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正文內(nèi)容

國稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)操作流程(編輯修改稿)

2025-05-04 20:54 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 行表內(nèi)和表間數(shù)據(jù)的稽核,如有問題,系統(tǒng)會提示納稅人錄入錯誤及錯誤的欄次和原因,以便納稅人修改后重新提交;l納稅人提交的報表數(shù)據(jù)通過系統(tǒng)校驗后,系統(tǒng)將提示全申報成功,點擊“確認(rèn)”后返回該稅種的申報頁面,同時在頁面上方“全申報”按鈕右邊出現(xiàn)紅色的圖形,表示該稅種已完成申報;l作廢或者修改報表后,需重新點擊全申報按鈕。l全申報按鈕點擊后,全申報紅色標(biāo)志顯示后,納稅人需要修改或作廢申報時,點擊界面右上角修改或者作廢按鈕進(jìn)行操作,如點擊修改或作廢,提示‘該期已申報,不能進(jìn)行修改或作廢’的提示,說明稅務(wù)局已接收納稅人申報數(shù)據(jù),有此提示后,再需修改作廢,請與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系,由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)取消申報,納稅人再自行點擊修改或作廢;修改或作廢完成后,必須重新點擊“全申報”按鈕;扣款l全申報完成后,納稅人可以點擊全申報旁的“扣款”按鈕,點擊“確認(rèn)”后,系統(tǒng)將直接從納稅人在國稅機(jī)關(guān)預(yù)留的銀行賬戶中扣除本期應(yīng)繳納的所有稅款;l注意事項1,網(wǎng)上扣款操作時間星期一到星期五,上午九點到下午四點;l注意事項2,全申報按鈕和扣款按鈕,必須在同一時間操作。每張報表可隨時提交;l如扣款不成功,系統(tǒng)將提示納稅人扣款失敗的原因;l扣款成功后,系統(tǒng)提示納稅人扣款成功,同時扣款按鈕后有扣款圖標(biāo)顯示;打印l全申報成功后,納稅人可打印所提交的報表;點擊納稅申報頁面的右上方的“打印”按鈕進(jìn)入報表打印頁面;l進(jìn)入報表打印頁面后,頁面顯示已申報的所有報表名稱,點擊報表名稱右邊的“打印”按鈕,即可打印選中的報表;l如果打印出來不完整,可在瀏覽器左上角,文件頁面設(shè)置里進(jìn)行邊距設(shè)置;l全申報成功后,才能點開打印按鈕打印報表;填表說明::1.點擊納稅申報表這一欄的“小規(guī)模納稅人”進(jìn)入申報頁面,進(jìn)入申報頁面后首先看到的是三張您所需要填寫的報表,包括增值稅申報表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表,還包括全申報區(qū)及扣款區(qū);2.點擊進(jìn)入各報表的錄入頁面,系統(tǒng)顯示的報表格式、攔次和紙制報表完全一樣;3.增值稅申報表,根據(jù)報表各項數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系,“應(yīng)補(bǔ)退稅額”自動顯示,確認(rèn)無誤后點擊“提交”;4.資產(chǎn)負(fù)債表錄入時,年初數(shù)自動顯示(第一次使用該系統(tǒng)申報時需納稅人手工錄入),只需填寫期末數(shù),合計數(shù)由系統(tǒng)自動生成;報表錄入完成后點擊“提交”;5.損益表錄入時,只需填寫本月數(shù),本年累計數(shù)自動計算(第一次使用該系統(tǒng)申報時需納稅人手工更改累計數(shù));填寫完成后點擊“提交”按紐即可;6.三張報表提交完成后,點擊全申報成功,申報結(jié)束。7.零申報,如果企業(yè)本月無銷售額可以直接點擊申報頁面下方的“提交”按紐,再填寫資產(chǎn)負(fù)債表和損益表,最后點擊“全申報”即可。一般納稅人的填表說明及注意事項1.納稅人應(yīng)嚴(yán)格按照申報界面里注明的申報步驟提交報表。報表欄次里,有注明欄次之間的勾稽關(guān)系,如有疑問,可先自行根據(jù)此勾稽關(guān)系排查;2.先點擊附列資料抵扣聯(lián)明細(xì),進(jìn)入附列資料抵扣聯(lián)明細(xì)的錄入頁面后點擊表下方的發(fā)票數(shù)據(jù)下載,數(shù)據(jù)下載好以后仔細(xì)核對,確定無誤點擊確認(rèn)提交。在附列資料抵扣聯(lián)明細(xì)旁就會出現(xiàn)紅色圖標(biāo),附列資料抵扣聯(lián)明細(xì)提交完成。(如涉及到按稅法規(guī)定不能抵扣的進(jìn)項發(fā)票時則要先做不抵扣發(fā)票,再按上述步驟進(jìn)行操作),如納稅人對下載的數(shù)據(jù)有疑問,可先咨詢4008990000服務(wù)中心,也可找所屬稅務(wù)局核實。3.點擊附列資料存根聯(lián)明細(xì),進(jìn)入附列資料存根聯(lián)明細(xì)的錄入頁面后點擊表下方的發(fā)票數(shù)據(jù)下載,數(shù)據(jù)下載好以后仔細(xì)核對,確定無誤點擊確認(rèn)提交。