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正文內(nèi)容

7信用社金融統(tǒng)計檢查前自查報告(編輯修改稿)

2025-09-19 17:32 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 下: 一、 2024 年金融統(tǒng)計工作自查的總體狀況 (一)、本次自查工作的起止時間。 2024 年 5 月 23 日至 5月 24 日。 (二)、自查范圍為我支行 2024 年在報表平臺中和上報總行各部門所 涉及的所有報表。 (三)、 2024 年金融統(tǒng)計工作自查結(jié)果: 我支行在本次對 2024 年金融統(tǒng)計自查工作中,未發(fā)現(xiàn)有錯報、漏報、虛報、偽造及篡改統(tǒng)計資料的情況,并且根據(jù)《銀行法》、《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度,未發(fā)現(xiàn)有統(tǒng)計違法行為發(fā)生。統(tǒng)計數(shù)據(jù)與綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計記錄,統(tǒng)計臺帳、以及與統(tǒng)計有關(guān)的其他資料核對基本一致。 二、 2024 年金融統(tǒng)計工作中存在的問題 (一)、統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)水平有待進一步提高。目前統(tǒng)計人員 第 7 頁 共 13 頁 對統(tǒng)計業(yè)務(wù)、統(tǒng)計法律知識掌握不夠全面,造成對統(tǒng)計 指標理解不深,報表填寫不規(guī)范。 (二)、在日常金融統(tǒng)計工作中,未嚴格實行 ab 崗制度,人員配備不齊。 (三)、統(tǒng)計報表編制工作流程未嚴格按照制表、復(fù)核、負責(zé)人審核的復(fù)核審批制度執(zhí)行。 三、整改措施 (一)、組織部門人員認真學(xué)習(xí)有關(guān)金融統(tǒng)計規(guī)定和制度,加深對金融統(tǒng)計制度的理解,提高認識,明確職責(zé),并嚴格按照人民銀行和總行的金融統(tǒng)計要求報送數(shù)據(jù),依法統(tǒng)計,確保金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確。 (二)、部門的統(tǒng)計工作實行崗位責(zé)任制和 ab 崗制度,每個報表需配備 2 名及以上的統(tǒng)計 人員,以便做好復(fù)核工作,同時防止出現(xiàn)特殊情況時,影響報表的統(tǒng)計報送工作。 (三)、對各種統(tǒng)計報表實行復(fù)核審批制度,做好各種數(shù)據(jù)的審核把關(guān)工作。每張報表必須先經(jīng)復(fù)核崗核查,再由負責(zé)人審核后,方可報送統(tǒng)計報表。 (四)、在統(tǒng)計數(shù)據(jù)時,加強與相關(guān)業(yè)務(wù)部門的協(xié)調(diào)、溝通工作。做好業(yè)務(wù)部門間的統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理和審核工作,統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑和報送標準,保證數(shù)據(jù)的及時和準確性。 (五)、定期對部門統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計制度執(zhí)行情況進行 第 8 頁 共 13 頁 自查,及時發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計工作存在的問題,落實整改。 ******支行 第四篇:金融統(tǒng)計自查報告支行金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量自查報告 XX 市商業(yè)銀行計財部: 根據(jù)《 XX 市商業(yè)銀行統(tǒng)計工作考核評比辦法》制度要求,為嚴格執(zhí)行金融統(tǒng)計制度,提升金融統(tǒng)計水平,我行立即成立統(tǒng)計工作檢查領(lǐng)導(dǎo)小組對 2024 年 16 月份金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的自查工作照金融統(tǒng)計檢查內(nèi)容進行了自查,本次自查中我支行堅持實事求是的原則,現(xiàn)將自查的工作情況報告如下: 一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一思想認識 為認真開展好此項自查工作,我行高度重視,加強組織領(lǐng)導(dǎo),成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,召開 專題會議,統(tǒng)一員工的思想認識,提高對開展統(tǒng)計檢查和加強統(tǒng)計管理工作重要性的認識,明確了檢查的目的、內(nèi)容、重點,確定了檢查人員,落實檢查人員責(zé)任,提出了具體要求,從而保證了自查效果。 二、金融統(tǒng)計自查情況 (一)、確定檢查時間及范圍 本次自查工作的起止時間。 2024 年 9 月 3 日至 9 月 6 日,自查范圍為我支行 2024
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