freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

年度市衛(wèi)計委部門預(yù)算公開內(nèi)容(編輯修改稿)

2025-07-25 15:03 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 急救中心、江陰市人民醫(yī)院、江陰市中醫(yī)院、江陰市第三人民醫(yī)院、江陰市遠(yuǎn)望醫(yī)院、江陰市口腔病防制所。釷鵒資贏車贖孫滅獅贅慶獷。四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。年部門預(yù)算編制工作的總體思路:全面貫徹落實黨的十八大精神和習(xí)近平總書記在江蘇視察時的重要指示精神,按照全省推進(jìn)民生幸福工程暨建設(shè)現(xiàn)代醫(yī)療衛(wèi)生體系工作會議部署和省級醫(yī)改試點方案、結(jié)合無錫市下達(dá)江陰市的主要工作目標(biāo)要求,加快醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,穩(wěn)妥有序?qū)嵤┤鎯珊⒄?,進(jìn)一步健全全民醫(yī)療保障體系,進(jìn)一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系,進(jìn)一步加強公共衛(wèi)生和重大疾病預(yù)防控制,大力促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展,大力推動醫(yī)藥科技創(chuàng)新,大力發(fā)展健康服務(wù)業(yè),實現(xiàn)衛(wèi)生計生事業(yè)科學(xué)發(fā)展。慫闡譜鯪逕導(dǎo)嘯畫長涼馴鴇。根據(jù)《關(guān)于編制年市本級預(yù)算的通知》(澄財預(yù)〔〕號)文件精神,按照“凡有支出,必依預(yù)算;沒有預(yù)算,不得支出”的基本原則開展預(yù)算編制及測算工作:一是基本支出預(yù)算編制全面、完整反映部門和單位的人員信息情況、開支情況、主要辦公設(shè)備情況等,做到不重不漏;離退休和其他人員按照實際人數(shù)核定;商品和服務(wù)支出預(yù)算按照市財政局公布的商品和服務(wù)支出綜合定額標(biāo)準(zhǔn)和核定的在職人員數(shù)、離退休人員數(shù)確定。二是專項支出預(yù)算編制結(jié)合職能特點和業(yè)務(wù)性質(zhì),保障重點項目,加強績效管理,確保各項工作有序開展。諺辭調(diào)擔(dān)鈧諂動禪瀉類謹(jǐn)覡。18 / 18第二部分 衛(wèi)計委年度部門預(yù)算表第三部分 衛(wèi)計委年度部門預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算總表情況說明本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《江陰市財政局關(guān)于下達(dá)年部門預(yù)算的通知》(澄財預(yù)〔〕號)填列。嘰覲詿縲鐋囁偽純鉿錈癱懇。市衛(wèi)計委年度收入、支出預(yù)算總計萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各減少萬元,減少。主要原因是退休人員費用減少;專用材料費減少。其中:熒紿譏鉦鏌觶鷹緇機庫圓鍰。(一)收入預(yù)算總計萬元。包括:.財政撥款收入預(yù)算總計萬元。其中:財政經(jīng)常性撥款資金收入預(yù)算萬元,與上年相比減少萬元,減少。主要原因是退休人員費用減少。財政專項撥款資金收入萬元,與上年相比減少萬元,減少。主要原因是專用材料費減少。鶼漬螻偉閱劍鯫腎邏蘞闋簣。. 納入預(yù)算管理的非稅資金收入萬元,與上年相比減少萬元,減少。主要是藥品、疫苗等醫(yī)療收費政策性因素調(diào)整。紂憂蔣氳頑薟驅(qū)藥憫騖覲僨。(二)支出預(yù)算總計萬元。包括:.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出萬元,主要用于市衛(wèi)計委行政機關(guān)及下屬事業(yè)單位開展醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事務(wù)而發(fā)生的支出。與上年相比減少萬元,減少。主要原因是退休人員費用減少;專用材料費減少。穎芻莖蛺餑億頓裊賠瀧漲負(fù)。.住房保障(類)支出萬元,主要用于市衛(wèi)計委行政機關(guān)及下屬衛(wèi)生單位按照國家有關(guān)規(guī)定為職業(yè)繳存住房公積金、發(fā)放提租補貼及新職工繳存的住房補貼。與上年相比減少萬元,減少。主要原因是人員變動。濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減棲。此外,按經(jīng)濟分類,基本支出預(yù)算數(shù)為萬元,與上年相比減少萬元,減少。主要原因是退休人員費用減少。項目支出預(yù)算數(shù)萬元,與上年相比減少萬元,減少。主要原因是藥品、疫苗等專用材料費減少。銚銻縵嚌鰻鴻鋟謎諏涼鏗穎。二、收入預(yù)算情況說明本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《江陰市衛(wèi)計委部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。市衛(wèi)計委本年收入預(yù)算合計萬元,其中:一般公共預(yù)算收入萬元,占。擠貼綬電麥結(jié)鈺贖嘵類羋罷。三、支出預(yù)算情況說明本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《江陰市衛(wèi)計委部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。市衛(wèi)計委本年支出預(yù)算合計萬元,其中:基本支出萬元,占;項目支出萬元,占。賠荊紳諮侖驟遼輩襪錈極嚕。四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《江陰市衛(wèi)計委部門收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)對應(yīng)一致。塤礙籟饈決穩(wěn)賽釙冊庫麩適。市衛(wèi)計委年度財政撥款收、支總預(yù)算萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少萬元,減少。主要原因是退休人員費用減少;專用材料費減少。裊樣祕廬廂顫諺鍘羋藺遞燦。五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明本表反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《江陰市衛(wèi)計委部門財政撥款收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。倉嫗盤紲囑瓏詁鍬齊驁絛鯛。江陰市衛(wèi)計委年財政撥款預(yù)算支出萬元,占本年支出合計的。與上年相比,財政撥款支出減少萬元,減少。主要原因是退休人員費用減少;專用材料費減少。綻萬璉轆娛閬蟶鬮綰瀧恒蟬。其中: (一)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類).醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(款)行政運行(項)支出萬元,與上年相比減少萬元,減少。主要原因是退休人員費用減少。驍顧燁鶚巰瀆蕪領(lǐng)鱺賻驃弒。.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出(項)支出萬元,與上年一致。瑣釙濺曖惲錕縞馭篩涼貿(mào)錒。. 公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)支出萬元,與上年相比增加萬元,增長。主要原因是人員經(jīng)費增加,在編人數(shù)增加。鎦詩涇艷損樓紲鯗餳類礙穡。. 公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族
點擊復(fù)制文檔內(nèi)容
范文總結(jié)相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖片鄂ICP備17016276號-1