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正文內(nèi)容

500強(qiáng)企業(yè)倉庫管理制度57651258(編輯修改稿)

2025-05-09 00:04 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測報告?zhèn)鬟f流程十、 分倉庫管理 分支機(jī)構(gòu)倉庫包括:奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓(xùn)倉、維修倉和行政倉七個分支機(jī)構(gòu)倉庫。由于辦公室負(fù)責(zé)管理日常辦公用品的采購領(lǐng)用,并負(fù)責(zé)記錄日常收發(fā)帳,因此辦公室管理制度另行制定,下述制度不包括培訓(xùn)倉和行政倉。 各分倉庫應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求記錄庫存商品帳。 分倉庫必須從總倉調(diào)貨,不得直接從其他供貨單位采購商品,分倉與分倉之間不得直接調(diào)貨,分倉與分倉之間調(diào)貨必須要有總倉調(diào)貨指令方可執(zhí)行。 公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式,分倉庫根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由分倉庫保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。 分倉庫調(diào)入商品時清點實物入庫,在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單。 分倉庫銷售商品時手工填寫銷售預(yù)算清單和出庫單,每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票,報公司倉庫和財務(wù)部記帳,滯后上報出庫單、銷售發(fā)票,造成倉庫管理混亂,公司將予以處罰。 總倉庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補(bǔ)輸銷售訂單,并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單,報公司財務(wù)部入帳。 分倉庫每日應(yīng)盤點庫存商品并向總倉庫報送庫存日報表。 總倉庫不定期對各分倉庫進(jìn)行抽查盤點,賬實不符的予以通報處理。十一、 庫存管理 商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場情況、預(yù)測每種商品的最高存量與最低存量。對市場難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實行零庫存管理辦法。對往年有銷量,而季節(jié)性供貨的商品,應(yīng)根據(jù)銷售量確定一個最低與最高存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品,倉庫要及時報告商務(wù)部、財務(wù)部。 各分支機(jī)構(gòu)倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品,要及時上報公司總部倉庫,由商務(wù)審核調(diào)撥申請并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單,通知倉庫關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實物調(diào)撥。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。十二、 倉庫日常管理 物資進(jìn)出倉庫,都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫手續(xù)。 對待檢的物資作出明顯的標(biāo)識以便追溯。 倉庫必須及時將日報、周報和月報表發(fā)送到倉庫共享文件夾中,及時向商務(wù)、營銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關(guān)部門與人員提供相關(guān)信息。十三、 庫存商品盤點管理 每日下班前倉庫應(yīng)對電腦、打印機(jī)等主要庫存商品進(jìn)行盤點,編制盤點表,并與庫存帳面余額進(jìn)行核對,帳實不符的要分析原因,明確責(zé)任,提請有關(guān)部門處理。 月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進(jìn)行盤點,編制盤點表,并與帳面余額核對,帳實不符的要分析原因,明確責(zé)任,提請有關(guān)部門處理。 年中和年終倉庫應(yīng)協(xié)同財務(wù)部和其他有關(guān)部門對公司庫存商品進(jìn)行全面盤點,編制盤點表,并與帳面余額核對,帳實不符的要分析原因,明確責(zé)任,提請有關(guān)部門處理。 盤點過程中應(yīng)對殘次冷背庫存商品做標(biāo)簽,并隔離擺放。 對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表,經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,做帳務(wù)處理。十四、 現(xiàn)場管理 倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序,按先進(jìn)先出制度定置擺放(可根據(jù)發(fā)貨要求)按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識(可采用標(biāo)牌)。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。 呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離,并做好醒目標(biāo)識,并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時處置。 庫管員要做好防火、防潮、防盜工作,對庫存商品的安全負(fù)責(zé),否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。本制度從2010年12月31日起執(zhí)行,以前相關(guān)規(guī)定同時廢止。 2010年12月3日 流程圖符號提示 業(yè) 務(wù) 流 程 票 據(jù) 流 程 業(yè)務(wù)或操作員 表 單 帳 務(wù) 處 理 ***有限責(zé)任公司二、流 程一、采購入庫流程業(yè)務(wù)員:制定銷 售計劃營銷中心:匯總銷售計劃,查詢庫存,通知商務(wù),商務(wù)填寫預(yù)算清單 采購預(yù)算清單(一式四聯(lián))。 商務(wù)部:審核采購預(yù)算清單,輸入訂單,發(fā)出采購指令 參照采購?fù)素浟鞒剔k理; 返回商務(wù)部修改供貨單位購貨發(fā)票 發(fā) 采購發(fā)票 貨倉庫:清點實物,進(jìn)行外觀驗收審核是否與采購訂單相符(Y/N) N Y 關(guān)聯(lián)生成入庫單(一式四聯(lián)),與采購預(yù)算清單配對,送業(yè)務(wù)會計。關(guān)聯(lián)生成入庫單(一式四聯(lián))表3,與預(yù)算清單配對 返回倉庫修改業(yè)務(wù)會計:審核、配對采購預(yù)算清單、入庫單、采購發(fā)票,是否相符(Y/N) N Y關(guān)聯(lián)生成模擬采購發(fā)票,是否有采購發(fā)票(Y/N)業(yè)務(wù)會計:根據(jù)采購發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計:根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 Y N Y二、 銷售出庫流程商務(wù)部:審核銷售預(yù)算清單,是否底于最低售價,是否超過信用范圍,是否有足夠的存貨(Y/N)輸入訂單返回商務(wù)修改營銷中心主管:批準(zhǔn)銷售訂單。倉庫:審核銷售預(yù)算清單、訂單,準(zhǔn)備貨源(Y/N)預(yù)算清單(一式四聯(lián))。客戶:提出需求業(yè)務(wù)員:查詢庫存填寫預(yù)算清單,通知商務(wù)審核業(yè)務(wù)員:通知倉庫備貨。銷售訂單 Y N N 業(yè)務(wù)會計:開票 Y關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單(一式五聯(lián))業(yè)務(wù)員:有開票權(quán)自行開票;無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會計開票;通知技服部提貨、安裝 技服部:簽單,取銷售發(fā)票、發(fā)貨單;提貨、安裝
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