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正文內(nèi)容

反商業(yè)賄賂管理制度(編輯修改稿)

2025-02-11 22:28 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 庫記錄和票據(jù)管理電子化,防止采購、銷售人員造假 采購、銷售活動中,凡合法的商業(yè)扣率,必須以明折明扣的形式進行結算,不得帳外返款或收受東莞 市橫瀝環(huán)裕 電子 製品 廠 Dong Guan Heng Li Huan Yu Electronic Production Factory 東莞市橫瀝環(huán)裕電子製品廠 頁次 : 3 /5 回扣及其它 利益。 建 立采購、銷售人員廉潔保證機制,若企業(yè)采購、銷售人員通過商業(yè)賄賂行 為開展采購、銷售活動,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應從嚴 追究其責任,終止其采購或銷售資格。 建立采購、銷售人員反商業(yè)賄賂檔案,將其納入個人檔案管理,作為年終業(yè)績考評和續(xù)聘的重要依據(jù)。 1由工廠每年對采購、銷售人員反商業(yè)賄賂工作開展評價指出工作的不足,糾正不良行為和做法,查處嚴重違反工廠規(guī)定的行為。情節(jié)嚴重的報紀檢監(jiān)察部門或司法機關查處。 三、購進、銷售資金 : 集團采購部門應按照《中華人民共和國會計法》和《企業(yè)會計準則》等法律法規(guī)的要求進行購進、銷售資金的管理。 工廠應設立單獨的銀行帳戶,并做好相應的帳目管理。 每年年終要對購進、銷售的資金使 用情況進行審查。 應定期追蹤購進、銷售資金使用情況,嚴格把關,保證資金的合法使用,不得用于商業(yè)賄賂等不正當用途。 不得在采購和銷售過程中,占用購進、銷售資金行賄或轉變成其它利益的形式向采購方進行賄賂。 不得利用購進、銷售資金違法私設小金庫,偷稅漏稅或用于賄賂。 購進、銷售資金的收支必須經(jīng)財務人員審核,并經(jīng)工廠負責人簽字同意方可使用,并每月由總工廠財務總監(jiān)組織核查。 工廠在購進環(huán)節(jié)中一般應采用銀行結算,盡量避免現(xiàn)金結算,防止商業(yè)賄賂的發(fā)生。 四、會計出納人員 會計出納人員必須樹立 誠信意識,要堅持原則,自覺抵制造虛帳、假帳。 工廠應每年定期組織會計出納人員開展反商業(yè)賄賂專題警示教育,學習國家有關反商業(yè)賄賂政策法規(guī),結合反商業(yè)賄賂典型案例討論,增強會計出納人員反商業(yè)賄賂意識,筑牢思想道德防線。 工廠要建立會計出納人員會計信用檔案,開展會計出納人員信用評價。 實施會計出納人員誠信守法提醒制、警示制,如果會計出納人員對
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