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建筑公司規(guī)章制度大全5篇(留存版)

2025-09-12 13:19上一頁面

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【正文】 第十八條、信貸管理由財務部門統(tǒng)一負責。 動力保安人員定期檢查和保養(yǎng)消防器材,保證消防器材處于有效狀態(tài)。 易燃易爆物品和存放場所實行禁煙、禁火、禁非工作人員入內的三禁。 職工離職取證時要經總經理審批后,并到人力資源部辦理完相關手續(xù)方可取證。 對自身不能解決的重大火險隱患,應及時向酒店報告。 動力保安員負責門店用火安全檢查,并做好安全檢查記錄。 第二十七條、材料設備部門簽訂的采購合同由材料設備部門負責保管,并轉財務股一份作為記帳憑證。 第十六條、財務部門對固定資產應進行年度 可行性分析,以便為固定資產的增減提供準確依據。 各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經總經理批準,指定專人負責。 檔案管理 :指定專人負責管理、明確責任、保證原始資料及單據齊全完整 。 :產品銷售由銷售內勤根據業(yè)務員出具的銷售單填制產品出庫單一式四聯(lián) ,由銷售內勤和業(yè)務員同時簽字 ,注明合同號、購貨單位名稱 ,第一聯(lián)銷售部留存 ,第二聯(lián)交財務 ,第三聯(lián)交倉庫 ,第四聯(lián)為出門證。 ,公司財務人員要將會計報表裝訂歸檔保管。 ,分析公司財務、成本及利潤情況 ,考核資金使用效果 ,向董事會、董事長、總經理提出合理化建議。 實施 貨物進庫須有相應的貨物資料 ,并按其規(guī)定進行保管。 嚴格辦理入庫和出庫的手續(xù) ,并進行規(guī)整存檔。 。 ,并交回余額。 ,一次性耗廢的低值易耗 品可不辦理入庫手續(xù) ,憑原始發(fā)票到財務報銷。 借閱的檔案必須愛護,保持整潔,嚴禁涂改,注意安全和保密,嚴禁擅自翻印、抄 錄、轉借、遺失,如確屬工作需用要摘錄或復制的 ,密極檔案必須經總經理批準,一般檔案必須經主管副總經理批準,方可摘錄復制。 公司允許有信譽的單位或個人掛靠,但須收取 13%的管理費用,所發(fā)生的稅金、人工工資、質量、安全保證金等相關費用均由掛靠人負擔。 第十九條、根據國家稅法規(guī)定,按時繳納各種稅金及員工 “ 兩金 ” 、職工醫(yī)療保險等。在對器材檢查和保養(yǎng)中發(fā)現(xiàn)問題,要及時報告門店經理,需要維修的要按設備規(guī)程進行檢修,嚴禁違規(guī)操作。 易燃易爆物品和存放場所要按規(guī)定配置防爆燈具和消防器材,并保持室內通風和恒溫。 及時組織相關崗位證件年檢工作,保 證證件的持續(xù)有效性。 火險隱患整改完畢,整改部門或人員應對整改情況寫出書面報告,報酒店總經理,并存檔備查。 各類機械設備和電源線路的安裝維護,必須由有資質的專業(yè)人員按操作規(guī)程進行,嚴禁違規(guī)操作。 第二十六條、物業(yè)管理部門簽訂的合同,由物業(yè)部門負責保管,但應轉辦公室留存一份,以便存檔。 第十五條、各項目部、廠應經常和客戶保持聯(lián)系,按期進行帳款催收,由主管副經理和財務部門監(jiān)督。 各股室應按實際需用量領取,不得私用、浪費。聘任書、協(xié)議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。 25 日公司勞資 人員 ,行政后勤部門及其它相關部門負責向財務報送當月生產人員、管理人員工資及當月水電費用 ,財務部收集以上數(shù)據 ,和當月發(fā)生其它制造費用進行匯總 ,以每批產品投入材料的比例在產品間進行分攤 ,計算出產品的生產成本。 、總經理報送財務狀況說明書。 、債務往來款項 ,配合有關部門催收欠款。 項目部等其它部門配合執(zhí)行。 建筑公司規(guī)章制度大全(篇 2) 關于實行財務管理暫行辦法為加強公司財務工作 ,發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用 ,真實、準確、快捷的反映公司生產經營情況 ,特
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