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固定資產(chǎn)管理制度及擴展資料(編輯修改稿)

2025-10-08 22:47 本頁面
 

【文章內容簡介】 明細帳,隨時掌握固定資產(chǎn)的使用狀況。,搞好固定資產(chǎn)的分類,統(tǒng)一編號,建立固定資產(chǎn)檔案及登記賬,負責審批并辦理購置、驗收、調撥轉移、報廢、封存啟用、清查盤點等事項。、配合使用部門做好設備的使用和維護,確保設備完好提高利用率,并定期組織進行設備的清點,保證帳、物相符。,組織編制設備大、中、修等維修計劃,按期編報設備更新計劃。,對違反固定資產(chǎn)管理制度,擅自贈送、出售、拆除固定資產(chǎn)的行為和破壞固定資產(chǎn)的現(xiàn)象,要嚴格追查責任,視情節(jié)給予處罰。負責公司固定資產(chǎn)物品抽臺賬管理,對申購的固定資產(chǎn)進行審核,并定 期抽查行政專員的出入庫表和臺賬表。(1)負責固定資產(chǎn)臺賬的建立與更新;(2)負責公共區(qū)域固定資產(chǎn)的定期盤點與維護保養(yǎng)工作;(3)負責員工離職時固定資產(chǎn)的回收與清理工作;(4)負責固定資產(chǎn)的驗收、出入庫登記、調撥、盤點、清理、報廢等工作;(5)負責維修計劃與設備更新計劃的擬定。(1)負責物品的采購與驗收工作;(2)負責供應商的篩選工作;(3)協(xié)助行政專員對固定資產(chǎn)的維護保養(yǎng)工作。(三)門店庫管各固定資產(chǎn)使用部門或科室負責本部門或科室的固定資產(chǎn)管理工作。建立固定資產(chǎn)臺賬,固定資產(chǎn)的領用、調出、報廢必須經(jīng)行政部及總經(jīng)理批準,未經(jīng)批準,不得擅自調動、報廢,更不能自行外借和變賣。根據(jù)行政部的要求配合進行固定資產(chǎn)的盤點,做到帳、物兩相符。(四)審控部每半年監(jiān)督財務部同門店庫管對固定資產(chǎn)進行盤點,做到帳實相符,確保帳、物一致。審核財務部整理的盤點報告;五、固定資產(chǎn)的驗收入庫固定資產(chǎn)收到后,由門店庫管員組織進行驗收,驗收時應仔細核對固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號、金額、供貨廠商、生產(chǎn)廠家等信息是否與訂單相符。對于專業(yè)性要求高且需要專業(yè)檢驗檢測的存貨,需要通知質檢員或醫(yī)助進行驗收或試用驗收。庫管員根據(jù)驗收合格的產(chǎn)品類別、數(shù)量填寫產(chǎn)品入庫單,相關經(jīng)辦人員在入庫單上簽字確認,根據(jù)入庫單登記固定資產(chǎn)臺賬。庫管員將經(jīng)簽字確認的送貨單、入庫單傳遞至財務部門。行政專員同時對固定資產(chǎn)進行編號,并填寫三聯(lián)式《固定資產(chǎn)入庫清單》,白聯(lián)總經(jīng)辦留存,黃聯(lián)由使用部門留存,紅聯(lián)交財務部進行相應的財務處理,更新《固定資產(chǎn)明細表》臺賬,落實使用責任人。(見附表1《固定資產(chǎn)明細表》)行政專員對固定資產(chǎn)進行編碼(入庫時編碼),并填寫《固定資產(chǎn)卡片》,在實物上貼上《固定資產(chǎn)卡片》,固定資產(chǎn)編碼是唯一的,不得重復使用和更改。(見附表2《固定資產(chǎn)卡片》)財務部依據(jù)采購合同、協(xié)議約定的價格、驗收入庫數(shù)量和行政部的《固定資產(chǎn)入庫清單》登記固定資產(chǎn)相關科目
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