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正文內(nèi)容

領(lǐng)導審計講話稿(編輯修改稿)

2025-06-01 14:55 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 出了建設性意見,對更好更快落實集團國際業(yè)務優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略具有一定的指導意義,得到了集團公司領(lǐng)導的肯定和采納。 (四)審計手 段進一步提高 為確保審計工作質(zhì)量,提高審計工作效率,根據(jù)集團 公司審計發(fā)展現(xiàn)狀和現(xiàn)代審計的發(fā)展趨勢,編制了集團公司審計信息化的發(fā)展規(guī)劃并組織實施,成功開發(fā)和運用了審計管理信息系統(tǒng),使集團公司審計系統(tǒng)通過計算機采集數(shù)據(jù)和系統(tǒng)分析開展審計,提高了審計效率和工作質(zhì)量??傊?, 2021 年在上級有關(guān)部門的支持和指導下,在各單位領(lǐng)導的重視下,在同志們的共同努力下,審計工作取得較大成績,為集團公司快速、持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展做出了積極貢獻。在此,我代表集團公司向在審計戰(zhàn)線上辛勤工作、默默奉獻的審計工作者表示衷心的感 謝! 在肯定成績的同時,我們還必須清醒的看到審計工作還存在不足,主要是:審計觀念的更新與集團持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展的要求還有差距,創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力需要進一步加強;依法全面履行審計職責還不完全到位,審計工作能力和水平與國資委、集團公司的要求還有一定差距;審計隊伍無論是人員規(guī)模、履職能力與其承擔的職責還有一定差距,綜合能力強,業(yè)務水平好的高素質(zhì)的審計人員還比較缺乏。這些不足需要我們在今后工作中下大力氣加以解決。 二、深入貫徹落實科學發(fā)展觀,堅持以科學發(fā)展觀為 指導,努力構(gòu)建集團公司科學審 計、和諧審計氛圍 今年 3 月份以來,按照國資委統(tǒng)一部署,集團公司開展了深入學習實踐科學發(fā)展觀活動,目前學習實踐活動已完成規(guī)定的三個階段,進入全面整改落實階段。審計人員如何將學習成果轉(zhuǎn)化為完善審計工作的體制機制,轉(zhuǎn)化為推動審計工作前進的強大動力,轉(zhuǎn)化為促進集團公司審計工作發(fā)展的堅實基礎,應該從以下幾個方面提高認識。 (一)以科學發(fā)展觀為指導,充分認識集團公司經(jīng)營 結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重大意義,增強審計工作的使命感 目前集團公司構(gòu)建“建設具有 **競爭力的質(zhì)量效益型 企業(yè)集團”正 在穩(wěn)步推進,但在全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的發(fā)展中面臨多變的經(jīng)濟形勢,一方面國內(nèi)“ **時代”的到來對集團公司業(yè)務的影響日益明顯,集團公司業(yè)務呈下降趨勢,產(chǎn)能過剩,經(jīng)營趨于艱難,對集團的持續(xù)發(fā)展造成極為不利的影響;美國次貸危機引發(fā)全球經(jīng)濟金融危機對實體經(jīng)濟的影響進一步加深,集團國際業(yè)務面臨復雜多變的經(jīng)濟形勢,不穩(wěn)定和不確定因素增多。另一方面,國家為擴大內(nèi)需保經(jīng)濟增長,投入巨資加快基礎設施建設,鐵路、公路、機場、港口、水利、地鐵、核電、城市公用設篇二:領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計進點會講話 領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計 進點會講話 各位領(lǐng)導、同志們: 大家好!根據(jù)《中華人民共和國審計法》第 25 條的規(guī)定,受縣委組織部的委派,今天我會同縣審計局審計組到召開審計工作進點會。