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正文內(nèi)容

20xx會計基礎(chǔ)工作自查報告2(編輯修改稿)

2025-01-17 05:30 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 用。
會計報表編制與報送及時,數(shù)據(jù)真實(shí)合法、完整準(zhǔn)確,表內(nèi)和表表勾稽關(guān)系一致的。
會計監(jiān)督
、會計機(jī)構(gòu)、會計人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證和違反國家統(tǒng)一的財政、財務(wù)、會計制度的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項按照《會計法》規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督的情況
單位負(fù)責(zé)人沒有授意、指使、強(qiáng)令會計機(jī)構(gòu)、會計人員違規(guī)辦理會計事項,沒有打擊報復(fù)會計人員現(xiàn)象會計機(jī)構(gòu)和會計人員發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符,按國家規(guī)定有權(quán)自行處理的,應(yīng)當(dāng)及時處理;無權(quán)處理的,應(yīng)
當(dāng)立即向單位負(fù)責(zé)人報告,請求查明原因,作出處理。
對審批手續(xù)不全的財務(wù)收支予退回要求更正的,對違反規(guī)定不納入單位統(tǒng)一會計核算的財務(wù)收支或違反單位內(nèi)部財會管理制度的經(jīng)濟(jì)行為,予制止和糾正的;制止和糾正無效的向單位負(fù)責(zé)人報告。
未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
、建立并執(zhí)行內(nèi)部控制制度情況
制定了完善的財務(wù)管理制度,建立了會計電算化管理制度,建立會計人員崗位責(zé)任制,對會計人員進(jìn)行科學(xué)的分工,使之形成相互分離和制約的關(guān)系。
貨幣資金收支和保管業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度。
現(xiàn)金保險柜由出納專人保管鑰匙和密碼。有價證券由出納保管,并進(jìn)行登記??瞻字庇沙黾{保管的,建立了登記、領(lǐng)用、簽發(fā)制度。
根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定現(xiàn)金開支范圍使用現(xiàn)金,不屬于現(xiàn)金開支范圍的收支結(jié)算通過銀行轉(zhuǎn)賬辦理。
發(fā)票、收據(jù)有領(lǐng)、用、存、繳銷制度。
發(fā)現(xiàn)的問題是:
現(xiàn)金賬存在坐收坐支現(xiàn)象。有些現(xiàn)金收入沒有交存銀行而報銷支出。按規(guī)定現(xiàn)金收入應(yīng)交存銀行,用現(xiàn)金再從銀行以現(xiàn)金支票取出。擬采取的整改建議:說明坐支現(xiàn)象,以后盡量避免。
除此以外未發(fā)現(xiàn)其他不規(guī)范事項。
、接受外部監(jiān)督的情況
本公司自覺地接受財政、稅務(wù)、工商等國家機(jī)關(guān)的監(jiān)督,及時納
篇二:2020會計基礎(chǔ)工作規(guī)范檢查整改匯報
會計基礎(chǔ)工作規(guī)范檢查整改匯報
礦業(yè)公司財務(wù)部:
按照6月23日公司檢查組一行對生產(chǎn)服務(wù)分公司進(jìn)行的各項檢查通報的問題,我們?nèi)w人員又一次集中學(xué)習(xí)了《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)制度,對各項問題已經(jīng)陸續(xù)整改到位。
一、 會計機(jī)構(gòu)和會計人員
對于會計人員的業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),已經(jīng)對大家做了嚴(yán)格要求,以職稱考試為手段,盡早取得證書
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