)黨員隊伍的目標(biāo),通過黨員、群眾、團支部推薦,黨支部根據(jù)推薦結(jié)果確定培養(yǎng)對象,對其進(jìn)行政治審查、培養(yǎng)教育、短期集中培訓(xùn),一年后對符合條件的培養(yǎng)對象進(jìn)行黨內(nèi)外推薦和評議,確定為建黨對象,在此基礎(chǔ)上再經(jīng)公示成為預(yù)備黨員。一年后具備黨員條件的轉(zhuǎn)正成為正式黨員。通過“兩推一審公示制”和民主評議,廣泛聽取了各方面意見,加強了對發(fā)展黨員工作的監(jiān)督,增強了黨員隊伍的生機和活力。其次,每年召開一次入黨申請同志的座談會,分析要求入黨的積極分子隊伍狀況,學(xué)習(xí)黨章、入黨申請報告的寫法,暢談自寫申請報告后工作、思想上的變化與進(jìn)步等,黨支部對反映出來的問題采取改進(jìn)的措施。三是建立聯(lián)系人制度。為了更好地對申請入黨同志進(jìn)行馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論及黨的基本知識和黨的路線方針政策的教育,使他們懂得黨的性質(zhì)、綱領(lǐng)、宗旨、指導(dǎo)思想、任務(wù)、紀(jì)律和組織原則,更明確黨員的義務(wù)和權(quán)利,幫助他們端正入黨動機,樹立為共產(chǎn)主義事業(yè)奮斗終生的信念。我支部為每一位要求入黨的積極分子指定二名入黨聯(lián)系人,以進(jìn)行培養(yǎng)教育和考察,使培養(yǎng)對象思想更成熟,早日向黨組織靠攏。二、黨員管理方面 健全機制,從嚴(yán)把關(guān)。建立和完善黨建例會制度,理論學(xué)習(xí)和工作考核等各項制度,層層分解,責(zé)任到人,使各項工作步入制度化、規(guī)范化軌道。同時加強了對積極分子的教育引導(dǎo)和對后備黨員的考察,認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān),從而保證了黨員的質(zhì)量,改善了黨員隊伍整體結(jié)構(gòu),使新黨員的整體素質(zhì)明顯提高。建檔立案,長效管理。凡經(jīng)局黨委批準(zhǔn)為預(yù)備黨員的,均及時建立黨員檔案,按一人一檔組建,進(jìn)行集中管理,并實行檔案接轉(zhuǎn)制,確保檔案安全。具體歸檔材料包括入黨申請書、入黨積極分子考察登記表、入黨志愿書、公示材料、政審材料、轉(zhuǎn)正申請書、學(xué)習(xí)培訓(xùn)材料、黨員受獎勵或處分材料等。黨費收繳,??顚S?2012 年我院黨費收繳基數(shù)為 ,實際收繳 元。在黨費收繳過程中一類黨員黨費收繳比較困難:原來在我院工作的已退休黨組織關(guān)系卻仍未遷走的黨員,因為年齡大,住得遠(yuǎn),收繳黨費比較困難。黨建工作我們雖然取得了一定的成效,但仍存在許多不足:黨員老齡化現(xiàn)象嚴(yán)重;對黨建工作的調(diào)查研究還有待進(jìn)一步深入;黨建工作的管理機制還有待進(jìn)一步創(chuàng)新。第二篇:財務(wù)自查報告及整改措施財務(wù)自查報告及整改措施1為進(jìn)一步建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系切實加強對權(quán)力的運行監(jiān)督制約,從源頭上預(yù)防腐敗現(xiàn)象發(fā)生??h糧食局根據(jù)3月14日全省《嚴(yán)格資金管理,防范資金風(fēng)險電視電話會議》精神,對照縣紀(jì)檢關(guān)于嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險要求進(jìn)行了認(rèn)真自查,現(xiàn)總結(jié)如下:(一)、切實加強領(lǐng)導(dǎo)。組織成立了精干的自查領(lǐng)導(dǎo)小組。3月8日,縣糧食局專門召開了黨政聯(lián)席會議,研究成立了領(lǐng)導(dǎo)小組。并抽調(diào)財務(wù)、紀(jì)檢、審計業(yè)務(wù)骨干充實領(lǐng)導(dǎo)小組。(二)、加大監(jiān)管力度。為進(jìn)一步做好資金規(guī)范管理,縣糧食局切實加強對權(quán)力的運行監(jiān)督制約,加強民主集中制原則,對重大重點工程實行集體研究決定,防止“一把手”說了算。單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部按照組織要求堅持做到“四個不直接分管”,有效地防止了腐敗現(xiàn)象發(fā)生,同時他們還結(jié)合各股室和個人的職責(zé),查找風(fēng)險點,一是干部職工結(jié)合自己的工作職責(zé),對照《廉政準(zhǔn)則》和黨員的義務(wù),認(rèn)真查找個人“思想道德、崗位職責(zé)、行為過程、外部環(huán)境”四類風(fēng)險點,二是結(jié)合糧食局工作職責(zé),從“制度機制和行為過程”認(rèn)真查找班子存在的廉政風(fēng)險點。