按照工作部署,從今天起對同志任 期間履行經(jīng)濟責任的情況進行審計。下面,我代表縣委組織部部務會講三點意見: 一、提高思想認識,正確對待這次審計工作 開展黨政領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計是國家審計機關(guān)履行的法定職責,是一項正常的審計制度安排,這在《審計法》都有了明確規(guī)定。近年來,隨著審計監(jiān)督工作的逐步深入,目前經(jīng)濟責任審計監(jiān)督的對象和范圍,已經(jīng)涵蓋了“村官”、縣鄉(xiāng)和省部級黨政領(lǐng)導干部以及國有企業(yè)領(lǐng)導人員。審計的內(nèi)容也從原來單純的財政財務收支審計,拓展為以政府性資金審計為基礎,重點審查領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟決策權(quán)、經(jīng)濟管理權(quán)、經(jīng)濟政策執(zhí)行權(quán)、經(jīng)濟監(jiān)督權(quán)、廉政規(guī)定情況等;同時也從過去對事不對人的審計轉(zhuǎn)變?yōu)榧葘κ掠謱θ说摹叭烁窕睂徲嬌蟻?;審計的目的從傳統(tǒng)的糾錯防弊 的防護性審計向增強經(jīng)濟社會“免疫系統(tǒng)”功能的建設性審計上來。(可略) 剛才同志對這次審計工作的重要意義、工作內(nèi)容和紀律要求等都作了重要講話,我在這里就不再重復了?,F(xiàn)在我簡要介紹一下我縣經(jīng)濟責任審計工作的情況。 近幾年,我縣經(jīng)濟責任審計工作在縣委、縣人民政府和縣經(jīng)濟責任審計工作領(lǐng)導小組的正確領(lǐng)導下,領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計有序進行,工作取得了明顯成效。 200 年至 201 年,全縣已對名黨政領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任進行了離任和任中審計。本次審計,是縣委組織部和縣審計局按照《審計法》和縣委、縣人民政府關(guān)于開展經(jīng)濟 責任審計工作的要求而實施的,是一次正常的經(jīng)濟責任審計。是對同志任期間事業(yè)發(fā)展情況、經(jīng)濟決策能力和廉潔自律情況進行綜合審計判斷和客觀評價。通過審計,實現(xiàn)監(jiān)督和服務兩大職能, 為全縣經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展搞好服務,為縣委管理干部提供參考依據(jù)。 二、嚴守程序,做到依法審計文明審計 一是要依法審計,確保審計質(zhì)量。審計組要嚴格按照《審計法》和經(jīng)濟責任審計工作的有關(guān)規(guī)定,全面提高審計質(zhì)量,強化意識,認真扎實地做好審計實施工作。 二是注重學習,提高能力。要立足于審,著眼于幫,真正發(fā)揮審計“審、 幫、促”的作用,堅持做到邊審邊改,幫助改進,促進提高,要不斷提高自身的工作水平和業(yè)務質(zhì)素。 三要嚴格遵守審計紀律、工作紀律和保密紀律。嚴格執(zhí)行審計“八不準”規(guī)定,保守國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私。 三、積極溝通配合,確保審計工作順利完成 一是要理解審計。這次審計是一次正常的審計工作,大家要給予充分理解,并不是同志存在什么問題我們才進行審計,這是審計機關(guān)經(jīng)常性、制度化的工作。 二是要配合審計。這次審計涉及面廣,政策性強,時間跨度長,搞好這次審計工作,離不開在座各位同志的大力支持和積極配合。為此,涉及的的同志要及時真實完整地向?qū)徲嫿M提供所需的審計材料,如實出具證明,需要相關(guān)單位和個人協(xié)助調(diào)查的要如實向?qū)徲嫿M反映情況。 三是要監(jiān)督審計。審計紀律“八不準”是全國審計機關(guān)的制度要求,審計人員必須嚴格遵守。在座的各位要對審計人員嚴格執(zhí)行審計紀律給予充分理解,這是制度要求。同時也希望大家對本次審計工作進行監(jiān)督,并提出意見和建議。以上是我要講的幾點意見,如有不妥之處請指正。謝謝 大家!