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公司資金管理自查自糾匯報材料(編輯修改稿)

2025-09-28 19:59 本頁面
 

【文章內容簡介】 納不兼任稽核、會計檔案保管除兼任收入、支出、費用、債權、債務等賬目登記工作并擔任銀行存款對賬和銀行余額調節(jié)表編制工作外。出納一直擔任銀行存款的對賬工作和銀行調節(jié)表的編制工做主要有以下幾個方面的原因:一是歷史的原因。(一直都是出納做對賬工作和余額調節(jié)。)二是公司財務人員緊缺。針對以上的情況會計人員將不定期的抽查對賬單和銀行余額調節(jié)表情況,保證貨幣資金的管理安全和規(guī)范。(2)資金收付程序:貨幣資金業(yè)務付款與審核人員是相互獨立收入單據的開具與審核都是相互獨立。 (3)現(xiàn)金管理。上栗公司現(xiàn)金一直實施庫存限額管理(1000以下)超過庫存的現(xiàn)金都及時送存銀行;超出現(xiàn)金開支范圍的的業(yè)務都是通過銀行轉賬結算;每月都會定期對現(xiàn)金進行盤點和登記賬本保證現(xiàn)金帳面余額與實際庫存相符。目前還沒有編制現(xiàn)金盤點表,記錄盤點情況并簽字確認。主要有以下原因;一是現(xiàn)金金額少。二是基本上有現(xiàn)金賬。針對上述情況我們定會加強現(xiàn)金方面的全面管理使公司的現(xiàn)金都符合各項管理要求。 (4)銀行存款的管理。指定出納負責銀行賬戶的對賬工作和領取銀行存款對賬單,每月月底對所有銀行賬戶余額核對并編制余額調節(jié)表,公司財務負責人按月對銀行調節(jié)表進行審核并督促盡快清理未達賬。 (5)印鑒管理。銀行預留印鑒都是由兩個以上人員分開保管。財務專用章是由財務負責人或其指定的專人保管;出納保管私章,用完都存入保險柜。從不將銀行印鑒全部交給出納購買支票或資金支付。印鑒章的移交都會在移交手續(xù)簿上簽字登記,明確相關責任。目前存在空白收據上蓋財務專用章,主要用于公司內部供電所電費的開具明細。針對收據這種情況我們將實行統(tǒng)一由專人管理,每領用一本收據都領用人簽字并記錄在簿。對于上述公司存在的現(xiàn)狀我們一定會按照省公司的要求及時加以改進,保證公司的各項資金安全規(guī)范管理。 第三篇:社會救助資金自查自糾匯報社會救助資金自查自糾匯報 社會救助資金自查自糾匯報 **縣民政局: 根據安民字【**】 91號文件的要求,我鄉(xiāng)黨委、政府高度重視,成立了以鄉(xiāng)長為組長,分管副鄉(xiāng)長為副組長,民政所工作人員為成員的自查自糾工作小組,對我鄉(xiāng)社會救助資金進行自查自糾工作。我鄉(xiāng)對社會救助資金以下幾方面進行了自查自糾: 一、農村低保方面,低保資金能夠按月及時發(fā)放到位,無私分挪用低保資金等問題,但存在拆戶保的情況。由于低保指標有所限制加上申請農村低保的群眾比較多,我鄉(xiāng)對于部分低保戶進行拆戶保。低保檔案不規(guī)范。返回至村里的低保檔案存在隨處亂放,沒有專門歸檔,造成了部分低保戶檔案的丟失。 二、醫(yī)療救助方面,我鄉(xiāng)能夠做到及時上報及時救助,確保資金及時發(fā)放到位。但是也存在檔案不規(guī)范,資料不齊全等問題。
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