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正文內(nèi)容

財政監(jiān)督檢查局年終工作總結(jié)(編輯修改稿)

2025-09-29 20:59 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 無保障等問題;在會計師事務所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查中,發(fā)現(xiàn)3個會計師事務所出具虛假審計報告,3家事務所審計程序履行不到位,僅依據(jù)被審計單位提供的會計報表出具審計報告361份,隱瞞審計中發(fā)現(xiàn)的問題、發(fā)表不恰當?shù)膶徲嬕庖妶蟾?8份,66家事務所在審計證據(jù)不充分的情況下出具審計報告204份,39家事務所出具有問題驗資報告127份,以及會計信息真實性不夠,會計基礎工作不規(guī)范、內(nèi)部控制制度執(zhí)行不到位等問題。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,為確保整改和處理處罰事實清楚、證據(jù)充分、定性準確、適用法律法規(guī)恰當,我們組織28名人員歷時2個多月進行了認真梳理、復核、審理確認,向廳長辦公會提交五份檢查報告,在分析問題產(chǎn)生原因基礎上,分別提出了整改糾正、處理處罰、案件移交和建立完善相關管理制度、提高制度執(zhí)行力、加強財政財務管理等建議,得到了廳領導的肯定。 (二)嚴格執(zhí)法,認真做好對查出問題的整改糾正
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