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正文內(nèi)容

年度市衛(wèi)計委部門預算公開內(nèi)容(編輯修改稿)

2025-07-25 15:03 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 急救中心、江陰市人民醫(yī)院、江陰市中醫(yī)院、江陰市第三人民醫(yī)院、江陰市遠望醫(yī)院、江陰市口腔病防制所。釷鵒資贏車贖孫滅獅贅慶獷。四、部門收支預算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。年部門預算編制工作的總體思路:全面貫徹落實黨的十八大精神和習近平總書記在江蘇視察時的重要指示精神,按照全省推進民生幸福工程暨建設(shè)現(xiàn)代醫(yī)療衛(wèi)生體系工作會議部署和省級醫(yī)改試點方案、結(jié)合無錫市下達江陰市的主要工作目標要求,加快醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,穩(wěn)妥有序?qū)嵤┤鎯珊⒄?,進一步健全全民醫(yī)療保障體系,進一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務體系,進一步加強公共衛(wèi)生和重大疾病預防控制,大力促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展,大力推動醫(yī)藥科技創(chuàng)新,大力發(fā)展健康服務業(yè),實現(xiàn)衛(wèi)生計生事業(yè)科學發(fā)展。慫闡譜鯪逕導嘯畫長涼馴鴇。根據(jù)《關(guān)于編制年市本級預算的通知》(澄財預〔〕號)文件精神,按照“凡有支出,必依預算;沒有預算,不得支出”的基本原則開展預算編制及測算工作:一是基本支出預算編制全面、完整反映部門和單位的人員信息情況、開支情況、主要辦公設(shè)備情況等,做到不重不漏;離退休和其他人員按照實際人數(shù)核定;商品和服務支出預算按照市財政局公布的商品和服務支出綜合定額標準和核定的在職人員數(shù)、離退休人員數(shù)確定。二是專項支出預算編制結(jié)合職能特點和業(yè)務性質(zhì),保障重點項目,加強績效管理,確保各項工作有序開展。諺辭調(diào)擔鈧諂動禪瀉類謹覡。18 / 18第二部分 衛(wèi)計委年度部門預算表第三部分 衛(wèi)計委年度部門預算情況說明一、收支預算總表情況說明本表反映部門年度總體收支預算情況。根據(jù)《江陰市財政局關(guān)于下達年部門預算的通知》(澄財預〔〕號)填列。嘰覲詿縲鐋囁偽純鉿錈癱懇。市衛(wèi)計委年度收入、支出預算總計萬元,與上年相比收、支預算總計各減少萬元,減少。主要原因是退休人員費用減少;專用材料費減少。其中:熒紿譏鉦鏌觶鷹緇機庫圓鍰。(一)收入預算總計萬元。包括:.財政撥款收入預算總計萬元。其中:財政經(jīng)常性撥款資金收入預算萬元,與上年相比減少萬元,減少。主要原因是退休人員費用減少。財政專項撥款資金收入萬元,與上年相比減少萬元,減少。主要原因是專用材料費減少。鶼漬螻偉閱劍鯫腎邏蘞闋簣。. 納入預算管理的非稅資金收入萬元,與上年相比減少萬元,減少。主要是藥品、疫苗等醫(yī)療收費政策性因素調(diào)整。紂憂蔣氳頑薟驅(qū)藥憫騖覲僨。(二)支出預算總計萬元。包括:.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出萬元,主要用于市衛(wèi)計委行政機關(guān)及下屬事業(yè)單位開展醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事務而發(fā)生的支出。與上年相比減少萬元,減少。主要原因是退休人員費用減少;專用材料費減少。穎芻莖蛺餑億頓裊賠瀧漲負。.住房保障(類)支出萬元,主要用于市衛(wèi)計委行政機關(guān)及下屬衛(wèi)生單位按照國家有關(guān)規(guī)定為職業(yè)繳存住房公積金、發(fā)放提租補貼及新職工繳存的住房補貼。與上年相比減少萬元,減少。主要原因是人員變動。濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減棲。此外,按經(jīng)濟分類,基本支出預算數(shù)為萬元,與上年相比減少萬元,減少。主要原因是退休人員費用減少。項目支出預算數(shù)萬元,與上年相比減少萬元,減少。主要原因是藥品、疫苗等專用材料費減少。銚銻縵嚌鰻鴻鋟謎諏涼鏗穎。二、收入預算情況說明本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數(shù)應與《江陰市衛(wèi)計委部門收支預算總表》收入數(shù)一致。市衛(wèi)計委本年收入預算合計萬元,其中:一般公共預算收入萬元,占。擠貼綬電麥結(jié)鈺贖嘵類羋罷。三、支出預算情況說明本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數(shù)應與《江陰市衛(wèi)計委部門收支預算總表》支出數(shù)一致。市衛(wèi)計委本年支出預算合計萬元,其中:基本支出萬元,占;項目支出萬元,占。賠荊紳諮侖驟遼輩襪錈極嚕。四、財政撥款收支預算總表情況說明本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應與《江陰市衛(wèi)計委部門收支預算總表》的財政撥款數(shù)對應一致。塤礙籟饈決穩(wěn)賽釙冊庫麩適。市衛(wèi)計委年度財政撥款收、支總預算萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少萬元,減少。主要原因是退休人員費用減少;專用材料費減少。裊樣祕廬廂顫諺鍘羋藺遞燦。五、財政撥款支出預算表情況說明本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應與《江陰市衛(wèi)計委部門財政撥款收支預算總表》的財政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。倉嫗盤紲囑瓏詁鍬齊驁絛鯛。江陰市衛(wèi)計委年財政撥款預算支出萬元,占本年支出合計的。與上年相比,財政撥款支出減少萬元,減少。主要原因是退休人員費用減少;專用材料費減少。綻萬璉轆娛閬蟶鬮綰瀧恒蟬。其中: (一)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類).醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(款)行政運行(項)支出萬元,與上年相比減少萬元,減少。主要原因是退休人員費用減少。驍顧燁鶚巰瀆蕪領(lǐng)鱺賻驃弒。.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出(項)支出萬元,與上年一致?,嶀暈R曖惲錕縞馭篩涼貿(mào)錒。. 公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)支出萬元,與上年相比增加萬元,增長。主要原因是人員經(jīng)費增加,在編人數(shù)增加。鎦詩涇艷損樓紲鯗餳類礙穡。. 公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族
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