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正文內(nèi)容

20xx年會計檔案管理崗位職責(編輯修改稿)

2025-01-25 05:18 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 證退還給有關人員更正修改后,再進行審核。
三、對操作員輸入的憑證進行審核并及時記帳;并打印出有關帳表。
四、負責憑證的審核工作,包括各類代碼的合法性、扎要的規(guī)范性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性,以及附件的完整性。
五、對不符合要求的憑證和輸出的帳表不予簽章確認。
六、結(jié)帳前,檢查已審核簽字的記帳憑證是否全部記帳。
出 納 崗 位 職 責
一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
二、根據(jù)已辦理完畢并經(jīng)稽核人員審查簽章的收、付款憑證,編制日報表。為確保日報表數(shù)據(jù)的真實性,收支憑證須及時入帳。
三、認真做好日常核對工作。核對現(xiàn)金的日報表余額是否與當日實際庫存相
符。現(xiàn)金、銀行存款的日報表余額要及時與相應日記帳余額核對。對未達帳款,要及時查詢。嚴禁將銀行帳戶出租,出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
四、負責保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對本單位日常收入的現(xiàn)金以及當日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券,要確保完全和完整無缺。如有短缺,負責賠償責任。要保守保險柜密碼。保管好鑰匙。不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。
五、保管好印章、空白支票、空白收據(jù)和空白發(fā)票,對空白支票、空白發(fā)票和空白收據(jù)須嚴格管理專設登記薄登記,定期負責催收按規(guī)定手續(xù)辦理零用注銷手續(xù)。
銀 行 憑 證 軟 件 操 作 員 崗 位 職 責
一、應將審核無誤的原始憑證作為依據(jù),負責所分管會計數(shù)據(jù)輸入,數(shù)據(jù)處理,數(shù)據(jù)備份和輸出會計數(shù)據(jù)(包括打印輸出憑證、帳薄)的工作。
二、嚴格按照操作程序操作計算機和會計軟件,應按照記帳憑證規(guī)定格式將應填寫的項目內(nèi)容認真填寫完整,并及時與出納日報表銀行收付數(shù)據(jù)核對,若有數(shù)據(jù)出入應及時查明原因,做到帳表相符。
三、正確編制會計分錄。應當根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容,按照會計制度的規(guī)定,正確使用會計科目,有關的二級科目和明細科目要填寫齊全,科目的對應關系必須正確、清晰,不得把不同經(jīng)濟業(yè)務合并填列在一張記帳憑證中。另外,“扎要”欄要求文字簡練、準確,以滿足查閱帳薄需要。
四、每站記帳憑證要證
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