【總結】5/5總務采購收貨流程1.流程說明針對總務采購訂單生成后,供應商進行送貨,總務部通知請購部門和相關技術部門進行共同驗收,如發(fā)現貨物有品質問題,通知供應商換貨,如發(fā)現缺貨,通知供應商補貨,等到貨物無數量、品質差異以后,由總務人員在系統中執(zhí)行收貨動作。本流程涉及一種情形:采購訂單的收貨。注意事項:1.總務采購匯同請購部門、技術部門對采購訂單物料的
2025-07-14 21:35
【總結】總務采購收貨流程1.流程說明針對總務采購訂單生成后,供應商進行送貨,總務部通知請購部門和相關技術部門進行共同驗收,如發(fā)現貨物有品質問題,通知供應商換貨,如發(fā)現缺貨,通知供應商補貨,等到貨物無數量、品質差異以后,由總務人員在系統中執(zhí)行收貨動作。本流程涉及一種情形:采購訂單的收貨。注意事項:1.總務采購匯同請購部門、技術部門對采購訂單物料的數量、質量進行
2025-04-07 23:09
【總結】最終用戶操作手冊-AM03流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本:第三章-AM03_固定資產/在建工程采購流程1.流程說明此流程描述了通過internalorder來管控固定資產/在建工程PO采購,即當采購金額達到預算設定的比率(80%或90%)時系統可自動發(fā)出預警通知的
2025-05-26 14:39
【總結】北京華聯綜合超市有限公司營運規(guī)范收貨手冊二零零二年八月內部資料嚴禁外傳編號OPSM06目錄 第一單元 前言第二單元收貨區(qū)域常用器械解釋第三單元收貨流程第四單元收貨差異、錯誤處理方法第五單元庫存要求
2025-04-07 23:10
【總結】最終用戶操作手冊-AM05流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本:第五章-AM05_在建工程結算流程1.流程說明此流程描述了固定資產/在建工程PO采購并驗收完成后,將在建工程結轉到固定資產時的處理過程。本流程主要涉及工程管理部門、資產管理部門和財務部等。在建工程竣工結算和
2025-05-26 14:38
【總結】WWT收貨流程WorldWideTechnologyInc.SUBAO收完貨物后將相關單據交給WWT倉庫協調員WWT倉庫協調員審核相關單證WWT收貨人員按照單據內容在Oracle系統中完成收貨相關單據主要包括:裝箱單,發(fā)票,SUBAO入庫作業(yè)單,。主要審核收貨單據是否完整及裝箱單和發(fā)票,送貨單及S
2025-02-22 14:58
【總結】第二十三章MM_23生產訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲工單收貨員依據生產訂單對工廠自制商品進行收貨的過程。2操作要點:1:倉儲工單收貨員依據生產部門提供的生產工單與實際繳庫商品進行型號、數量的核對,倉儲工單收貨員可將實際繳庫商品型號與工單商品型號不符的商品或是超出生產工單量的繳庫商品退回生產部。2:倉儲工單收貨員與生產部相關繳庫人員確認繳
2025-04-08 00:48
【總結】收貨流程講課稿講課要點:1、各種訂單的不同2、各種單據的作用與傳遞(準備樣板一份)3、收貨流程注意事項(一)普通訂單普通訂單是指普通商品的訂貨單,此類訂單只能一次性使用,具有有效期、訂貨數量限制。財務部收貨部供應商柜組采購部預約送貨時間,填寫送貨清單送貨收貨員檢查單據和實物下訂貨單yes
2025-02-22 14:35
【總結】第八章-SD08_詢報價流程1.流程說明.總述:該流程描述的是根據顧客需求,通過與顧客主數據維護流程、空間規(guī)劃、訂制品詢價流程的銜接,利用系統的自動定價功能,為顧客提供滿意的報價,并為下一步簽約做準備的過程。.流程重點:系統可根據“圓方”軟件倒入的數據自動生成報價單。.操作要點:如CASE漏失,應及時(當天)拒絕報價單,并注明拒絕原因。2.
2025-04-09 00:59
【總結】5/6板材裁剪流程1.流程說明此流程描述鋼板裁剪的作業(yè)過程:計劃人員根據實際庫存和生產需求確定是否需裁剪鋼板;明確鋼板裁剪需求后,計劃人員在系統中創(chuàng)建鋼板裁剪訂單;創(chuàng)建鋼板裁剪訂單時須注意:要以裁剪出來的小鋼板之一作為訂單頭物料,大鋼板作為訂單組件,在訂單組件中輸入裁剪出來的小鋼板時要輸入負數。創(chuàng)建完訂單后,計劃人員將訂單印發(fā)給倉庫進行鋼板裁剪。2.
2025-04-09 00:58
【總結】SAP系統退貨采購SAP系統退貨操作流程培訓采購SAP系統退貨操作流程大綱?一、庫區(qū)及料廢退貨(移動類型161)?1、查詢庫存?2、退貨?㈠生成系統退貨申請?㈡生成系統退貨訂單?3、審批訂單?4、換貨?㈠生成系統換貨申請?㈡生成系統換貨訂單?二、待檢區(qū)退貨(
2025-03-08 10:48
【總結】收貨流程IBMG國際商業(yè)管理公司北京2021年9月2標準流程格式一、目的;二、適用范圍;三、職責;四、原則;五、說明;六、流程圖;七、相關表格;八、稽核;九、注意事項3一、目的;建立在現有收貨基礎上,通過對缺失環(huán)節(jié)的監(jiān)控和梳理,完成收
2025-05-14 22:46
【總結】最終用戶操作手冊-FI19流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本:第十九章-FI19_供應商預付款流程1.流程說明此流程描述因應供應商預付款作業(yè)的管理需要,于SAP系統中相應的作業(yè)處理過程。本流程注意涉及采購部主管、采購部采購人員、財務部主管、財務部應付款會計、財務部出納等
【總結】此資料來自,大量管理資料下載1收貨部工作職責。。。、準確地將商品安全收進賣場,確保超市的正常銷售。、準確地將商品退出,確保賣場的正常運轉。,做到全員防損。,保證收貨區(qū)的整潔與暢通。,嚴格遵守索賠程序。。,保證財務結款的準確性。,發(fā)現問題及時跟進解決。門工作的同時,盡最大努
2025-07-13 19:49