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正文內(nèi)容

程序文件qp820xx0內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序(留存版)

2025-09-11 19:12上一頁面

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【正文】 各部門負責:支持及協(xié)助內(nèi)部質(zhì)量審核; 提供有關運作情況資料;執(zhí)行糾正措施。 (對擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性進行評估與確認),以便審核時能夠按照收集的資料隨時進行變更。 會議的主要目的是向被審核部門提出審核觀察結果,并使其了解清楚。 糾正措施與追蹤管理 審核小組應與責任部門協(xié)商,并要求責任部門采取相應的糾正預防措施。 審核的范圍: 管理與操作程序;人員、設備、物資;工作現(xiàn)場、操作和工序; 產(chǎn)品是否符合規(guī)格要求;文件、報告和記錄保管。 適用于審核人員及審核有關的部門和個人。 審核前的準備 審核小組向被審核的部門簽發(fā)“內(nèi)部質(zhì)量審核通知”。 內(nèi)審小組進行內(nèi)審時,應對以往審核(內(nèi)部或外部審核)發(fā)現(xiàn)的,對質(zhì)量體系運行較薄弱的部門 /崗位:實施全面的、嚴肅的審核;并對上次審核發(fā)現(xiàn)的不符合的事項 /責任崗 位進行詢問 /操作考核;對不符合項原因的內(nèi)容及其糾正措施的方式進行確認與評價。 編制審核報告: 編制審核報告應在負責其正確性與完整性的審核小組組長的指導下完成。 文件號 QP820200 版 次 編寫日期 20xx310 共 4 頁 第 2 頁
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