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正文內(nèi)容

20xx財務(wù)助理年度工作參考總結(jié)五篇合集(編輯修改稿)

2025-01-17 02:21 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 、社保、房租、獎金以及北京人員的費用要及時跟進(jìn),假設(shè)后來的發(fā)票沒有及時送達(dá)要盡快確認(rèn)。補貼類的發(fā)票也要及時催討?! ≠M用涉及到的表格有付款申請,現(xiàn)金和銀行日記賬,差旅報銷登記表以及月度的效勞和銷售人員差旅報銷統(tǒng)計以及預(yù)提費用的登記。費用的付款方式有網(wǎng)銀、現(xiàn)金、貸記憑證、電匯、支票以及美元的現(xiàn)匯等,要結(jié)合不同的情況純熟運用各種支付方式?! ∵\費、快遞費、審計費等費用要理解如何做帳,以及某些小批量的采購要先做入庫單,再做帳,同時是增值稅發(fā)票的話別忘了做應(yīng)交稅金,月底制造增值稅抵扣清單以及海關(guān)報關(guān)單的錄入以及申報材料的填寫。  二、銷售  銷售這一塊的話,包含入庫和出庫信息的核對以及對銷售訂單的認(rèn)知。我們的銷售訂單一般是客戶的采購訂單或是本公司的報價單。在確認(rèn)物資已經(jīng)發(fā)貨或是本月結(jié)賬前一定會發(fā)貨的訂單,我們要細(xì)心核對物料編號、名稱、數(shù)量、單位、幣種和金額,是含稅價仍然不含稅價。同時各客戶關(guān)于開票的要求要有準(zhǔn)確的理解。銷售發(fā)票作為銷售憑證,要妥善保管與寄送。一般情況下,確認(rèn)客戶收貨了,我們才可以寄送發(fā)票。關(guān)于發(fā)票隨貨的也就另當(dāng)別論?! ∥覀兊陌l(fā)貨情況有部分發(fā)貨和全部發(fā)貨。關(guān)于部分發(fā)貨,我們要結(jié)合各公司的不同情況進(jìn)展開票。比方有些公司部分發(fā)貨也是可以直截了當(dāng)開票,有些公司呢由于部分發(fā)貨跨月進(jìn)展,而且必須一張訂單必須開在同一張增票中。由于涉及到營業(yè)收入和增值稅的稅額的征詢題,因而,就可以本月關(guān)于已發(fā)貨的部分開設(shè)普票(由于普票的紅沖比較簡單),再在下次全部發(fā)貨的情況下再紅沖該普票再開增值稅發(fā)票,如此就會比較合理。關(guān)于紅沖的部分,必須分別核對金額和稅額,防止出現(xiàn)總額一樣,稅額和金額出現(xiàn)差異的情況。其中,每個月初開票的時候就應(yīng)該檢查上月是否有需要這個月接著處理的發(fā)票存在?! ′N售發(fā)票有增值稅發(fā)票,一般發(fā)票,美金發(fā)票、方式發(fā)票以及營業(yè)稅發(fā)票。銷售憑證的制造也相比照擬簡單,最重要的是要保證借貸方向,金額幣種,何種營業(yè)收入的準(zhǔn)確性?! ∪?、應(yīng)收  應(yīng)收是銷售這一塊的接著。關(guān)于每筆銷售,除了預(yù)收賬款外,都構(gòu)成了應(yīng)收賬款。每筆銷售的發(fā)生以及每筆收款的成立,要及時登記銀行日記賬、AR報表,保證AR表格中的數(shù)據(jù)和賬上的應(yīng)收的數(shù)據(jù)的一致性。應(yīng)收的特別重要的一塊確實是關(guān)于超過90天的貨款要進(jìn)展催款,同時要把超過90天月度的應(yīng)收賬款操縱在6萬美元以內(nèi)。關(guān)于在應(yīng)收的過程中,顧客反響的征詢題要及時和銷售那邊核對情況是否屬實,關(guān)于有些經(jīng)常沒理由長時間拖欠貨款的客戶要和銷售那邊反響,以便下次訂單在付款條件的制定中更有利于防止拖欠貨款的情況產(chǎn)生。每周四要發(fā)送AR報表,同時月度要制造壞賬預(yù)備報表?! ∫陨鲜莻€人對目前工作的理解,最主要的是學(xué)到了財務(wù)人員需要有的要細(xì)心的質(zhì)量以及關(guān)于每筆業(yè)務(wù)要有準(zhǔn)確的理解,同時要到達(dá)看財務(wù)數(shù)據(jù)理解業(yè)務(wù)情況的
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