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正文內(nèi)容

20xx財務助理年度工作參考總結(jié)五篇合集(編輯修改稿)

2025-03-30 05:51 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 、社保、房租、獎金以及北京人員的費用要及時跟進,假設后來的發(fā)票沒有及時送達要盡快確認。補貼類的發(fā)票也要及時催討?! ≠M用涉及到的表格有付款申請,現(xiàn)金和銀行日記賬,差旅報銷登記表以及月度的效勞和銷售人員差旅報銷統(tǒng)計以及預提費用的登記。費用的付款方式有網(wǎng)銀、現(xiàn)金、貸記憑證、電匯、支票以及美元的現(xiàn)匯等,要結(jié)合不同的情況純熟運用各種支付方式?! ∵\費、快遞費、審計費等費用要理解如何做帳,以及某些小批量的采購要先做入庫單,再做帳,同時是增值稅發(fā)票的話別忘了做應交稅金,月底制造增值稅抵扣清單以及海關報關單的錄入以及申報材料的填寫。  二、銷售  銷售這一塊的話,包含入庫和出庫信息的核對以及對銷售訂單的認知。我們的銷售訂單一般是客戶的采購訂單或是本公司的報價單。在確認物資已經(jīng)發(fā)貨或是本月結(jié)賬前一定會發(fā)貨的訂單,我們要細心核對物料編號、名稱、數(shù)量、單位、幣種和金額,是含稅價仍然不含稅價。同時各客戶關于開票的要求要有準確的理解。銷售發(fā)票作為銷售憑證,要妥善保管與寄送。一般情況下,確認客戶收貨了,我們才可以寄送發(fā)票。關于發(fā)票隨貨的也就另當別論?! ∥覀兊陌l(fā)貨情況有部分發(fā)貨和全部發(fā)貨。關于部分發(fā)貨,我們要結(jié)合各公司的不同情況進展開票。比方有些公司部分發(fā)貨也是可以直截了當開票,有些公司呢由于部分發(fā)貨跨月進展,而且必須一張訂單必須開在同一張增票中。由于涉及到營業(yè)收入和增值稅的稅額的征詢題,因而,就可以本月關于已發(fā)貨的部分開設普票(由于普票的紅沖比較簡單),再在下次全部發(fā)貨的情況下再紅沖該普票再開增值稅發(fā)票,如此就會比較合理。關于紅沖的部分,必須分別核對金額和稅額,防止出現(xiàn)總額一樣,稅額和金額出現(xiàn)差異的情況。其中,每個月初開票的時候就應該檢查上月是否有需要這個月接著處理的發(fā)票存在?! ′N售發(fā)票有增值稅發(fā)票,一般發(fā)票,美金發(fā)票、方式發(fā)票以及營業(yè)稅發(fā)票。銷售憑證的制造也相比照擬簡單,最重要的是要保證借貸方向,金額幣種,何種營業(yè)收入的準確性?! ∪?、應收  應收是銷售這一塊的接著。關于每筆銷售,除了預收賬款外,都構成了應收賬款。每筆銷售的發(fā)生以及每筆收款的成立,要及時登記銀行日記賬、AR報表,保證AR表格中的數(shù)據(jù)和賬上的應收的數(shù)據(jù)的一致性。應收的特別重要的一塊確實是關于超過90天的貨款要進展催款,同時要把超過90天月度的應收賬款操縱在6萬美元以內(nèi)。關于在應收的過程中,顧客反響的征詢題要及時和銷售那邊核對情況是否屬實,關于有些經(jīng)常沒理由長時間拖欠貨款的客戶要和銷售那邊反響,以便下次訂單在付款條件的制定中更有利于防止拖欠貨款的情況產(chǎn)生。每周四要發(fā)送AR報表,同時月度要制造壞賬預備報表。  以上是個人對目前工作的理解,最主要的是學到了財務人員需要有的要細心的質(zhì)量以及關于每筆業(yè)務要有準確的理解,同時要到達看財務數(shù)據(jù)理解業(yè)務情況的
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