在附列資料存根聯(lián)明細(xì)旁就會出現(xiàn)紅色圖標(biāo),附列資料存根聯(lián)明細(xì)提交完成,如納稅人對下載的數(shù)據(jù)有疑問,可先咨詢4008990000服務(wù)中心,也可找所屬稅務(wù)局核實。4.點擊附列資料表一(銷項稅額明細(xì)表),進(jìn)入附列資料表一的錄入頁面,第一欄中‘防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票’的數(shù)據(jù)自動顯示為灰色,直接從提交成功的存根聯(lián)明細(xì)表中取數(shù)。第三欄,開具普通發(fā)票欄中,顯示抄報的防偽普通發(fā)票數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)開票系統(tǒng)里開具發(fā)票的數(shù)據(jù)。檢查完畢點擊表下方的提交。同樣表一旁出現(xiàn)紅色圖標(biāo),表一提交完成。5.點擊附列資料表二(本期進(jìn)項稅額明細(xì)表),首先確定是否需要申報“四小票、成品油、不抵扣發(fā)票”數(shù)據(jù),若需要進(jìn)行申報,;若不需要申報,點擊進(jìn)入附列資料表二(進(jìn)項稅額明細(xì)表),第一大項‘申報抵扣的進(jìn)項稅額’,第一欄‘認(rèn)證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票’的數(shù)據(jù)自動顯示為灰色,直接從提交成功的抵扣聯(lián)明細(xì)表中取數(shù)。第四欄‘非防偽稅控增值稅專用發(fā)票及其他扣稅憑證’,直接取認(rèn)證,或通用采集軟件上傳數(shù)據(jù)無需手工填寫,也無法修改。第二大項‘進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額’,除21欄‘紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項稅額’是取數(shù)以外,其他欄次,需納稅人根據(jù)實際情況填寫或者不填寫。第三大項‘待抵扣進(jìn)項稅額’的數(shù)據(jù)自動顯示為灰色,此欄的數(shù)據(jù),是顯示輔導(dǎo)期一般納稅人未稽核通過的數(shù)據(jù),稽核通過的數(shù)據(jù),會自動顯示在第一大項‘申報抵扣的進(jìn)項稅額’里。核實無誤后,點擊表下方的提交。同樣表二旁出現(xiàn)紅色圖標(biāo),表二提交完成。6.點擊“固定資產(chǎn)抵扣情況表”,如無固定資產(chǎn)抵扣的情況,空表提交。如有固定資產(chǎn)抵扣的情況,必須填寫匯總數(shù)據(jù)后再提交。如是輔導(dǎo)期企業(yè)的固定資產(chǎn),需等到固定資產(chǎn)抵扣發(fā)票稽核成功可抵扣后,再把可抵扣固定資產(chǎn)發(fā)票信息填入固定資產(chǎn)抵扣情況表中,提交即可。7.點擊“固定資產(chǎn)抵扣明細(xì)表”,如無固定資產(chǎn)抵扣的情況,可不提交此表。如有固定資產(chǎn)抵扣的情況,此表必須填寫明細(xì)數(shù)據(jù),并且明細(xì)數(shù)據(jù)合計數(shù)必須和“固定資產(chǎn)抵扣情況表保持一致,提交即可。8.點擊增值稅申報表(主表),此表從提交的表一和表二中直接取數(shù),所以表中大部分的數(shù)字都是灰色的,只需核對后提交即可。報表欄次里,有注明欄次之間的勾稽關(guān)系,如有疑問,可先自行根據(jù)此勾稽關(guān)系排查;如果有即征即退的貨物或勞物資格,則需手工填寫數(shù)據(jù)。同樣在提交后旁邊也會出現(xiàn)紅色圖標(biāo),申報表提交完成。9.資產(chǎn)負(fù)債表錄入時,年初數(shù)自動顯示(第一次使用該系統(tǒng)申報時需納稅人手工錄入),只需填寫期末數(shù),合計數(shù)由系統(tǒng)自動計算;填寫完成后點擊“提交”按紐即可;10.損益表錄入時,只需填寫本月數(shù),本年累計數(shù)自動計算(第一次使用該系統(tǒng)申報時需納稅人手工更改累計數(shù));填寫完成后點擊“提交”按紐即可。注意事項:11.如果您要修改的是附列資料表一或附列資料表二,在修改完附列資料表一或附列資料表二后,增值稅申報表也要重新作廢提交,因為增值稅申報表的數(shù)據(jù)來源于附列資料表一和附列資料表二。12.因為四舍五入的情況,網(wǎng)上報表中自動計算出的稅額少一分或多一分時,您都可以直接修改網(wǎng)上的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)允許一元以內(nèi)的修改。13.報表欄次里,有注明欄次之間的勾稽關(guān)系,如有疑問,可先自行根據(jù)此勾稽關(guān)系排查。14.“2007財務(wù)報表”,不是所有企業(yè)都需要報送
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