三是結(jié)合各股室工作職責(zé),從“制度機制和行為過程”認(rèn)真查找股室存在的風(fēng)險點。由于實行對權(quán)力的監(jiān)督,實行財務(wù)公開,強化了資金安全管理,有效地堵塞了漏洞,從制度上和機制上促進(jìn)了單位資金管理走向規(guī)范化。多年來,縣糧食局經(jīng)審計等部門多次審計,在資金管理上從末出現(xiàn)風(fēng)險。(三)、嚴(yán)格照章操作。堅持把好“三關(guān)”,落實好“三制”。即:嚴(yán)把項目申報關(guān),實行公示制。嚴(yán)把項目實施關(guān),實行監(jiān)督制。嚴(yán)把項目驗收關(guān),實行驗收制,實行“陽光操作”,杜絕違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生,確保資金管理到位。對資金支出嚴(yán)格審核,防止資金風(fēng)險事件發(fā)生。(四)、加強督查檢查。為加強對資金的39。管理力度,每半年縣糧食局組織人員對所有資金支出進(jìn)行檢查,找出問題,進(jìn)行整改,防止資金管理脫位。對有賭博等不良行為的一徑發(fā)現(xiàn),給予紀(jì)律處分。同時對全體干部黨員加強思想教育,認(rèn)真組織他們學(xué)習(xí)貫徹《廉政準(zhǔn)則》和《黨章》,組織觀看警示教育片。使他們自覺守職業(yè)道德,筑牢拒腐防變思想防線。多年來,全局干職工沒有出現(xiàn)參與打牌賭博等不良行為。(五)、自查結(jié)果:縣局機關(guān)財政共拔款11200元,支出11200元??h糧油收儲公司財政政策性撥款情況:一、20xx年財政應(yīng)拔入資金279。27萬元。其中:縣儲利息費用81。27萬元:20xx年維修費5萬元。20xx年維修費45萬元。20xx年維修費57萬元:洪災(zāi)損失倉庫補助資金81萬元。二、20xx年共收到財政拔入資金213。27萬元。其中:20xx年縣儲利息費用81。27萬元。20xx年維修費5萬元。20xx年維修費45萬元。20xx年簡建費10萬元。洪災(zāi)損失倉庫補助資金72萬元。以上資金全部拔入收儲公司在農(nóng)發(fā)行開設(shè)的基本帳戶。三、20xx年財政欠拔資金66萬元。以上拔入維修資金已全部用于倉庫維修,拔入的其他資金用于銀行利息及職工工資費用開支中。財務(wù)自查報告及整改措施2為了進(jìn)一步加強我司財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)行為,完善財務(wù)基礎(chǔ)管理工作,根據(jù)分公司計財部下發(fā)的《關(guān)于xxxxx》,我部組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí),逐條對照檢查與實際工作中是否有偏差,現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下:一、分階段認(rèn)真對待,細(xì)致檢查我部一向重視財務(wù)工作的規(guī)范性,收到文件要求后,于月日利用班后時間組織全體員工進(jìn)行了第一階段的學(xué)習(xí)。會上要求大家根據(jù)《中支檢查明細(xì)表》、《分公司憑證附件要求》認(rèn)真開展自查自糾,做到“三不”——不走過場、不走形式、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。參照文件要求,我部人員逐條對照學(xué)習(xí),大家踴躍,有問題馬上提出,保證不留疑惑和模糊工作面。會后,我部根據(jù)工作實際整理了有關(guān)憑證附件的問題向上級財務(wù)部反映,并馬上得到了反饋意見。通過第一階段的學(xué)習(xí),大家掃清了問題,第二階段的自查自糾工作開展順利。我部人員明確落實職責(zé),并根據(jù)各自崗位對財務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了細(xì)致的清理檢查。自查后,各自均向財務(wù)經(jīng)理匯報了檢查情況。二、檢查及整改情況通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)行為。支票、銀行印鑒、網(wǎng)上銀行證書的保管、使用符合規(guī)定;報銷手續(xù)符合公司規(guī)定,帳票一致;發(fā)票管理符合規(guī)定,不隨意亂放,并每月進(jìn)行盤點;固定資產(chǎn)管理符合規(guī)定,賬實相符;核算方面符合規(guī)范,人員離崗均有做好交接手續(xù)。誠然,在自查過程中,我們也發(fā)現(xiàn)以下問題。(一)檔案管理方面。我部一直設(shè)有登記本登記財務(wù)檔案,但由于年初人手不足,本年內(nèi)未對財務(wù)檔案進(jìn)行清點,憑證裝訂未能及時,滯后個月。針對問題,我部人員通力協(xié)作,在完成手頭工作的情況下,抽出工作時間對近兩年的財務(wù)檔案進(jìn)行了清點,將已裝訂的憑證按順序排放,并鎖好文件柜,妥善保管會計憑證。