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正文內(nèi)容

商務(wù)經(jīng)理述職報告范文(編輯修改稿)

2024-08-30 10:33 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 一期吸取的教訓(xùn)在現(xiàn)有的工作中得以實踐和改正。焦慮的是二期項目的規(guī)模較大,在人員配備的背后,是公司以及領(lǐng)導(dǎo)殷勤的期望與支持,期望與壓力并存,我只有轉(zhuǎn)壓力為動力,才有可能不辜負大家對我的栽培與信任。在擔(dān)任二期項目部商務(wù)經(jīng)理崗位上,本人對工作總結(jié)如下:1. 成本預(yù)控工作首先,在開工之前,完成整個現(xiàn)場10個樓號的算量工作。其次,根據(jù)甲方的施工合同計算預(yù)算收入。再次,根據(jù)一期工程成本單價進行成本測算。最后,對比預(yù)算收入與成本測算,在項目部集中討論后,制定本工程的預(yù)控指標。2. 保障生產(chǎn)工作首先,根據(jù)現(xiàn)場工作面及工期的實際情況,項目部成員結(jié)合工期緊、短時間內(nèi)須投入大量勞動力的情況,確定本工程需要劃分10個土建隊伍、1個水電隊伍,方能確保工程工期,作為商務(wù)經(jīng)理,我需要提前了解市場價格,盡快組織勞務(wù)招標并及時完善勞務(wù)合同的簽訂事宜。其次,根據(jù)預(yù)控指標,在器材處及公司各部室的配合下,在盡量短的時間內(nèi)完成約17項材料招標工作,才能保證人力、物力的供應(yīng),確保項目部的生產(chǎn)進度。3. 成本分析情況每月按時完成項目部產(chǎn)值統(tǒng)計,根據(jù)實際成本與成本預(yù)控指標之間的偏差,做好項目內(nèi)部成本分析工作,并按時參加公司的成本分析會,汲取其他項目部的經(jīng)驗,避免或減少本項目部的經(jīng)營運行風(fēng)險。并對項目部每月的盈虧情況作出分析報告,按戶型分部分項工程將預(yù)算收入匹配實際消耗情況,根據(jù)現(xiàn)場的實際情況,對定額編制的工料含量的高低水平作出合理的判斷,配合項目部做好降低材料損耗工作。并將根據(jù)預(yù)算定額修正后的統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為庫房限額領(lǐng)料的依據(jù),根據(jù)成本分析的情況,優(yōu)化成本支出結(jié)構(gòu)及資金使用情況。4. 結(jié)算情況本工程于
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