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科龍項目業(yè)務流程說明書(分公司(編輯修改稿)

2025-05-06 05:49 本頁面
 

【文章內容簡介】 售業(yè)務流程描述.......................................................................................................................752 附件(流程圖編制說明) ............................................................................................................................76 目的 ........................................................................................................................................................76 方法 ........................................................................................................................................................76 要求 ........................................................................................................................................................76 科龍營銷公司業(yè)務流程圖常用符號說明 ............................................................................................773 科龍營銷 K/3 系統(tǒng)項目業(yè)務流程確認 ........................................................................................................78 說明: ....................................................................................................................................................78 雙方項目組簽字確認 ............................................................................................................................785 / 791 科龍營銷分公司業(yè)務流程圖科龍營銷分公司業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號:1 業(yè)務名稱:營銷分公司總體功能圖 功能域:采購管理 編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期營銷分公司總體業(yè)務流程圖采購業(yè)務()銷售業(yè)務()倉存業(yè)務(調撥、換貨)()其他業(yè)務處理()6 / 797 / 79 采購業(yè)務流程采購業(yè)務流程 業(yè)務流程圖編號: 業(yè)務名稱:采購系統(tǒng)功能圖 功能域:采購管理 編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期商品采購業(yè)務流程()采購退貨處理業(yè)務流程()采購業(yè)務流程圖當月退發(fā)票方式采購退貨( )跨月退發(fā)票方式采購退貨( )退貨證明單方式采購退貨( )8 / 79 采購業(yè)務流程 直發(fā)中轉倉采購業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號: 業(yè)務名稱:直發(fā)中轉倉采購業(yè)務 功能域:采購管理 編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期直發(fā)中轉倉采購開始填送貨單實收數開手工入倉單驗收入庫物流專員 倉管員物流專員 倉管員發(fā)貨開送貨單營銷總部1231啟下頁分公司總部發(fā)貨反饋9 / 79采購收貨單發(fā)票錄入憑證處理核 銷結 束物流專員財務部財務科財務科財務科收貨匯總表(暫估入庫明細表 )物流專員4576988承上頁銷售發(fā)票收貨匯總物流專員核 銷財務科10 / 79 直發(fā)中轉倉采購業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號: 業(yè)務名稱:直發(fā)中轉倉采購業(yè)務編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 營銷總部開單(送貨單)發(fā)貨,并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員 營銷總部 ② 分公司倉庫到貨驗收,根據實收數開手工入庫單,登記倉庫實物帳 物流專員 倉管員 ③ 物流專員根據發(fā)貨反饋表與倉管員進行到貨核實 物流專員 ④ 物流專員確認倉庫收貨后,根據倉庫手入庫單在 K/3 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表( K/3 采購管理暫估入庫明細表) ,物流專員 并附原件上報營銷財務部 ⑥ 營銷財務部根據分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務科 ⑧ 在 K/3 系統(tǒng)中進行采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷 財務科 ⑨ 分公司會計人員根據憑證模板作生成機制憑證 財務科 11 / 79 采購退貨業(yè)務采購退貨業(yè)務 采購退貨審核流程 采購退貨財務退貨類型審核流程圖 業(yè)務流程圖編號: 業(yè)務名稱:采購退貨財務退貨類型審核 功能域:采購管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期財務退貨類型審核開始結 束分公司財務科1退貨申請是否已向總部開收貨匯總表是否能退原發(fā)票否 是是 否未開發(fā)票退貨(并在退貨申請上注明退貨類型)退發(fā)票方式退貨(并在退貨申請上注明退貨類型)折讓證明退貨(并在退貨申請上注明退貨類型)23 32財務科 財務科 財務科查原采購收貨單12 / 79 采購退貨(當月退發(fā)票)業(yè)務流程描述業(yè)務流程圖編號: 業(yè)務名稱:采購退貨財務退貨類型審核 編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 分公司開退貨申請,財務科根據退貨申請在采購管理中查原采購收貨單 分公司 ② 財務科判斷是否作統(tǒng)計發(fā)貨匯總表并上報營銷財務部,如果條件為否, 財務科 則為未開發(fā)票采購退貨,在采購退貨申請是注明未開發(fā)票方式退貨,同時注明原采購收貨單號。如果條件為是,則轉 ③ ③ 財務科判斷是否可退發(fā)票,如果能退回原發(fā)票,則為退發(fā)票方式退貨 財務科 在采購退貨單上注明退發(fā)票方式退貨,并注明原發(fā)票號碼;如果 條件為否,在采購退貨單上注明折讓證明方式退貨,并在當地稅務機關輸折讓證明。 說明:分公司采購退貨增加退貨類別的判斷是為滿足營銷財務部正常開發(fā)票的需要,也已便于分公司自身單據的核銷,并為總部合并報表及以后新開發(fā)報表提供必要的條件,同時也利于加強內部控制與管理。 營銷財務部對分公司不同類型的采購退貨進行分開統(tǒng)計,針對不同退貨類型分類開發(fā)票,具體為:⑴采購收貨單(包括藍字與紅字)開藍字采購發(fā)票。⑵采購退回單退發(fā)票開紅字發(fā)票沖原藍字發(fā)票,然后根據退貨后余額重新開藍字發(fā)票;⑶采購退回單折讓證明開紅字發(fā)票。以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現負數。13 / 79 采購退貨(總部未開發(fā)票)處理業(yè)務 采購退貨(總部未開發(fā)票發(fā)票)業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號: 業(yè)務名稱:采購退貨(發(fā)票)業(yè)務 功能域:采購管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期采購退貨開始分公司物流專員 倉管員出倉單1退貨申請物流專員 倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁分公司退貨申請審批2分公司審批后的退貨申請14 / 79采購收貨單(紅字)發(fā)票憑證處理核 銷結 束物流專員財務科財務科財務科財務科收貨匯總表(暫估入庫明細表 )物流專員4576988承上頁銷售發(fā)票采購收貨單匯總物流專員開發(fā)票財務科發(fā)票錄入財務科15 / 79 采購退貨(當月退發(fā)票)業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號: 業(yè)務名稱:采購退貨(當月退發(fā)票)業(yè)務 編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 分公司對采購退貨申請進行審批,財務科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據退貨申請退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫,開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認倉庫發(fā)貨后,根據倉庫手出倉單在 K/3 系統(tǒng)中錄入 物流專員 紅字采購收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表( K/3 采購管理暫估入庫明細表) ,物流專員 并附原件上報營銷財務部 ⑥ 營銷財務部根據分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務科 ⑧ 在 K/3 系統(tǒng)中進行采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷 財務科 ⑨ 分公司會計人員根據憑證模板作生成機制憑證 財務科 16 / 79 采購退貨(退發(fā)票方式)業(yè)務 采購退貨(退發(fā)票方式)業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖編號: 業(yè)務名稱:采購退貨(退發(fā)票方式)業(yè)務 功能域:采購管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期采購退貨開始分公司物流專員 倉管員出倉單1退貨申請物流專員 倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁分公司退貨申請審批2分公司審批后的退貨申請17 / 79采購退貨單發(fā)票憑證處理核 銷結 束物流專員財務部財務科財務科財務科收貨匯總表(暫估入庫明細表 )物流專員4576988承上頁銷售發(fā)票(紅字發(fā)票與藍字發(fā)票)物流專員錄入采購退貨單物流專員退貨匯總財務科開發(fā)票財務科開發(fā)票18 / 79 采購退貨(退發(fā)票方式)業(yè)務流程描述編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號 處 理 說 明
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