由于時間、人手有限目前只對近兩年的進(jìn)行了清點工作,在今后工作中,我部將繼續(xù)做好定期檢查財務(wù)檔案的清點工作。此外,針對憑證裝訂滯后的問題,我部人員現(xiàn)正抓緊時間進(jìn)行憑證的整理裝訂工作。預(yù)計7月底前憑證裝訂可趕上進(jìn)度(二)柜面收付操作方面。收款流程中,存在個別單位投保無同名轉(zhuǎn)賬的問題,但我們都要求客戶出具證明。今后我部將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行文件要求,單位投保需同名轉(zhuǎn)賬。但因市場競爭及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求,目前還是存在個別非同名轉(zhuǎn)賬情況需作特殊處理。我們深知“千里之堤毀于蟻穴”,財務(wù)工作更是容不下絲毫的違規(guī)操作。對照本次檢查,我們知曉其中不妥,今后一定加以改正,加倍注重財務(wù)操作規(guī)范問題,凡事多留心,互相提醒、互相監(jiān)督。三、培訓(xùn)計劃培訓(xùn)以提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)和操作技能,規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作,同時加強內(nèi)部溝通,增強部門凝聚力為總目標(biāo)。培訓(xùn)采取班后集中學(xué)習(xí)與空余自我學(xué)習(xí)提升相結(jié)合的形式。首先為集中學(xué)習(xí)。為使人員提高財務(wù)規(guī)范的意識,我部印發(fā)了相關(guān)操作指引,組織全體人員利用班后時間集中學(xué)習(xí)。其后也多次在部門例會上提到財務(wù)工作規(guī)范性的問題。第二是自我學(xué)習(xí)。要求部門員工根據(jù)自身工作實際,充分發(fā)揮主觀能動性,查找不足,自我進(jìn)行修正反思。此外,積極鼓勵不同崗位的人員多進(jìn)行交流溝通,互相學(xué)習(xí),促進(jìn)共同進(jìn)步。最后是總結(jié)檢查階段。為確保培訓(xùn)學(xué)習(xí)效果,培訓(xùn)學(xué)習(xí)后,部門經(jīng)理將對各崗位人員工作進(jìn)行不定期的檢查與指導(dǎo),扎扎實實把工作落實到位。四、總結(jié)通過全員學(xué)習(xí)財務(wù)管理,我們進(jìn)一步理順了工作條線處理,并對財務(wù)規(guī)范性管理有了更深刻的認(rèn)識。在今后的工作中,我們將會以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,遵守相關(guān)財務(wù)制度,全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的問題,認(rèn)真做好整改,進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理,完善財務(wù)工作。財務(wù)自查報告及整改措施3我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》(桂教財務(wù))[20])10號和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》(桂教財務(wù))[20])33號文件精神,對我校財務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行認(rèn)真自查自評及檢查整改,現(xiàn)將整改情況匯報如下一、認(rèn)真學(xué)習(xí),提高認(rèn)識我校認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財務(wù)人員學(xué)習(xí)上級財務(wù)文件,統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識,強化財經(jīng)紀(jì)律,不繼提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平,并不斷完善學(xué)校財務(wù)管理的各項制度。二、成立領(lǐng)導(dǎo)小組工作我校結(jié)合實際,成立了德峨鄉(xiāng)初級中學(xué)財務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。組長:(校長)副組長:(副校長)組員:領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公主任由李副校長兼任,統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財務(wù)審計整改的各項工作。三、整改措施依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行審計整改,自查自糾存在的問題,認(rèn)真反思,找差距,尋原因。