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正文內(nèi)容

公司審計工作總結(jié)報告范文(編輯修改稿)

2025-04-08 01:13 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 審計監(jiān)督與干部管理結(jié)合起來,把審計結(jié)果及整改情況作為考核、任免、獎懲領(lǐng)導(dǎo)干部的重要依據(jù),形成監(jiān)督整改合力。 (四 )加大審計結(jié)果公開力度。堅持以公開為常態(tài)、不公開為例外的原則,通過工作通報、政府網(wǎng)站等多種形式向社會公開審計結(jié)果,自覺接受社會和輿論監(jiān)督。督促被審計單位按規(guī)定及時公告審計整改結(jié)果,曝光拒不整改和屢 審屢犯、屢禁不止的責任主體,形成強有力的審計整改倒逼機制。 公司審計工作總結(jié)報告【二】 今年來,在縣委、縣政府、上級審計機關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣 *XX縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下,我局以 xx 屆四中全會精神為指導(dǎo),切實履行審計監(jiān)督職能, 16 月共完成審計項目 14 個,審計收繳財政 73 萬元, 。共查出違紀違規(guī)金額 2078 萬元,管理不規(guī)范金額 18755 萬元,應(yīng)調(diào)賬處理金額 1136 萬元,移送司法機關(guān)、紀檢監(jiān)察部門處理案件 1 起 。向縣委縣 *縣政府提出審計推薦 38 條 。上報審計信息 14 篇。回顧今年以來工作,我們的主要做法是: 一 、把握重點,財政預(yù)算執(zhí)行審計呈現(xiàn)新亮點。 圍繞建立透明規(guī)范的公共財政框架總體要求,堅持以規(guī)范預(yù)算管理、提高財政資金使用效益為目標,以預(yù)算執(zhí)行為主線,以財政支出為重點,共投入 20 多人次,組織了 6 個審計組,分別對縣財政局、縣地稅局等 4個縣級預(yù)算執(zhí)行單位 20xx年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支狀況進行了審計,同時延伸審計和審計調(diào)查了 46 個與財政預(yù)算有關(guān)的單位。促使有關(guān)被審計單位上繳財政各項資金 32 萬元,規(guī)范財政收支金額 3354。 31 萬元,應(yīng)納入財政預(yù)算管理 5714。 56 萬元,從四個方面揭示了 20xx 年度縣級財政預(yù)算 執(zhí)行審計、延伸審計及審計調(diào)查有關(guān)單位及其狀況、縣級預(yù)算支出追加狀況、固定資產(chǎn)投資資金管理等 38 個問題。具體地,在實施上做到了三個側(cè)重:一是在資料的安排上側(cè)重民本和民生。 在多次 *的基礎(chǔ)上,確定了政府基金和新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計這兩個專題,審計中著重核查各項基金的收入、征繳、使用以及實行收支兩條線狀況。二是在重點的確定上側(cè)重五個加強。即加強對事關(guān)經(jīng)濟發(fā)展、經(jīng)濟管理決策事項的監(jiān)督 。加強對權(quán)力部門的監(jiān)督 。加強對關(guān)系老百姓切身利益資金的監(jiān)督 。加強對政府投資重點建設(shè)項目的監(jiān)督 。加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政監(jiān)督。三是在執(zhí) 行的深度上側(cè)重兩個拓展。即部門預(yù)算執(zhí)行由一級預(yù)算單位向二、三級單位拓展 。民生資金的延伸審計由前幾年的到事業(yè)單位向直接到受益對象、個人拓展。今年財政同級審中我們共延伸調(diào)查行政事業(yè)單位 46 個,農(nóng)戶 190 余戶,既有效地提升了同級審質(zhì)量,又為年內(nèi)實施同類專項審計帶給了第一手資料和數(shù)據(jù)。