篇三:在全市審計工作座談會上的發(fā)言 在全市審計工作座談會上的發(fā)言 各位領(lǐng)導: 下面,我就 xx 縣審計工作的有關(guān)情況及我自己的一些體會向各位領(lǐng)導作一匯報: 一、近年來工作的成績 審計監(jiān)督是國家政治制度的重要組成部分,依法獨立進行審計監(jiān)督是《憲法》賦予審計機關(guān)的重要職責,具有經(jīng)濟監(jiān)督、法定鑒證、權(quán)威評價和維護社會公平正義的作用,對于促進經(jīng)濟社會科學發(fā)展,推進依法行政、維護社會穩(wěn)定、完善懲治和預防腐敗體系建設具有重要意義。近年來,我們 xx 縣審局緊緊圍繞縣委、縣政府中心工 作,積極履行審計服務職能,加強審計監(jiān)管,開展了大量卓有成效的工作。一是通過深化財政預算執(zhí)行審計,有力推進了公共財政體制建設;二是通過對民生資金審計,有力維護了人民群眾的切身利益;三是通過對“三農(nóng)”資金審計,有力促進了各項支農(nóng)政策的落實;四是通過對建設工程審計,有力提高了資金使用效益;五是通過經(jīng)濟責任審計,有力促進了依法行政和黨風廉政建設。尤其是開展的政府債務、土地出讓、社保資金、保障性住房建設等多項審計和調(diào)查,形成了客觀詳實的審計報告,揭示了債務管理責任不清、融資渠道不暢、拖欠土地出讓收入、保障性住房資金不 足等問題,為領(lǐng)導決策提供真實可靠的信息,贏得了充分信任。 二、發(fā)揮好審計作用的思考 第一:領(lǐng)導重視。這是前提和關(guān)鍵。主要表現(xiàn)在三個方面:一是近年來,市縣領(lǐng)導特別是主要領(lǐng)導注重發(fā)揮審計機 關(guān)作用,支持審計機關(guān)開展工作;二是及時研究解決審計工作中的困難和問題,在人財物方面,給予了審計機關(guān)的大力支持,硬件建設得到了極大改善;三是高度重視審計部門反映的情況,并重視審計結(jié)果的運用,維護了審計工作的嚴肅性。 第二:被審計單位的理解支持。近年來,被審計單位都能一改過去“找問題”的消極態(tài)度, 自覺接受審計監(jiān)督,積極配合審計工作,積極采納審計建議、執(zhí)行審計決定。第三:審計隊伍的建設。這是基礎。近年來,在市縣不斷加大投入和支持力度的同時,一方面,審計機關(guān)要不斷強化業(yè)務培訓,以“自身硬”來“打好鐵”;另一方面,審計機關(guān)不斷建立完善各項規(guī)章制度,努力營造有利審計干部依法、陽光審計的制度環(huán)境,從而提高了審計質(zhì)量。 三、存在問題 一是審計工作政策性強,涉及面廣,工作量大,時間要求緊,審計重點經(jīng)常變動,而且目前面臨的資金量不斷增大大了,審計任務十分繁重。而我們的人員、經(jīng)費卻沒有得到同步的增加, 導致有時我們的工作力量捉襟見肘。建議各級進一步加大對審計工作的關(guān)注、支持力度。 二是隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施,當前城鄉(xiāng)基礎設施建設投入不斷加大,富民惠民工程陸續(xù)實施,民資投資規(guī)模、密度也成倍增加,在取得了明顯的社會經(jīng)濟效益的同時,投資方面的審計還存在著一些體制機制方面的問題。比如:少數(shù)項目立項程序不到位,評估不充分,概算粗放,缺乏科學規(guī)劃,給政府投資項目帶來先天性缺陷。部分項目的招投標過程中,一些違紀違規(guī)問題依然不同程度地存在。建議建立 相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合、步調(diào)一致的監(jiān)督體系,確保國家資金發(fā)揮最大的效益。 三是近年來中省市投入到“三農(nóng)”的資金數(shù)量大,明目多。但是在審計過程中,發(fā)現(xiàn)部分村一級財務不規(guī)范、不合理。甚至有個別害群之馬貪污挪用或者違規(guī)使用,把好事沒辦好,導致部分群眾不理解,甚至對國家政策有意見。建議相關(guān)部門能更加重視審計建議,在建章立制、源頭防范上再下功夫。 今后,我們將以貫徹這次座談會精神為契機,以黨的群眾路線教育實踐活動為動力,進一步增強責任感和使命感,圍繞中心工作,踐行科學審計,大力弘揚審計核心價值觀,著 力在“質(zhì)量、精品、創(chuàng)新”上下功夫,改進方法,轉(zhuǎn)變作風,提高質(zhì)量,努力為推動縣域經(jīng)濟又好又快發(fā)展作出更大貢獻 !