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總公司財務會計處理準則(留存版)

2025-08-09 02:35上一頁面

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【正文】 合計 昨日結(jié)存本日收入(繳款單)本日到期本日結(jié)存 主管: 制表:表四:銷貨日報表 年 月 日單位(1)昨日結(jié)存(2)本日銷貨(3)本日收款(1)+(2)-(3)本日結(jié)存實際銷貨銷項總額合計票據(jù)現(xiàn)金退貨折讓合計 合計本日銷貨欄及本日收款欄:上半欄填寫當日銷貨金額,下半欄填寫當月累計金額。第三條 總公司財務部應將每天收到的票據(jù)及現(xiàn)金,于當天下午立即轉(zhuǎn)存銀行,或請銀行委收。四、薪資第九條 財務科除整理總公司人員薪資外,并于收到各營業(yè)所的薪資表,于28日前送呈總經(jīng)理核準,并于當天將各分公司的薪資,分別轉(zhuǎn)匯各分公司的帳戶。每月3日前為請款截止日,15日前財務科需要審核、整理完畢并編妥傳票,呈送總經(jīng)理核閱,每月20日為付款日。呈送總經(jīng)理核閱。次月6日前,財務科需將下列表呈送總經(jīng)理核閱。15 / 15總 公 司 會 計總公司財務及會計處理準則一、應收帳款及應收票據(jù)第一條 總公司財務部需要分別為各分公司設立一應收帳款明細帳,每天就分公司寄來的銷貨日報表,分別依其每日總金額,登錄其應收帳款的增減情況。五、損益結(jié)算與報表編制第十一條 財務部負責總公司及全公司的損益結(jié)算與報表編制。本表的收入欄,應包括托收票據(jù)的轉(zhuǎn)入部分。第六條 本公司除各分公司的零星支出外,其他各大項支出及采購貨款,一律由總公司財務科統(tǒng)一辦理付款。第十條 財務部負責總公司人員的薪資發(fā)放,并應遵守薪資保密的規(guī)定。第二條 每月底總公司財務部應編制帳齡分析表如表二所示,并與各分公司會計員寄來的應收帳款明細核對無誤后,于次月6日呈送總經(jīng)理。(一)總公司損益表如表六表七所示(二)全公司匯總損益表如表八所示(三)營業(yè)分析月報表如表九所示六、利潤中心獎金分配表第十二條 財務科負責審核各營業(yè)所的利潤計算表與利潤中心獎金分配表如表十所示,并分別于4月、7月、10月、及1月6日前,呈送總經(jīng)理核閱。二、銀行存款及現(xiàn)金收支第五條 總公司財務部需每天編制現(xiàn)金銀行存款收支日報表如表表五所示。三、零用金第七條 總公司財務部需指這專人,負責總公司的零用金保
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