通過認(rèn)真組織小組成員查看至xx年會計憑證、會計報表、會計賬簿。在會計報表、會計賬簿中銀行帳、出納的現(xiàn)金日記賬不存在任何問題,無需整改。存在的39。一些問題是:會計、出納還沒有取得從業(yè)資格證,正在學(xué)習(xí)爭??;在會計憑證中出現(xiàn)沒有蓋財務(wù)公章、財務(wù)主管章、報賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象;固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現(xiàn)象。整改領(lǐng)導(dǎo)組針對以上存在的問題進(jìn)行分工協(xié)作,分塊整改,現(xiàn)已全部整改完善??傊?,財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ),財務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展,要辦好學(xué)校,首先要管理好財務(wù),把有限的資金用在刀刃上。為此,在今后的工作中,我校將按上級主管部門的要求,嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度,管理好學(xué)校財務(wù)。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后,再進(jìn)行報賬、公示,將財務(wù)開支情況在公示欄公布,自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。財務(wù)自查報告及整改措施4根據(jù)《xx市審計局關(guān)于開展財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神,我局結(jié)合自身實際情況,對本單位的財政財務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。二、嚴(yán)格清查,不走過場成立清查小組后,局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,對照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。三、認(rèn)真自查,及時自糾按照《xx市審計局開展xxx財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。我局所有財政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實合規(guī)。嚴(yán)格專項資金管理,做到??顚S?,無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。國有資產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。我局根據(jù)本單位實際,建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。通過自查,我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)*****文件,為認(rèn)真總結(jié)好20xx年財務(wù)管理工作,我單位對會計信息質(zhì)量、財務(wù)預(yù)算、資金安全和財務(wù)管理辦法的執(zhí)行狀況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查自糾狀況匯報如下:(一)會計基礎(chǔ)工作狀況會計科目和會計賬簿均根據(jù)《財務(wù)會計制度》和公司財務(wù)管理辦法的規(guī)定設(shè)置,會計賬簿、財務(wù)報表信息真實,賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應(yīng)真實。會計往來科目、會計結(jié)余科目真實。財務(wù)報銷制度完善,嚴(yán)格按照會計人員檢查原始憑證、填寫報銷憑據(jù)、財務(wù)部主任審核、分管財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核的報銷程序進(jìn)行,有效地保證取得的原始憑證真實、合法。取得的增值稅專用發(fā)票及時進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)證,各項稅費計算準(zhǔn)確,并保證及時納稅。財務(wù)收支無坐支現(xiàn)象。出納每月核對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。會計憑證及時整理裝訂,存放安全、規(guī)范。(二)預(yù)算執(zhí)行狀況根據(jù)20xx年利潤及成本費用預(yù)算明細(xì)說明,財
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