今年 5 月 19 日,縣 15 屆 *常委會第 18 次會議聽取縣審計局關(guān)于 20xx 年財政同級審狀況匯報,提交的審計工作總結(jié)報告得到縣 *的高度肯定,起到了很好的效果。同時提交的審計推薦得到了縣委、縣 *、縣政府的高度重視,例如在同級審中我們針對杜絕截留 、擠占、挪用等影響政府性專項資金使用效益發(fā)揮的問題,我們向縣政府提出的進一步加強和規(guī)范政府性專項資金管理,確保政府性專項資金安全、高效使用,充分發(fā)揮政府性專項資金在經(jīng)濟建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展中的作用的推薦,五月份,縣政府根據(jù)審計推薦出臺了《加強政府性專項資金管理的通知》,該文件的出臺和實施,對我縣加強財務(wù)管理、厲行節(jié)約方面將產(chǎn)生良好的社會效果,對有關(guān)單位財力的調(diào)劑從收入源頭上解決苦樂不均的問題。 二、堅持制度,經(jīng)濟職責審計取得新進展。 今年上半年縣委組織部下達的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟職責審計項目 8 個。其中任中審計 2 個 (縣衛(wèi)生局局長聶臘山同志任中審計、縣人防辦主任易冰同志任中審計 ),離任審計 6 個 (南湖洲、文星鎮(zhèn)、畜牧局、檢察院、東塘鎮(zhèn)、財政局黨政領(lǐng)導(dǎo)離任審計 ),共查處違規(guī)資金 2091。 1 萬元,對于維護正常的經(jīng)濟秩序,增強領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識起到了用心作用。在工作中,我們主要堅持了四項制度:一是審計成果分析制度。堅持定性定量,準確界定被審計對象的職責。如今年 4 月份,原文星鎮(zhèn)黨委書記朱某涉嫌經(jīng)濟問題雙規(guī),我局迅速對朱某開展經(jīng)責審計,我們緊緊抓住各項經(jīng) 濟疑點問題開展調(diào)查和審計,切實澄清底子。為紀檢監(jiān)察部門正確處理干部帶給依據(jù)。二是審前進點運用溝通制度。每次經(jīng)責審計項目進點前,組織部門領(lǐng)導(dǎo)都會陪同審計組進駐各單位,對經(jīng)責審計過程中遇到的新問題、新難點我們適時與組織部門進行溝通和反饋,所有問題都迎刃而解。三是審計結(jié)果落實整改報告制度。被審計領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在部門、單位在規(guī)定時間內(nèi)向聯(lián)席會議辦公室報告整改狀況。紀檢監(jiān)察、組織人事部門對審計領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在部門、單位執(zhí)行審計決定和落實審計意見以及整改狀況進行跟蹤檢查。四是警示預(yù)防制度。 用心配合縣政府、紀檢監(jiān)察 和組織部門構(gòu)建警示教育機制, 6 月中旬,縣政府組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門主要負責同志召開全縣政府常務(wù)會議。我局黨組書記、局長陳建國同志就同級審中四個問題比較多的單位的審計狀況在會上進行通報。向被審計單位提出了整改意見,對違規(guī)問題依法作出了審計處理決定。在全縣引起了不小的反響,審計結(jié)果的通報充分發(fā)揮審計機關(guān)在黨風廉政建設(shè)和反 *工作中的作用。 三、改善方法,專項審計邁出新步伐。 20XX 年是我局實施中心工作最多的一年,共完成政府外債資金審計、汽車站整體搬遷、湘陰賓館整體搬遷、城建投辦公樓、水利局安全飲水工程、政 府厲行節(jié)約和津補貼檢查等大型專項審計 9 個,項目多,任務(wù)重,為此,我們著重做到了三個結(jié)合:一是全面審計與重點審計相結(jié)合。如今年 3 月省廳組織的政府外債資金審計,由于在同級審中涉及到了政府外債資金狀況,為了不增加自身審計成本,不拖延時間。對此,我們就充分利用同級審和政府外債資金兩項審計相結(jié)合。這樣既提高了效率又保證了效果,確保了審計工作到達預(yù)期目標。二是堅持
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