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正文內(nèi)容

財務(wù)崗位職責(zé)風(fēng)險(11篇)(編輯修改稿)

2025-08-12 15:00 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 根據(jù)現(xiàn)行稅法條例和有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)本公司各種稅款的計算和繳納工作。嚴(yán)格按照稅務(wù)部門的規(guī)定和要求,準(zhǔn)確及時地繳納本公司的各種應(yīng)納稅款(包括個人收入所得稅的申報和核算,代開稅票工作)。[二]工作標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照稅法,準(zhǔn)確、及時和定額地繳納稅款。保證不因過期納稅而出現(xiàn)加收滯納金的情況。第四節(jié) 成本會計負(fù)責(zé)登記好成本費用支出明細(xì)帳和收費明細(xì)帳。負(fù)責(zé)對各部門的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算,按季度歸集分?jǐn)?,編制原始憑證匯總單。負(fù)責(zé)登記好按月歸集分?jǐn)偟馁M用,輔助業(yè)務(wù)支出和間接費用按季度分?jǐn)?。核算各生產(chǎn)部門、輔助部門、管理部門的成本費用,編制成本報表,進(jìn)行成本分析,每季度進(jìn)行文字說明。對本公司每個職工所消耗的直接費用,錄入微機(jī)核算到人,與效益掛鉤。運用微機(jī)開展成本核算,逐步實現(xiàn)財務(wù)核算電算化。對輔助生產(chǎn)部門要幫助、指導(dǎo)各專業(yè)組搞好轉(zhuǎn)帳結(jié)算的基礎(chǔ)登記工作。在歸集各項成本費用中要配合有關(guān)部門核對數(shù)據(jù)、提出要求,以取得費用核算的細(xì)致和準(zhǔn)確性。每季對各部門各項成本費用作說明。分析費用升降的主要原因,依據(jù)要充分,數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確,責(zé)任要劃清并通過成本分析找出加強管理、降低消耗、降低費用的途徑,提出改善經(jīng)營管理的措施與建議。每季10日前編報成本核算季報表。每年終了,元月3日前編制成本核算報表。年初編制各部門成本費用計劃表。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)經(jīng)辦人、領(lǐng)導(dǎo)人、審核人員簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項收付。對于重大開支項目,必須經(jīng)過會計主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”?!案队櫋贝劣?。出納在收付現(xiàn)金時要清點復(fù)核二次以上。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行,不得以“白條”抵庫,不得挪用現(xiàn)金。掌握好銀行六種結(jié)算辦法,根據(jù)不同業(yè)務(wù)的發(fā)生,運用相應(yīng)的結(jié)算辦法。簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),支票上要寫明用途,簽發(fā)日期,規(guī)定限額,再進(jìn)行登記。注明支票號碼、用途,領(lǐng)導(dǎo)人簽字。在有效期問要催促經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)。對填錯的支票,必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。按日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳,每日下班前要清點庫存現(xiàn)金,做到帳款相符,日清月結(jié)。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達(dá)帳款要求及時查詢。不準(zhǔn)將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結(jié)算。保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。保管有關(guān)印章和空白支票,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用,各種印章不得全部交出納一人保管。保證結(jié)算業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。對收付款公司及其開戶銀行,我們要密切配合,相互
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