【摘要】內(nèi)審檢查表NO:受審部門:供銷部部門代表審核員審核日期標準條款檢查內(nèi)容和方法檢查記錄審核結(jié)論文件控制1.提供受控文件清單、查該部門應列入的受控文件是否都列入。2.隨機抽取3—5份受控文件、看編號、分發(fā)號、受控標識是否符合要求、是否清晰。3.查“發(fā)文件登記表”的發(fā)文范圍是否審批。4.查對“發(fā)文登記表”是否按審定范圍發(fā)問
2025-06-30 19:01
【摘要】天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TX-JS-28-03內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱組織機構(gòu)和職責過程所有者總經(jīng)理審核員審核日期檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入:公司的現(xiàn)有機構(gòu)和職責分配公司現(xiàn)有機構(gòu)為副總經(jīng)理負責,其它部門為開發(fā)技術(shù)部、財務部、銷售
2025-06-30 17:22
【摘要】內(nèi)審檢查表受審核部門總經(jīng)理編制日期質(zhì)量體系標準ISO9001:2008依據(jù)體系文件1質(zhì)量管理體系文件2法律法規(guī)/顧客要求3ISO9001:2008標準審核員審核的過程4.質(zhì)量管理體系;5.管理職責;6.資源管理序號審核項目及要求審核記錄審
2025-07-29 17:22