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正文內(nèi)容

20xx年財務(wù)審計崗位職責和任職要求(7篇)(編輯修改稿)

2025-08-01 21:11 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動。負責對應(yīng)外部審計及財務(wù)稽核工作,配合提供相關(guān)資料。財務(wù)審計崗位職責和任職要求篇四1制定并持續(xù)優(yōu)化公司內(nèi)部審計管理制度與內(nèi)部審計工作流程。 編制內(nèi)部審計年度工作計劃。 有針對性的對公司開展專項審計工作,重點關(guān)注對公司經(jīng)營目標影響較大的高風險領(lǐng)域、重要業(yè)務(wù)事項及重要業(yè)務(wù)流程等,為公司管理層提供決策建議。 組織開展對下屬公司重大經(jīng)營活動,重大項目,重大經(jīng)濟合同等事項等有關(guān)的經(jīng)濟活動進行專項審計,并對發(fā)現(xiàn)的問題進行監(jiān)督整改,并提交審計報告。 組織開展公司所屬專業(yè)公司負責人進行任期或任中經(jīng)濟責任審計,完成審計報告及審計檔案整理及歸檔工作。 協(xié)調(diào)配合上級公司以及外部監(jiān)管機構(gòu)對公司的審計監(jiān)督檢查工作。 對內(nèi)、外部審計中發(fā)現(xiàn)的問題督促相關(guān)單位進行整改,跟
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