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正文內(nèi)容

20xx年財務(wù)會計實習(xí)周記范例(編輯修改稿)

2025-03-15 02:53 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 法:先將錯誤的文字或數(shù)字上劃一條紅橫線以表示予以注銷,然后,將正確的文字或數(shù)字用藍(lán)字寫在被注銷的文字或數(shù)字的上方,并由記帳人員在更正處蓋章。紅字更正法又叫紅字沖銷法,當(dāng)記賬后發(fā)現(xiàn)記賬憑證的借貸方科目錯誤或記賬憑證及帳簿記錄的金額大于應(yīng)填金額時采用此方法。更正的方法是:第一種情況下應(yīng)先用紅字金額填制一張與原錯誤憑證完全相同的記賬憑證;第二種情況則按正確數(shù)字與錯誤數(shù)字之間的差額,用紅字填一張記賬憑證,在摘要欄寫明“沖銷某年某月某日*號憑證多記金額”。少記金額而應(yīng)借應(yīng)貸的會計科目并無錯誤,則應(yīng)采用補充登記法將差額用藍(lán)字填制一張與原錯誤憑證所記載的借貸方向相同的憑證,并在摘要欄注明“補記某年某月某日*號憑證少記**”。
  在隨后的實習(xí)中我了解到天泰藥業(yè)采用的是科目匯總表賬務(wù)處理程序,根據(jù)一定時間(通常10天左右)的全部記賬憑證編制科目匯總表,然后根據(jù)科目匯總表登記總分類賬。其處理程序大致如下:
  1)根據(jù)原始憑證編制記張平憑證;
  2)根據(jù)收、付款憑證逐筆順時登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;
  3)根據(jù)計賬憑證或其所附原始憑證逐筆登記各種明細(xì)分類賬;
  4)根據(jù)記賬憑證編制科目匯總表;
  5)期末,根據(jù)科目匯總表登記總分類賬;
  6)把日記帳和明細(xì)分類賬分別與總賬有關(guān)賬戶互相核對;
  7)根據(jù)總賬和明細(xì)賬的有關(guān)核算資料編制會計報表。
  公司采用的賬務(wù)處理程序正是我們做會計模擬實驗時采用的程序,所以對此也相對熟悉。但實踐過程中仍對一些知識有了新的認(rèn)識:
  比如,通過實踐更了解到對賬對保證帳簿記錄的正確與完整有重要的意義。會計人員不但應(yīng)認(rèn)真做好記賬、核算、結(jié)帳等工作,還要做好對賬工作,以保證賬證相符、賬賬相符、賬實相符。賬證相符指各種賬簿記錄與有關(guān)的原始憑證和記賬憑證相核對,一般在賬賬核對發(fā)生不符時,進(jìn)行賬證核對。
  主要內(nèi)容包括:
  ;
 ??;
  。賬賬核對是指將各種帳簿之間的有關(guān)記錄互相核對,做到賬賬相符。
  具體核對內(nèi)容:
  ;
  、銀行存款日記帳的期末余額是否與現(xiàn)金、銀行存款日記帳戶的余額相符;
 ??;
  、使用部門的有關(guān)財產(chǎn)物資明細(xì)帳的期末余額是否相符。賬實核對是指將各種財產(chǎn)物資的賬面余額與實存數(shù)額進(jìn)行核對,做到賬實相符。
  而為了做好結(jié)帳工作,在結(jié)帳前必須做好以下
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