篇四:在集團公司 2021 審計工作座談會的講話 在集團公司 2021 審計工作座談會的講話 ( 2021年 2 月) 立責于心強監(jiān)督 履責于行謀發(fā)展同志們: 大家辛苦了!新年伊始,萬象更新,在這充滿生機的時節(jié),經(jīng)集團公司主要領(lǐng)導批準召開這次會議,主要目的是,總結(jié) 2021 年審計工作成績,評選先進單位和優(yōu)秀審計人員,探討部署下一步工作,進一步動員各級審計部門和審計人員認清形勢, 明確任務,鼓足干勁,創(chuàng)新進取,為促進集團公司高效跨越發(fā)展保駕護航。剛才各單位做了很好的總結(jié)發(fā)言,非常精彩,工作各有特色,應該說在過去的一年里各單位都做了大量工作,承擔了很多重要任務和責任壓力,較好的發(fā)揮了職能作用。在此,我代表集團公司審計部向辛勤工作在審計戰(zhàn)線上的同行們表示親切慰問和感謝。 在過去的一年里集團公司上下一心,全力完成了“ 2984089”工作目標,實現(xiàn)了“十二五”開局年高點起步,煤炭產(chǎn)量突破 9800 萬噸,營業(yè)收入突破 1080 億元,利潤總額突破 190 億元,資產(chǎn)總額突破 2300億元,是集團公 司發(fā)展史上跨越最大、成效最顯著的一年。 2021 年是實施十二五規(guī)劃承上啟下的重要一年,是集團公司區(qū)域發(fā)展不斷拓展,經(jīng)營領(lǐng)域不斷延伸,發(fā)展速度不斷加快,體制機制改革不斷 深化,管理內(nèi)涵不斷提升的關(guān)鍵一年??陀^分析當前面臨的形勢,壓力非常巨大,歐債危機,世界經(jīng)濟復蘇不確定、不穩(wěn)定,匯率、市場、政府規(guī)制等多重風險,國家壓煤價、提電價、煤炭稅負的加大,我們內(nèi)部產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不均衡,煤化工、電解鋁大虧損,建設項目多,資金需求大,資金鏈安全的壓力巨大,經(jīng)濟形勢十分嚴峻,等等吧,可以說是“內(nèi)憂外患”,面對嚴峻的經(jīng)濟形勢 ,為確保實現(xiàn) 2021 年“ 8885098”的經(jīng)濟工作目標,集團公司上下要樹立過緊日子的思想,出臺了“十個嚴控、十個一律”超常規(guī)舉措,企業(yè)的經(jīng)營風險加大,作為審計人員,如何做好自己的本職工作,如何發(fā)揮審計監(jiān)督和服務的職能作用,如何體現(xiàn)我們審計的價值。下面我再講兩點意見。 一、 2021 年主要工作簡要回顧 2021 年,集團公司各級審計部門和審計人員圍繞集團公司中心工作和經(jīng)濟工作目標,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,夯實基礎,拓寬領(lǐng)域,加大力度,懲防并舉,以提高經(jīng)濟運行質(zhì)量和提升集團管控水平為宗旨,強化過程監(jiān)督,注重風 險管控,構(gòu)建預警機制,防范、化解和控制各類經(jīng)營風險。牢牢把握“管理 +效益”的工作定位和“揭露問題、規(guī)范管理、提高效益”的總體思路,切實增強審計人員的大局意識、責任意識和服務意識,認真履行審計監(jiān)督職責,全面提升審計工作水平和實效,較好的發(fā)揮了審計“免疫系統(tǒng)”功能作用。 2021 年的集團公司審計工作呈現(xiàn)五大亮點: 一是制度建設更加完善。為推進審計工作制度化、規(guī)范化建設,按照“抓建設、強素質(zhì)、保質(zhì)量、樹形象”的要求,健全工作機制,規(guī)范審計行為,修訂完善制度規(guī)定 6 項,提出貫徹上級規(guī)定意見 2 項。通過規(guī)范制度,使 審計工作的程序、過程控制規(guī)范化,使審計結(jié)論更加客觀、公正、有效,審計工作質(zhì)量得到穩(wěn)步提高,審計部門形象得到進一步提升。二是審計工作得到了集團公司黨政主要領(lǐng)導高度重視。對審計查出的問題、出具的審計意見以及作出的審計決定都極為關(guān)注,多次聽取目標管理責任審計情況匯報,并召開了集團公司審計分析通報會。會上王董事長、李總經(jīng)理的重要講話深刻闡述了加強審計工作的極端重要性,為當前和今后一個時期的審計工作指明了方向。 三是創(chuàng)新審計方法,
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