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關于開展財經紀律執(zhí)行情況的自查報告范文4篇(編輯修改稿)

2025-08-13 23:06 本頁面
 

【文章內容簡介】 要求承擔我市服務業(yè)發(fā)展中組織實施的協(xié)調職責,擬訂服務業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃,提出促進服務業(yè)發(fā)展的政策建議,推進流通產業(yè)結構調整和標準化建設。四是指導商貿服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,推動連鎖經營、商業(yè)特許經營發(fā)展。五是擬訂引導國內外資金投向市場體系建設的措施,擬訂市場建設規(guī)劃、城鄉(xiāng)商業(yè)網點規(guī)劃,指導市場建設和商業(yè)體系建設,協(xié)調實施農村現(xiàn)代流通網絡工程,促進城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展。六是督促城區(qū)商貿行業(yè)做好環(huán)境保護相關工作,執(zhí)行再生資源回收產業(yè)政策、回收標準,負責報廢汽車回收拆解行業(yè)監(jiān)管,推進流通領域資源節(jié)約。二、自查情況(一)我局所有財政資金均按預算用途使用,支出真實合規(guī)。(二)嚴格專項資金管理,做到??顚S?,無截留、擠占和挪用的行為。(三)我局無非稅收入,無亂收費、亂罰款的行為。(四)認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。(五)國有資產帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產、截留處置收入的行為。(六)我局資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。(七)我局根據本單位實際,建立并實施內部監(jiān)督和控制制度,相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內部監(jiān)督和控制。三、財務收支情況在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告等。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī),依據國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。四、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況根據本單位工作實際,在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求:(一)明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務事項得以有序進行。(二)明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。(三)明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。五、固定資產管理和使用情況為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做
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