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部門決算分析報告提綱(留存版)

2025-10-07 04:47上一頁面

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【正文】 量行政單位公務(wù)用車配備情況。總體定位是:明確科研方向,對接產(chǎn)業(yè)發(fā)展,擴展規(guī)模功能,提高創(chuàng)新能力,為XX省經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展提供強有力的科技支撐與服務(wù)。 二、收入決算情況說明 ,其中:(、),%;,%;,%;,%。 六、機關(guān)運行經(jīng)費的支出情況說明 。差異較大的應(yīng)分析到具體支出科目和具體單位。 四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況 (一)本部門(單位)財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況。計算公式為: 人員支出比率=本期人員支出數(shù)247。實際在編人數(shù) ,衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開展業(yè)務(wù)活動的能力,以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。計算公式為: 人員支出比率=人員支出247。計算公式為: 人均開支=本期支出數(shù)247。 。 第三篇:部門決算分析報告撰寫提綱1部門決算分析報告撰寫提綱 一、部門基本情況 二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析 (1)各項收入占總收入比重,各項支出占總支出比重(可分別制作餅狀圖)。其中:因公出國(境);(本單位組團1個、累計因公出國2人次);,全院2015年年末車輛數(shù)為19輛;(共計81批次、711人)。全院機構(gòu)與上年相比沒有增減變化。衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開展業(yè)務(wù)5活動的能力,以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。本期支出總數(shù)100%、公用支出占總支出的比率,衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。 (一)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況 對資產(chǎn)負(fù)債具體構(gòu)體進行分析,可從占比、上下年變動等方面進行分析(可用餅圖、柱圖或折線圖),重點說明主要資產(chǎn)、負(fù)債基本情況、變動情況及原因。 (二)收入支出執(zhí)行情況 當(dāng)年收入支出基本情況,與上年度對比情況,包括增減絕對值與幅度,增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。 (2)收入支出按部門所屬單位分布情況(可列表)。 (四)對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。計算公式為:人車比例=本期末在職人員數(shù)247。其主要職責(zé):貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府有關(guān)科技工作的方針政策,制訂本院發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)院屬各研究所的改革和發(fā)展。 2 (財政追加人員經(jīng)費和項目經(jīng)費)。 七、政府采購情況的說明 ,均為貨物采購;。 (1)與上年度各項收入支出的對比分析(可用柱形圖) (2)收入支出增減變動原因分析 (1)分單位收支結(jié)余情況 (2)重點分析項目經(jīng)費結(jié)余情況及結(jié)余原因 計算資產(chǎn)負(fù)債率,進行資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)和增減變動原因分析,重點說明主要資產(chǎn)、負(fù)債變動情況及原因。 (二)本部門(單位)決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。本期支出總數(shù)100%公用支出比率=本期公用支出數(shù)247。計算公式為: 資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額247。年中預(yù)算調(diào)整數(shù))100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù) 、公用支出占事業(yè)支出的比率,衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。 ,衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費水平。 。 十、我院2015年不存在政府性基金預(yù)算支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算
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