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正文內(nèi)容

8最全審計文書參考格式(編輯修改稿)

2024-09-21 16:14 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 第 11 頁 共 26 頁 令你單位自 年 月 日至 年 月 日,暫停使用 (注:財政部門和有關(guān)主管部門名稱)撥付你單位的 (注:款項性質(zhì)、金額)。 本通知自送達(dá)之日起生效。如果對本通知不服,可以在本通知送達(dá)之日起 60 日內(nèi),向 xx 市人民政府或者 xx 省審計廳申請行政復(fù)議(或者在本通知送達(dá)之日起三個月內(nèi),向 xx 市中級人民法院提起行政訴訟)。 (審計機(jī)關(guān)印章) ****年 **月 **日 — 13— 【說明: 《中華人民共和國審計法實施條例》第三十二條和《中華人民共和國國家審計準(zhǔn)則》第一百一十八條第五款制定。 使用款項的強(qiáng)制措施。 在金融機(jī)構(gòu) 的有關(guān)存款、通知財政部門和有關(guān)主管部門暫停撥付款項,第四十七條規(guī)定的通報有關(guān)主管部門扣繳被審計單位應(yīng)當(dāng)上繳的款項以及第三十七條規(guī)定的提請有關(guān)機(jī)關(guān)予以協(xié)助等,以我局行政公文的形式辦理。 第 12 頁 共 26 頁 ,由我局出具對外正式紅頭公文?!? — 14— xx 市審計局 審計報告征求意見書 x 審 **征〔 20**〕 **號 ****(主送單位全稱或者規(guī)范簡稱): xx 市審計局派出審計組于 ****年 **月 **日至 ****年 **月 **日對你單位 ****進(jìn)行 了審計(專項審計調(diào)查)。根據(jù)《中華人民共和國審計法》第四十條(專項審計調(diào)查引用《中華人民共和國國家審計準(zhǔn)則》第一百三十七條)的規(guī)定,現(xiàn)將審計組的審計報告(現(xiàn)將專項審計調(diào)查中涉及你單位的有關(guān)事項)送你單位征求意見。請自接 到審計報告(專項審計調(diào)查報告)之日起 10 個工作日內(nèi)將書面意見送交審計組。如在此期限內(nèi)未提出書面意見,視同無異議。 附件:審計報告 /專項審計調(diào)查報告(征求意見稿) (審計機(jī)關(guān)印章) — 15— 最全審計文書參考格式( 3) .doc 免費(fèi)為全國范文類知 名網(wǎng)站,下載全文稍作修改便可使用,即刻完成寫稿任務(wù)。 支付 元已有 11 人下載 第 13 頁 共 26 頁 下載這篇 word 文檔 ****年 **月 **日 xx 市審計局 審計報告 (征求意見稿) 被審計單位: ******************局 審計項目: **2024 年預(yù)算執(zhí)行情況審計 — 16— xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(征求意見稿格式內(nèi)容及要求與正式審計報告一致)。 對本次審計發(fā)現(xiàn)的問題,請 ****(被審計單位)自收到正式報告之日起 **日(審計機(jī)關(guān)根據(jù)具體情況確定)內(nèi),將整改情況書面報告 xx 市審計局。 本報告及有關(guān)整改情況隨后將以適當(dāng)方式公告。 審計組組長(簽名) 二 ○○x 年 x 月 x 日 — 17— 【說明: 《國家審計準(zhǔn)則》第一百三十七條的規(guī)定,審計 報告 第 14 頁 共 26 頁 征求意見稿應(yīng)以審計機(jī)關(guān)的名義征求被審計單位的意見。 ,加蓋 xx 市審計局公章。所附審計報告征求意見稿落款由審計組組長簽名。 ?,F(xiàn)將專項審計調(diào)查中涉及你單位的有關(guān)事項送你單位征求意見。 用要求基本相同。引用法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)引用依據(jù)原文,引用依據(jù)原文不要斷章取義,不得出現(xiàn)省略號即 “…” ,嚴(yán)禁以 “ 內(nèi)容同上 ”或 “ 第 *條第 *款 ” 等書寫表達(dá)形式,省略法律、法規(guī)和規(guī)章中的具體條款(項、目)內(nèi)容。 ,與本文書格式及內(nèi)容要求相同,審計組不得精簡或刪除報告中的任何事項和內(nèi)容。 ,按照相關(guān)要求辦理。】 — 18— xx 市審計局 審計報告 x 審 **報〔 20**〕 **號 被審計單位: ******************局 — 19— 第 15 頁 共 26 頁 審計項目: **2024 年預(yù)算執(zhí)行情況審計 根據(jù)《中華人民共和國審計法》第 **條的規(guī)定, xx 市審計局派出審計組,自 ****年 **月 **日至 ****年 **月 **日,對 ****(被審計單位全稱或者規(guī)范簡稱。寫全稱時還應(yīng)注明 “ 以下簡稱****” ) ****(審計范圍)進(jìn)行了審計, ****(根據(jù)需要可簡要列明審計重點),對重 要事項進(jìn)行了必要的延伸和追溯。 ****(被審計單位簡稱)及有關(guān)單位對其提供的財務(wù)會計資料以及其他相關(guān)資料的真實性和完整性負(fù)責(zé)。 xx 市審計局的責(zé)任是依法獨立實施審計并出具審計報告。 【說明: 。 ,應(yīng)注明。 ,應(yīng)當(dāng)寫明?!? 一、被審計單位基本情況 (一)基本情況; (二)資產(chǎn)、負(fù)債、損益(凈資產(chǎn))及收支結(jié)余情況; (三)審計結(jié)果及與項目審計目標(biāo)密切相關(guān)的內(nèi)容; (四) **年度(上次審計日期)審計發(fā)現(xiàn)的問題及建議 1.**年度審計發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改落實情況。 2.**年度審計報告中提出的建議及采納情況。 第 16 頁 共 26 頁 ****
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