【總結】出差及差旅費報銷制度公司全體員工出差及差旅費報銷均適用本制度,制度自公布之日起正式執(zhí)行,公司原差旅費報銷制度即行廢止。一、出差1、公司員工出差須填寫出差計劃(附表1),經部門主管簽字同意并報公司領導批準后到財務借款。2、出差借款額度除往返路費外每人每日100元,若有業(yè)務招待費需要另行說明。二、報銷
2024-10-27 12:40
【總結】差旅費報銷管理規(guī)定文件編號:-HR-000編制:審核:批準:文件更改一覽表日期版本頁次更改內容更改審核批準
2025-02-10 08:28
【總結】財務費用報銷流程及注意事項,,前言,在日常工作中,部分員工對財務知識比較欠缺,對公司財務報銷流程及報銷規(guī)定不太了解,出現(xiàn)報銷單據(jù)不規(guī)范、報銷內容不明確等情況,給公司財務部及相關部門工作帶來不必要困擾。...
2024-11-19 22:18
【總結】差旅費報銷細則一、借款原則:借款實行“前清后借,前不清后不借”原則;確定差旅費借款金額上限為5000,特殊情況需溫總審批;超預算借款、單次借款現(xiàn)金額超過限額5000元以上借款或特殊情況,需經部門主管批準后方可借款。二、出差人員回公司后,7個工作日內應按規(guī)定辦理報銷手續(xù)、結清借款;對無故未報銷者不予再次借款;超過報銷期,賬面有個人出差借款的,財務部有權從當月工資中先行扣回。三、差旅
2025-04-07 20:21
【總結】差旅費報銷管理規(guī)定為保證公司差旅費的合理使用,規(guī)范差旅費的開支標準,特制定此規(guī)定,具體如下:1、出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。2、出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額,報總經理審批,憑申請單辦
2025-04-07 21:24
【總結】差旅費報銷補充說明1.適用范圍本規(guī)則適用人員:總部全體崗位人員、各營運區(qū)域職能人員及各餐廳經理(區(qū)域人員相互學習不適用此規(guī)定)2.報銷標準1)交通費:總監(jiān)及以上崗位人員可采取任意交通工具,總監(jiān)以下崗位人員選擇交通工具原則上以經濟便捷為優(yōu)先,特殊原因需乘坐飛機、輪船、高鐵、軟臥應事先通知本中心、部門總監(jiān)并簽字確認方可報銷。2)住宿費:200元以內憑票據(jù)實報實銷,
2025-03-23 13:56
【總結】本文格式為Word版,下載可任意編輯 公司差旅費報銷辦法 因原公司及其所屬各單位制定的差旅費報銷標準不盡相同,為統(tǒng)一差旅費報銷標準并規(guī)范其報銷程序,特制定本辦法。 一、報銷程序 1、出差須填寫...
2025-04-05 13:19
【總結】第一篇:差旅費報銷管理流程 第一部分總則 第一條為了加強公司內部管理,規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。 第二條本制度根據(jù)相關的財經制度及公司的...
2024-10-21 09:18
【總結】第一篇:公司差旅費報銷管理制度及流程 公司差旅費報銷管理制度及流程 為了控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,特制定本制度。 一、辦理程序 1、出差人員必須事先填寫“出差申請單...
2024-10-21 07:20
【總結】財務說明會,FHMS差旅費報銷流程2007.09.06制作者:FHMS財務室,,1,文件管理文件編號:FHMS-CW-009號歸口部門:A公司批準:總經理生效日期:2007.08.14,,2,三.出差...
2024-10-25 18:08
【總結】財務說明會FHMS差旅費報銷流程制作者:FHMS財務室1?文件管理文件編號:FHMS-CW-009號歸口部門:
2025-03-05 16:10
【總結】第一篇:公司差旅費報銷制度 公司差旅費報銷制度 宏源液壓(001) 為了規(guī)范出差行為,提高效率,制定本制度,本制度適合公司所有員工。 一、公司員工出差所乘坐火車(高鐵、動車)公司所有人員出差按...
2024-10-21 06:57
【總結】第一篇:差旅費報銷管理規(guī)定 差旅費報銷管理規(guī)定 為保證公司差旅費的合理使用,規(guī)范差旅費的開支標準,特制定此規(guī)定,具體如下: 1、出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工...
2024-10-21 09:55
【總結】公司差旅費報銷規(guī)定第一條為加強公司及所屬各子公司出差費用的管理,特制定本規(guī)定。第二條差旅費開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。第三條員工出差依下列程序辦理手續(xù):1、員工出差三天內由部門負責人審批。出差三天以上,如在區(qū)內出差的,由主管領導審批;如在區(qū)外出差的,由總經理或授權公司領導審批。國外出差由公司董事長審批。2、憑審批出差的書面材料及核定的差旅費向財務部借
2025-04-07 20:22
【總結】公司差旅費報銷制度第一條為了保證公司正常經營活動,加強公司差旅費報銷的管理,在使之符合合理、節(jié)約的原則下,同時保障出差人員工作與生活的需要,結合公司實際情況,制定本辦法。第二條本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。第三條本辦法適用于公司各部門。第四條人力資源部是公司員工出差考核的管理和費用控
2024-10-27 13:26