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正文內(nèi)容

會計分錄相關(guān)練習(xí)題(編輯修改稿)

2025-04-20 06:50 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 管理費用  420貸:銀行存款 10802011年6月13日,用銀行存款支付購入商品貨款8,000元,增值稅1,360元,商品已驗收入庫。(附單據(jù)數(shù):2張)借:庫存商品 8000 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 1360  貸:銀行存款   936042011年6月13日,用銀行存款償還長期借款500,000元。 (附單據(jù)數(shù):1張)42011年6月14日,在建工程領(lǐng)用庫存商品,該商品成本為5,600元,計稅價格為10,600元,增值稅率17%。(附單據(jù)數(shù):1張)借:在建工程 7402貸:庫存商品 5600  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 180242011年6月14日,用銀行存款歸還短期借款本金20,000元,利息200元(利息200元已預(yù)提)。(附單據(jù)數(shù):2張)借:短期借款  20000應(yīng)付利息  200貸:銀行存款 2020042011年6月14日,以銀行存款100,000元買入A公司于2011年6月10日發(fā)行的三年期債券,票面金額100,000元。(附件2張)借:可供出售的金融資產(chǎn) 100000貸:銀行存款 10000042011年6月15日,企業(yè)行政管理部門購入辦公用品300元,以現(xiàn)金付訖。(附單據(jù)數(shù):2張)42011年6月15日,以現(xiàn)金支付商品展覽費260元。(附單據(jù)數(shù):1張)42011年6月15日,企業(yè)管理部門修理固定資產(chǎn)86元,現(xiàn)金支付(直接列入本期期間費用),以現(xiàn)金付訖。(附單據(jù)數(shù):1張)借:管理費用修理費  86   貸:庫存現(xiàn)金  8642011年6月16日,企業(yè)一張面值為26,800元的無息銀行承兌匯票到期,票款已收入企業(yè)銀行賬戶。(附單據(jù)數(shù):1張)借:銀行存款  26800貸:應(yīng)收票據(jù) 2680042011年6月16日,企業(yè)一項在建工程完工,費用68,000元全部結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。(附單據(jù)數(shù):3張)48.借:固定資產(chǎn)  68000貸:在建工程 6800042011年6月16日,銷售商品一批,銷售價款96,000元,增值稅為16,320元,該批商品已經(jīng)發(fā)出,貨款已存入銀行。(附單據(jù)數(shù):2張)50、2011年6月17日,企業(yè)銷售商品領(lǐng)用不單獨計價包裝物2,600元。(附單據(jù)數(shù):2張)借:銷售費用 2600  貸:周轉(zhuǎn)材料包裝物 260052011年6月17日,提取職工福利費22,610元,其中銷售部門福利費8,890元,行政管理部門福利費12,040元,在建工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的福利費1,680元。 (附單據(jù)數(shù):1張)借:銷售費用  8890   管理費用  12040   在建工程  1680  貸:應(yīng)付職工薪酬 2261052011年6月17日,收到B公司交來不帶息商業(yè)承兌匯票一張,面值23,400元,用以償還其前欠貨款。(附單據(jù)數(shù):3張)52011年6月18日,企業(yè)采用商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式銷售商品一批,價款120,000元,增值稅額為20,400元,收到140,400元的商業(yè)承兌匯票1張。(附單據(jù)數(shù):1張)借:應(yīng)收票據(jù) 140400  貸:主營業(yè)務(wù)收入 120000    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2040052011年6月18日,經(jīng)批準(zhǔn)將已經(jīng)發(fā)生的庫存商品意外災(zāi)害損失6,000元轉(zhuǎn)作營業(yè)外支出。(附單據(jù)數(shù):1張)借:營業(yè)外支出 6000  貸:庫存商品 600052011年6月18日,企業(yè)購入不需要安裝設(shè)備一臺,價款30,000元,增值稅額5,100元,運費60元,款項已用銀行存款支付。 (附單據(jù)數(shù):2張)借:固定資產(chǎn)  35160貸:銀行存款  3516052011年6月19日,用銀行存款償還長期借款260,000元。(附單據(jù)數(shù):1張)52011年6月19日,分配應(yīng)支付的職工工資161,500元,其中銷售部門工資63,500;行政管理部門人員工資86,000元,在建工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的工資12,000元。(附單據(jù)數(shù):1張)借:銷售費用 63500管理費用 86000在建工程  12000貸:應(yīng)付職工薪酬  16150052011年6月19日,發(fā)放工資,以現(xiàn)金支付職工工資161,500元。(附單據(jù)數(shù):1張)52011年6月31日,用銀行存款交納上月應(yīng)交所得稅2,300元(所得稅已計提)(附件1張)。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅  2300貸:銀行存款      2300520
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